能否直接正式申報(bào):一般預(yù)申報(bào)無(wú)誤且填好收匯表可提交,但各地有別,建議咨詢當(dāng)?shù)囟惥只虿椴僮髦改稀?收匯憑證上傳位置:電子稅務(wù)局的出口退稅申報(bào)模塊,或單機(jī)版申報(bào)軟件相關(guān)功能處,按提示操作上傳
老師好, 1、增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)是不是抵扣認(rèn)證到申報(bào)表二,以及開(kāi)票軟件月初上報(bào)匯總到申報(bào)表一的,然后表一表二數(shù)據(jù)自動(dòng)到主表,最后計(jì)算出應(yīng)交的增值稅,假設(shè)無(wú)其他情況,就不用填寫一直保存保存就可以申報(bào)了是嗎? 2、如果有類似進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出等情況的,直接在附表填寫就行,保證最后結(jié)果和賬務(wù)一致即可對(duì)嗎?不用上傳什么憑證來(lái)支持所填數(shù)據(jù)吧 3、另外主表既然是附表生成,主表應(yīng)該不用填寫吧?
老師,小規(guī)模納稅人代開(kāi)發(fā)票,作廢,增值稅季報(bào)申報(bào)成功。在電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅申請(qǐng)成功了,就差退款到公司賬戶了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報(bào)表錯(cuò)誤,能修改不?重新上傳?或者退回。 我的情況主要是增值稅申報(bào),忘記了無(wú)票收入。也就是增值稅申報(bào)表第9、10行錯(cuò)了。無(wú)票?普票?專票,沒(méi)超45萬(wàn)。所以代開(kāi)作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報(bào)表,退稅的金額也沒(méi)有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報(bào)表,那么退稅當(dāng)時(shí)上傳的增值稅申報(bào)表就錯(cuò)了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報(bào)表,不管這個(gè)退稅上傳的增值稅申報(bào)表。還是2.直接不改報(bào)表,無(wú)票收入直接進(jìn)預(yù)收,下個(gè)季度再報(bào)無(wú)票收入。
老師,小規(guī)模納稅人代開(kāi)發(fā)票,作廢,增值稅季報(bào)申報(bào)成功。在電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅申請(qǐng)成功了,就等退款到公司賬戶了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報(bào)表錯(cuò)誤,能修改不?重新上傳?或者退回。我的情況主要是增值稅申報(bào),忘記了無(wú)票收入。也就是增值稅申報(bào)表第9、10行錯(cuò)了。無(wú)票?普票?專票,沒(méi)超45萬(wàn)。所以代開(kāi)作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報(bào)表,退稅的金額也沒(méi)有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報(bào)表,那么退稅當(dāng)時(shí)上傳的增值稅申報(bào)表就錯(cuò)了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報(bào)表,不管這個(gè)退稅上傳的增值稅申報(bào)表。還是2.直接不改報(bào)表,無(wú)票收入直接進(jìn)預(yù)收,下個(gè)季度再報(bào)無(wú)票收入。老師。我們的無(wú)票收入,不是一筆入賬,分多筆入賬的。您看哪個(gè)方案可行呢?
老師,你好,我是深圳外貿(mào)企業(yè),因?yàn)橛腥ツ甑膱?bào)關(guān)單這期才申報(bào),現(xiàn)在就需要我們報(bào)收匯情況表。我想問(wèn)一下,申匯情況表里的出口信息的出口貨物銷售額我是填整張報(bào)關(guān)單的呢,還是只填這一次需要申報(bào)的那一項(xiàng),因?yàn)檫@張報(bào)關(guān)單里面的其他項(xiàng)已經(jīng)退稅了,現(xiàn)在只有一項(xiàng)沒(méi)有退。
您好,老師,我是3月有1筆建筑服務(wù)異地增值稅預(yù)繳申報(bào)好了,并且已經(jīng)扣完增值稅和附加稅了,在申報(bào)3月的時(shí)候沒(méi)有把這筆已經(jīng)交過(guò)的稅收減掉,導(dǎo)致又扣了1次重復(fù)的稅額,現(xiàn)在要更正申報(bào),要先填附表四(稅額抵減情況表)嗎?填在第幾列,還是直接主表填28行?
一個(gè)公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個(gè)月的利潤(rùn)是不是就是收入減去支出 把往來(lái)借款單列
老師好 這里的財(cái)政撥款,我有點(diǎn)不是很明白,是說(shuō)收到財(cái)政撥款的這些納入財(cái)政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體,他們?cè)谑盏降臅r(shí)候不用作為財(cái)政補(bǔ)貼處理,相應(yīng)的這些所對(duì)應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺(tái)賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財(cái)政補(bǔ)貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)我公司采購(gòu)了一批貨物,因?yàn)闆](méi)有付款,所以對(duì)方?jīng)]有開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái),但是貨物已經(jīng)在我倉(cāng)庫(kù)了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是怎么開(kāi)的,我現(xiàn)在要開(kāi)給客戶,在新增貨物信息的過(guò)程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項(xiàng)聯(lián)合單位銷量是怎么算出來(lái)的,5題中為什么財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因?yàn)楝F(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問(wèn)這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯(cuò)了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認(rèn)36萬(wàn)的收入嗎?或者也可以分期確認(rèn)也就是24年7月只確認(rèn)一個(gè)月即1萬(wàn)的租金。因?yàn)槲铱凑n件上中間寫了:可對(duì)上述已確認(rèn)的收入,“可”不就是代表這個(gè)可以那個(gè)也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認(rèn)1萬(wàn),我覺(jué)得這里有問(wèn)題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問(wèn) 如果預(yù)收款的對(duì)象是生產(chǎn)期限超12個(gè)月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認(rèn)收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進(jìn)度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點(diǎn)啊
老師你好,我想問(wèn)一下這個(gè)題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個(gè)不一樣的真題試卷,一個(gè)能退,一個(gè)不能退,
老師您好,非貨幣市場(chǎng)模式,請(qǐng)幫我舉個(gè)例子
我們是首次退稅,前段時(shí)間先提交了預(yù)審表無(wú)疑點(diǎn), 現(xiàn)在剛剛填了出口貨物收匯情況表, 沒(méi)有看到上傳收匯憑證的,這個(gè)在哪里???
一般在電子稅務(wù)局出口退稅申報(bào)模塊中,完成出口貨物收匯情況表填寫并保存,且生成申報(bào)數(shù)據(jù)后,會(huì)出現(xiàn) “資料上傳” 按鈕(可能在申報(bào)界面相關(guān)數(shù)據(jù)條目旁 ,如圖中 “報(bào)送資料” 欄或許可點(diǎn)擊操作 ),點(diǎn)擊它,將收匯憑證(銀行收匯憑證、結(jié)匯水單等 ,按要求壓縮為 ZIP 格式 )上傳
我是3月份預(yù)審表的無(wú)疑點(diǎn), 剛剛才填的出口收匯情況表,是不是應(yīng)該先撤銷申報(bào),再重新申報(bào)??? 這樣申報(bào)明細(xì)里就能出來(lái)收匯情況表了?
之前申報(bào)的不對(duì)那就撤銷重報(bào)
這個(gè)撤銷申報(bào)沒(méi)什么影響吧?已經(jīng)自檢無(wú)疑點(diǎn)了,就差正式申報(bào)了
別自己直接撤銷申報(bào)你問(wèn)問(wèn)稅局。已完成預(yù)審且無(wú)疑點(diǎn),后續(xù)補(bǔ)充出口收匯情況表 ,可嘗試直接在電子稅務(wù)局相關(guān)模塊(一般在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中,找到出口收匯情況表錄入路徑 )錄入并保存收匯情況表信息,再進(jìn)行整體數(shù)據(jù)自檢、正式申報(bào) 。 若系統(tǒng)提示無(wú)法正常添加收匯情況表,或申報(bào)明細(xì)中始終不顯示收匯情況表相關(guān)內(nèi)容,可聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān),咨詢是否需撤銷申報(bào)后重新操作,以及具體操作流程 。貿(mào)然撤銷申報(bào)可能導(dǎo)致已審核數(shù)據(jù)變動(dòng)、申報(bào)流程重置等問(wèn)題,所以不建議自行隨意撤銷申報(bào)。
我填過(guò)收匯情況表了,他提示我沒(méi)有上傳, 是這里就填個(gè)出口貨物收匯情況表填寫好,上傳收匯憑證就可以了嗎? 那個(gè)出口貨物收匯情況表提交用填寫嗎?
嗯,你上傳一下就可以