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老師你好,甲方是食品公司,乙方是承租了甲方的廠房用于生產(chǎn),乙方的部分生產(chǎn)員工是由甲方派遣過去的,員工的合同關(guān)系依舊是屬于甲方,甲方?jīng)]有勞務(wù)派遣的資質(zhì),員工工資由乙方轉(zhuǎn)給甲方,甲方全額支付給派遣的員工,無差額,請(qǐng)問老師這樣 的話甲方收到派遣的職工工資時(shí)需要開發(fā)票給乙方嗎,開具什么類型的發(fā)票

2025-05-19 11:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-19 11:04

你好,要開發(fā)票,但是開不了,開勞務(wù)派遣。

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快賬用戶7534 追問 2025-05-19 11:05

我們沒有資質(zhì)的話,是不能開勞務(wù)派遣的發(fā)票嗎?如果不能開的話,還能開別的發(fā)票嗎

頭像
齊紅老師 解答 2025-05-19 11:05

不能開 開服務(wù)類的,最好是現(xiàn)代服務(wù)

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你好,要開發(fā)票,但是開不了,開勞務(wù)派遣。
2025-05-19
同學(xué)你好 這個(gè)就是寫勞務(wù)費(fèi) 2. (1)全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額 借:銀行存款 ? ? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ? (2)確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項(xiàng)稅額抵減” 借:主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減) ? ? ? 貸:銀行存款 (3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅
2022-03-15
就是說你們公司的員工工資你們自己要按時(shí)發(fā)放,不按時(shí)出了問題你們自己負(fù)責(zé)
2021-07-10
可以的 可以這么做的
2024-12-18
同學(xué)你好 這個(gè)是你們承擔(dān)的嗎 那只能計(jì)入營業(yè)外支出了
2021-09-15
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