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老師,去年開了一筆銷售折讓的發(fā)票,老師,去年開了100多萬的負(fù)數(shù)發(fā)票,是這樣的2021年開了400萬發(fā)票,對方付款付300萬,尾款100萬一直沒有付,去年協(xié)商一致尾款不付,我們開負(fù)數(shù)發(fā)票原因銷售折讓,那么匯算清繳這部分費用該怎么填

2025-05-16 17:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-05-16 17:28

您好,就正常沖減2024年的銷售收入(和2024年發(fā)生了100萬的退貨一樣),不用單獨考慮

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快賬用戶4183 追問 2025-05-16 17:29

好的,老師,我看到納稅調(diào)整項目明細(xì)表第一大類收入里,有一項是銷售折扣,折讓退回,我以為要往這里面填數(shù)據(jù)呢

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齊紅老師 解答 2025-05-16 17:31

您好,這里填的是需要調(diào)整的,你的不需要調(diào)整,在A101010一般企業(yè)收入明細(xì)表填上就可以

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快賬用戶4183 追問 2025-05-16 17:33

老師,我們是小微企業(yè),不用填那個表

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齊紅老師 解答 2025-05-16 17:36

您好,那就正常按沖減后的收入填,不用填調(diào)整明細(xì)表

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快賬用戶4183 追問 2025-05-16 17:44

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-05-16 18:21

不客氣的,工作順利

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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