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老師,去年開了一筆銷售折讓的發(fā)票,老師,去年開了100多萬的負數(shù)發(fā)票,是這樣的2021年開了400萬發(fā)票,對方付款付300萬,尾款100萬一直沒有付,去年協(xié)商一致尾款不付,我們開負數(shù)發(fā)票原因銷售折讓,那么匯算清繳這部分費用該怎么填

2025-05-16 17:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-16 17:28

您好,就正常沖減2024年的銷售收入(和2024年發(fā)生了100萬的退貨一樣),不用單獨考慮

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快賬用戶4183 追問 2025-05-16 17:29

好的,老師,我看到納稅調(diào)整項目明細表第一大類收入里,有一項是銷售折扣,折讓退回,我以為要往這里面填數(shù)據(jù)呢

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齊紅老師 解答 2025-05-16 17:31

您好,這里填的是需要調(diào)整的,你的不需要調(diào)整,在A101010一般企業(yè)收入明細表填上就可以

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快賬用戶4183 追問 2025-05-16 17:33

老師,我們是小微企業(yè),不用填那個表

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齊紅老師 解答 2025-05-16 17:36

您好,那就正常按沖減后的收入填,不用填調(diào)整明細表

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快賬用戶4183 追問 2025-05-16 17:44

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-05-16 18:21

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您好,就正常沖減2024年的銷售收入(和2024年發(fā)生了100萬的退貨一樣),不用單獨考慮
2025-05-16
你好,負數(shù)發(fā)票是什么時候開,就沖減什么時候。系統(tǒng)默認這樣
2025-05-26
同學你好 這種情況下,關于發(fā)票對應的成本金額可以考慮以下幾種處理方式: 首先,需要明確合同中對于這種情況是否有具體約定。如果合同有相關規(guī)定,應按照合同執(zhí)行。 如果合同沒有明確約定,一般來說不建議直接將這部分成本金額簡單地轉(zhuǎn)到其他項目。因為這樣做可能不符合會計準則和稅務規(guī)定。 較為妥當?shù)淖龇ㄊ?,與對方進行充分溝通和協(xié)商,嘗試就已發(fā)生的成本和相關事宜達成一致解決方案??赡艿奶幚矸绞桨ǎ? 雙方共同承擔一部分成本,以體現(xiàn)公平原則。 對已投入的成本進行詳細分析,確定哪些部分確實是不可回收且與該項目直接相關的,對這部分成本進行合理的核銷或減值處理。 至于能否轉(zhuǎn)到其他項目,需要綜合考慮多方面因素,如其他項目與該設備研發(fā)的相關性、成本核算的合理性等。如果沒有充分的依據(jù)和合理的關聯(lián),直接轉(zhuǎn)移可能會引起財務核算的混亂和潛在的合規(guī)風險。 例如,如果其他項目與該設備研發(fā)在技術(shù)、材料等方面有很強的關聯(lián)性,且經(jīng)過詳細的成本分析和評估后,認為可以合理分攤這部分成本,那么可以在符合規(guī)定的前提下進行一定程度的轉(zhuǎn)移。但如果其他項目完全不相關,強行轉(zhuǎn)移則不合適。
2024-06-17
如果你現(xiàn)在開發(fā)票 送貨單就寫現(xiàn)在的 寫以前的有風險??
2021-08-16
同學,你好 借:銀行存款, 負數(shù) 貸:主營業(yè)務收入 負數(shù) 應交稅費? 負數(shù)
2022-04-28
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