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老師好 收到承兌 分錄是這樣做嗎 借應收票據(jù) 貸應收賬款

2025-05-24 15:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-05-24 15:34

您好,是的,就是這樣做的

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快賬用戶2428 追問 2025-05-24 15:35

我又和其他公司換了現(xiàn)金打在賬上 怎么做分錄呀

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齊紅老師 解答 2025-05-24 15:37

意思是你把這個轉(zhuǎn)給其他公司了嗎?

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快賬用戶2428 追問 2025-05-24 15:39

?是我把承兌轉(zhuǎn)給我另一個客服 他又打到我們賬上

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快賬用戶2428 追問 2025-05-24 15:39

就等于換承兌

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齊紅老師 解答 2025-05-24 15:40

借:銀行存款
貸:應收票據(jù)

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快賬用戶2428 追問 2025-05-24 15:50

承兌多付了貨款 多出的是 貸方做其他應付款嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-24 15:54

是的,這個計入應付賬款里面

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快賬用戶2428 追問 2025-05-24 16:02

還有去年有個客戶12月份先付款? 今年1月份才開的票,去年會計做平了,我現(xiàn)在還有個7100應收掛在上面怎么做分錄呀

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快賬用戶2428 追問 2025-05-24 16:07

老師在嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-24 16:07

這個應收轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出就可以

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快賬用戶2428 追問 2025-05-24 16:09

具體分錄怎么做呀

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齊紅老師 解答 2025-05-24 16:11

借:營業(yè)外支出
貸:應收賬款

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