你好,可以的,這樣寫挺好。你可以說一下,比如補充的地方是紅色標(biāo)注的。
徐老師您好!我們是建筑幕墻公司的,這季度的利潤有點高,因為有部分人工費要付給勞務(wù)公司的,還沒收到發(fā)票,我之前是收到發(fā)票后抵扣認(rèn)證后才入的人工費成本,現(xiàn)在想暫估一下人工費先入第三季度的成本里,現(xiàn)在不知道怎么做分錄,還請老師指導(dǎo)一下,還有暫估的費用下個月付出去后收到了發(fā)票又要怎么做賬務(wù)處理呢?謝謝
老師您好跟您請問我公司為勞務(wù)公司,給總包開據(jù)發(fā)票后,勞務(wù)款是從建設(shè)方農(nóng)民工專用賬戶直接支付給農(nóng)民工個人賬戶的。(支付過程是:總包出具代發(fā)工資委托給到建設(shè)方,我司再出具代發(fā)委托給總包方)我確認(rèn)收入時跟甲方要了給農(nóng)民工轉(zhuǎn)賬的銀行明細(xì)作為憑據(jù),但明細(xì)上是總包的名字,請問這樣確認(rèn)收入的憑證可以嗎?(因為我們大多數(shù)工程款都走的是農(nóng)民工專用賬戶) 二、我司下面的勞務(wù)隊也是跟您課上說的一樣,采取的是包工頭專業(yè)承包的一種形式,由包工頭個人成立的個體工商戶,然后給我司開具發(fā)票,請問一下,這個成本支出,已從農(nóng)民工專戶中直接支付 ,我能從農(nóng)民工資中直接確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入嗎?
您好,老師,我咨詢個問題,我是勞務(wù)公司,然后我們有個配套的建筑公司,我這邊就是給建筑公司開勞務(wù)費發(fā)票的,然后今年我們有一個合同是已經(jīng)完工了,今年需要全部確認(rèn)收入,但是我勞務(wù)公司的人工今年只做了70%,還有30%沒有做進(jìn)來,現(xiàn)在是真的做不進(jìn)來,我想著要不然就預(yù)提一次工資,直接借方進(jìn)項目成本,貸方就是掛一個人,那我這個業(yè)務(wù)怎么處理呢,我做了這個業(yè)務(wù),我這個月是不是得繳納工會經(jīng)費呢,還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,那明年在做這個項目的時候報上來的工資表我又該怎么充呢,假如說后面就發(fā)生80萬的人工費,那剩下的20萬怎么辦,
這個52.5是4月份發(fā)給客戶的,總部直發(fā)給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個省,分公司跟總部是獨立核算自負(fù)盈虧,所以上個月做賬的時候我聽總部會計的在4月份的賬套里做了暫估入庫,5月10號左右收到了總部開過來的專票,所以我在這個月初把5.66進(jìn)項專票稅額給抵扣了下,不過報稅的時候有個老師讓我0申報,說是免費給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷售費用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5,那位老師還說讓我7月報稅的時候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會計審賬的時候跟我說必須把暫估加進(jìn)去,我就寫了下面的會計分錄,請問我還需要做什么其他的嗎?下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了吧?請老師指點迷津
老師好!可以問一個工作中遇到的問題嗎?我是會計,我給公司存在的管理提了一些漏洞和合理化建議,是給了我主管然后到老板那,幾個老板很認(rèn)可,說我工作態(tài)度負(fù)責(zé),說給我獎勵,讓我主管必須落實給我,但私下我主管以她所謂的不合理理由不給我申請卡住了,請問老師我該怎么做呢?要問回這筆獎勵嗎?
我怎么感覺怪怪的。老師可以幫我梳理下語句嗎
你好,你如果覺得不合適,你就說您這邊審閱了,如果覺得沒問題,就麻煩您幫忙發(fā)給博總。您如果覺得我這邊發(fā)給博總更好,就隨時跟我說。
老師成本管理制度我昨天發(fā)給老板看了,但是我今天修改了一下文本格式,內(nèi)容是沒變的,我要不要再發(fā)一次給他。并說已給副總看過了
你好,是的,是需要這樣子說的。
成本管理制度是不是確認(rèn)OK后給各部門簽字,各發(fā)一份?
你好,是的,流程就是這樣。