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Q

老師:?去年的銷(xiāo)售發(fā)票因開(kāi)具錯(cuò)誤本月紅沖后重新開(kāi)具了,去年不用更正申報(bào)吧?

2025-05-19 15:02
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-19 15:02

你好,大多數(shù)不需要更正申報(bào)了。但是有的稅務(wù)局會(huì)要求。 正規(guī)的做法是要

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沖銷(xiāo)原分錄,再做正確分錄
2024-03-29
你好,什么原因需要紅沖,如果是不改變之前的金額稅額的話(huà),你開(kāi)負(fù)數(shù)免稅的,開(kāi)正數(shù)免稅的沒(méi)有關(guān)系,一正負(fù)數(shù)一負(fù)數(shù)不影響的。
2023-01-19
今年已開(kāi)具紅字發(fā)票,同時(shí)需開(kāi)具蘭字發(fā)票? ?原來(lái)申報(bào)有錯(cuò)的就更正申報(bào)??
2022-03-09
您好,用負(fù)數(shù)填如下分錄(紅字)借:應(yīng)收賬款,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,借:庫(kù)存商品,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2022-02-28
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn), 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng), 貸應(yīng)收賬款, 借應(yīng)收賬款 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn), 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng), 一個(gè)是紅沖的,一個(gè)是正確的
2022-04-28
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