經(jīng)營租賃稅率不是免稅稅率

老師好:我們公司上個月開了一張5000元的農業(yè)創(chuàng)意大賽獎金的免稅服務費發(fā)票,這個月增值稅申報時把這5000填在免稅服務里面,點申報時顯示主表第8行和表021減免稅申報明細不一致要怎么處理?
請問老師小規(guī)模納稅人每月開具10萬以下的增值稅普票免稅,在申報稅務時填寫那個免稅性質代碼及名稱?看了一遍只有個其他合適。
老師好 我想問一下 2023年小規(guī)模未開發(fā)票收入202550元,是不是不用繳稅呢?1個季度是30萬元免征額對嗎?還有填報增值稅申報表時,只是需要填寫1列11行(小微企業(yè)免稅銷售額)就可以了嗎?還用不用填上增值稅減免稅申報明細表,如果需要填寫,請問減稅性質代碼及名稱選擇哪個?具體的
老師請問一下,我單位是免稅企業(yè),我在填寫增值稅減免稅申報明細表的時候我應該選擇那個代碼,對應的文件,或者我在哪里去看本企業(yè)減免稅的性質謝謝 我們公司開票出來是免稅,但是我看稅種核定是9%,請老師詳細一點告知謝謝,我現(xiàn)在需要申報但不知道這個增值稅減免稅申報明細表怎么填謝謝
老師,申報增值稅表時,有一個顯示票表比對未通過:當納稅人填寫增值稅減免稅明細表減免性質代碼及名稱為‘3減1’項目時,《減免稅明細表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計*2%。這是什么意思啊?
公司將項目資產(chǎn)和負債(借款借款及利息)和運維人員,合并打包,與資產(chǎn)重組的形式出售給其他公司嗎?財務上要求的具體流程有哪些?都涉及哪些稅呢?
企業(yè)與美團大眾點評等平臺簽訂一個信息技術服務費或者是推廣費,需要繳納印花稅嗎?
勞務成本里面的人工費現(xiàn)金流是計入支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金,還是放在購買商品接受勞務支付的現(xiàn)金?
成品油發(fā)票可以開專票嗎?
老師,我們本位幣是老撾幣,現(xiàn)在涉及到其他美元外幣,想問下我們做賬時,可以往來用每月第一天的匯率,收入等損益類的用當日匯率嗎,還是要保持一致只使用一種方法
老師,請問廣東省惠州市社保申報時間最晚多少號?
請問老師,出差的餐費不管是否取得專用發(fā)票,都不可以抵扣進項稅嗎?只有餐費是計入業(yè)務招待費明細科目嗎? 出差打車費用是計入差旅費明細科目嗎?
老師就是我們年初從銀行貸了300萬出來,然后當時那個款是轉到公司賬戶,然后有又轉到我們公司另外一個員工賬上了,然后轉給法人轉進來做了投資款,轉了一百多萬進來做了投資款,還有一百多沒有轉進去來,我現(xiàn)在這個賬怎么去平賬啦?
從美團收銀系統(tǒng)怎么看客戶余額一共是多少,
老師您好,教育咨詢公司注銷時有一些庫存商品圖書1500元,能直接轉收入加增值稅1500元嗎,結轉成本時1500元可以嗎