您好,就正常沖減2024年的銷售收入(和2024年發(fā)生了100萬(wàn)的退貨一樣),不用單獨(dú)考慮
老師,你好,我司2020年12月份銷售了120萬(wàn),2021年1月銷售了50萬(wàn),客戶因?yàn)闆](méi)錢支付,一直不讓我們開(kāi)發(fā)票,到今年2021年7月份才開(kāi)了150萬(wàn)的發(fā)票,150萬(wàn)的款8月份收到,現(xiàn)在客戶要求我們補(bǔ)做跟發(fā)票數(shù)量一致的送貨單,請(qǐng)問(wèn)送貨單日期是寫去年的日期,還是寫今年開(kāi)票的日期
老師,我們?nèi)ツ曩u的商品100萬(wàn),當(dāng)時(shí)確認(rèn)收入也收了錢,當(dāng)時(shí)確認(rèn)收入的分錄,借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅 問(wèn)題:但是現(xiàn)在4月份達(dá)成一致,對(duì)去年已銷售的商品100萬(wàn)進(jìn)行五折的商業(yè)折扣,對(duì)方公司給我們開(kāi)紅字發(fā)票信息表,我們給對(duì)方開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,我們給對(duì)方退款50萬(wàn), 那么我開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做賬呢?
老師您好!我公司去年賒銷設(shè)備100萬(wàn)元,已投入使用。因?yàn)榭铐?xiàng)沒(méi)有付清,我按合同上的100萬(wàn)元開(kāi)始按月計(jì)提折舊。到目前為止,我公司付款70萬(wàn)元,對(duì)方給我公司開(kāi)具70萬(wàn)元發(fā)票過(guò)來(lái)。下欠3萬(wàn)元因?yàn)槲覀冞€沒(méi)付款,甲方也還沒(méi)給我們開(kāi)具發(fā)票?,F(xiàn)在做匯算清繳,這個(gè)30萬(wàn)元沒(méi)有發(fā)票的部分,已經(jīng)計(jì)提的折舊部分是不是需要調(diào)增啊?
老師,我們公司公司賣給對(duì)方一臺(tái)設(shè)備,原價(jià)500萬(wàn),已付280萬(wàn),還剩220萬(wàn)沒(méi)有付,發(fā)票全額2021年就已經(jīng)開(kāi)過(guò)去了,但是因?yàn)楹罄m(xù)設(shè)備調(diào)試不理想,對(duì)方?jīng)Q定終止合同,尾款220萬(wàn)不付了,請(qǐng)問(wèn)老師賬怎么做,那220萬(wàn)的發(fā)票我需要跟對(duì)方要回來(lái)沖紅吧
老師,2021年研發(fā)的一臺(tái)設(shè)備送到對(duì)方車間試運(yùn)行,付了預(yù)付款,尾款還有160萬(wàn)沒(méi)付,發(fā)票2021年3月份開(kāi)一次,2021年5月份開(kāi)一次,但是因?yàn)樾Ч故静焕硐?,所以今年決定項(xiàng)目終止,尾款不付了,對(duì)應(yīng)的尾款的那部分發(fā)票也要作廢掉,所以問(wèn)一下老師,那發(fā)票對(duì)應(yīng)的這部分成本金額該怎么辦,我可以轉(zhuǎn)到其他項(xiàng)目嗎?
老師,小規(guī)模公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照的,最低注冊(cè)資本是多少?幾年內(nèi)要實(shí)繳到位?
公司有盈利,以前年度未提取法定盈余公積,可以一次性在任意月份提取嗎?小公司,會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,人數(shù)是10人以下的,像這胸,截止到24年12月資產(chǎn)負(fù)債表上,那個(gè),未分配利潤(rùn)有500多萬(wàn)呢。像這種是提法定盈余公積好,還是不提好呢?提了的話有什么稅收風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,24年計(jì)提的安全經(jīng)費(fèi)未用完,賬務(wù)上的處理是沖回多計(jì)提的安全費(fèi)用?還是匯算清繳的時(shí)候把多計(jì)提的費(fèi)用調(diào)增?
凈資產(chǎn)和凈利潤(rùn)有什么區(qū)別
銷售折讓和銷售折扣,有什么區(qū)別? 做收入憑證是要做財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?
老師,一個(gè)環(huán)保公司核的稅鐘是服務(wù),采購(gòu)了磷石膏,可以直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不
公司法人轉(zhuǎn)讓,需要報(bào)表上要怎么處理?哪些數(shù)據(jù)要處理
老師您好 ,我們公司給員工租房,房屋中介開(kāi)的發(fā)票內(nèi)容是居間費(fèi)可以嗎?之前涉及到的發(fā)票內(nèi)容都是中介服務(wù)費(fèi)。
老師,學(xué)校的食堂是外包的,外包的是我司,食堂場(chǎng)地所有權(quán)是學(xué)校的,也沒(méi)有出租給我司,現(xiàn)在食堂裝修的費(fèi)用由我司承擔(dān),支付的裝修款我司如何入賬?
老師算成本時(shí)加的運(yùn)費(fèi)屬于什么科目啊
好的,老師,我看到納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第一大類收入里,有一項(xiàng)是銷售折扣,折讓退回,我以為要往這里面填數(shù)據(jù)呢
您好,這里填的是需要調(diào)整的,你的不需要調(diào)整,在A101010一般企業(yè)收入明細(xì)表填上就可以
老師,我們是小微企業(yè),不用填那個(gè)表
您好,那就正常按沖減后的收入填,不用填調(diào)整明細(xì)表
好的,謝謝老師
不客氣的,工作順利