這個(gè)是應(yīng)付職工薪酬的百分之八稅前扣除
用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)勾選了進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了,去年11月沒有銷項(xiàng)沒有抵扣,做了分錄借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)付賬款,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了12月增值稅報(bào)表做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出將這張發(fā)票用于出口退稅勾選,12月怎么做分錄
商品規(guī)格如果是60ml*200ml那發(fā)票上也可以直接用這種格式填寫嗎?
小規(guī)企業(yè)匯算清繳這是需要補(bǔ)稅嗎?
你好老師,我去年把一次性補(bǔ)償金72000元,計(jì)入工資里了,但工會(huì)經(jīng)費(fèi)都沒有交。那今天所得稅匯算清繳我該如何報(bào)表。
我想向您咨詢一下,一般私企會(huì)計(jì)需要做哪些財(cái)會(huì)事務(wù)和用哪些表格呀?
老師你好,我公司做家具安裝工程的,把家具安裝承包到另外一家公司,對(duì)方公司開票內(nèi)容*勞務(wù)*家具安裝可以嗎?
老師,我們公司的個(gè)人所得稅之前會(huì)計(jì)是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制來申報(bào)的,現(xiàn)在想調(diào)成收付實(shí)現(xiàn)制怎么調(diào)呢?之前是3月工資4月發(fā)放,3月所屬期時(shí)就申報(bào)了,現(xiàn)在4月工資5月發(fā)放,我可以這月申報(bào)4月份所屬期工資報(bào)0,然后等6月15號(hào)前申報(bào)5月所屬期個(gè)稅時(shí)再填寫他們4月份的工資嗎?
分公司獨(dú)立核算,匯算清繳企業(yè)所得稅時(shí)是和總公司合并報(bào)表嗎?把分公司和總公司的報(bào)表數(shù)據(jù)加起來嗎?
老師請(qǐng)問小規(guī)模單位銷售自己用的汽車申報(bào)時(shí)沒超三十萬免稅嗎
你好,我們是貨運(yùn)公司,有些單子是拼車沒有專票的,請(qǐng)問普票開回來有用不
計(jì)算出來的數(shù)和審計(jì)給的數(shù)不一樣
這個(gè)得看他們用的是不是應(yīng)發(fā)工資算的
我是用應(yīng)付職工薪酬貸方累計(jì)金額減去借方累計(jì)金額,得出納稅調(diào)增的金額
不是的,你算的不對(duì),只要計(jì)提的都發(fā)放了那就是計(jì)算基數(shù)
老師,你給我計(jì)算一下可以嗎,我計(jì)算不出來和審計(jì)一樣的金額
這個(gè)全額調(diào)增了,不對(duì)吧
也不是全額調(diào)增,我不懂審計(jì)的調(diào)增金額是咋來的
我咋看第一個(gè)圖片全部調(diào)增了
第一個(gè)圖片不是全額調(diào)增,業(yè)務(wù)招待費(fèi)那審計(jì)也是那么寫的,但是實(shí)際不是全額發(fā)生的金額,她直接寫的調(diào)增的金額
稅前扣除的金額除以百分之三十就是這個(gè)基數(shù)工資