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老師你好,請教一下,有個客戶發(fā)票有開給他家啦,過了幾個月,說不要貨啦,要退貨退款,發(fā)票有退回啦,請問老師發(fā)票負數(shù)紅沖,還有主營業(yè)務成本也要紅沖么?再請問老師如果紅沖發(fā)票啦,導致庫存商品是不是負數(shù)啦還有主營業(yè)務成本也是負數(shù)啦?
老師,土地性質(zhì)怎么選擇
老師 營業(yè)執(zhí)照上的注冊資本寫的1.2億 稅務局會不會要求按照營業(yè)執(zhí)照上繳納印花稅?現(xiàn)在不是已經(jīng)改成認繳制了嗎?是不是已經(jīng)不是實繳制了?
A公司支付13萬元銀行存款購買一批股票,其中的1萬元是交易費用(可抵扣的增值稅稅率為6%),2萬元是已宣告但尚未支付的股利,在此之后的一周,該公司收到了支付的股利并存入銀行。在資產(chǎn)負債表日,該批股票的公允價值上升至15萬元;而在公司將該批股票售出時,股票的公允價值又上升至18萬元。要求:做出該批股票交易的全部會計分錄。
老師,我們是3000買進來,3000再賣出去會不會有風險?稅務會查嗎?
老師,請問我們裝修有部分是走系統(tǒng),需要到票了就開始攤銷,有一部分是外部的,發(fā)票還沒到齊,這樣可以分兩個批次分攤嗎?
老師好,在個人所得稅扣繳申報表中的第21列(本月情況-其他扣除-其他)中可以填員工福利費嗎?
“職工薪酬-已計入成本費用的職工薪酬” 填報納稅人會計核算計入成本費用的職工薪酬。包括工資薪金支出、職工福利費支出、職工教育經(jīng)費支出、工會經(jīng)費支出、各類基本社會保障性繳款、住房公積金、補充養(yǎng)老保險、補充醫(yī)療保險等累計金額。 “職工薪酬-實際支付給職工的應付職工薪酬” 填報納稅人“應付職工薪酬”會計科目下工資薪金借方發(fā)生額累計金額。 為什么這兩個填列項目不一樣,一個是填寫一級科目應付職工薪酬二級科目所有金額,一個是只填寫二級科目職工薪酬金額
我們是行政單位,省里有筆專項是社區(qū)運轉(zhuǎn)補助經(jīng)費,這部門預算支出經(jīng)濟分類是用其他對企業(yè)補助嗎?
老師好,個體戶將商標授權(quán)給某公司使用每年收費202萬元,假設個體戶無任何其他成本,需要繳納多少增值稅和個稅?需要考慮年度應納稅所得額200萬元以下的部分減半征收經(jīng)營所得個稅
您好,必須補開發(fā)票,否則無法稅前扣除,需納稅調(diào)增。按月分開開具600元/張,注明服務月份,這樣不用交個稅嘛,已經(jīng)有幾月沒開票,那現(xiàn)在開800/月,也不用交個稅,把以前沒有開的補上。最晚在次年5月31日前補開
如果我今天把企稅年報審報了,還可以開嗎
您好,規(guī)范是匯繳前開的發(fā)票才能稅前扣除,我們沒有來發(fā)票要先納稅調(diào)增的,發(fā)票來了再更正申報
好的,老師,我們是做食堂餐飲的,公司給員工購買的團體險是意外傷害險,能稅前扣除嗎
您好,可以稅前扣除的哦
好,那減免的增值稅計入營業(yè)外收入,匯算里需要調(diào)減嗎
工資薪金的工資和個稅系統(tǒng)24年度不一致怎么辦?是以科目余額表金額來填報嗎?
您好,減免增值稅這個不能調(diào)減哦,就是在交所得稅的 2.不是的,賬載就是賬上記錄的,實際和稅法金額是? 申報個稅且年度匯繳前實發(fā)的金額
好的。老師,企業(yè)所得稅年報提交后,可以更正幾次
您好,這個沒有文件來規(guī)定的哦,有些省是改3次