您好,這個可以的,有章來說明是同一個單位,要確認的話,把營業(yè)執(zhí)照讓他們一起發(fā)過來留存
老師您好,我們是一家外商獨資企業(yè),之前結匯付了一筆服務費,正常結匯需要給我方的銀行對方提供合同+發(fā)票的,但是對方公司A的發(fā)票因為當地稅務局稽查,一直開不出來,但是對方的關聯公司B能開出發(fā)票(業(yè)務性質都是一樣的,只是B公司的所在地不一樣)。現在銀行的建議是:我方、A公司和B公司簽三方協議,證明A/B是關聯公司,然后業(yè)務轉由B公司處理并開票,因為銀行說這個資金不能從A回流給我們,否則會有虛構合同騙取外匯的嫌疑。請問銀行的建議可行嗎?會不會有三流不一致的風險?
我想問一下,企業(yè)的工會已經取得工會法人資格證書了也只能開專戶嗎?為什么不可以開基本戶?如果開專戶的話賬戶名稱應該使用工會法人資格證書上的名稱還是屬于企業(yè)內設部門使用企業(yè)名稱?工會字樣?存款人類別屬于社會團體嗎還是跟企業(yè)屬于一個類別?已經取得工會法人資格證書了開戶時還需要提供批復文件和認命文件嗎?開戶時需要本企業(yè)出開戶授權通知書嗎?工會需要刻獨立的公章財務章工會法人章嗎?辦理開戶時工會法人也屬于代理人嗎?開戶還需要提供準備什么資料?該賬戶是否可以購買現金支票?工會法人資格證書是否可以視同營業(yè)執(zhí)照作為該賬戶的開戶證明文件?此賬戶如果需要支取現金,是否必須經由人民銀行核準?
我們公司付了兩個江蘇的倉租,個人收款,本來說可以稅局代開發(fā)票的,但稅局那邊要求提供物權證明時,對方無法提供,不能代開倉租發(fā)票,,要改為簽訂工程合同或勞務合同,才可代開發(fā)票,,把合同的條目改了,對應開具發(fā)票可以嗎?如果成立的話,還有個問題,我們轉賬時,是寫著倉租出去的,還要把錢退回來重匯吧?
公司剛成立需要開立基本戶,而銀行需要我們提供一份辦公租賃合同!現在主要是這個合同的問題!這個提供給銀行看的,不是我們真實的租賃合同,金額也比實際小,(真的合同是我們股東和房東簽訂,均為個人,付的租金也不付黑簽合同的對方,其實就是不提供發(fā)票的。)現在說一下這份讓銀行看的,是否交印花稅!如果交印花稅,我后期是不是做賬時也要把這份假合同里的租金也要入賬,可是沒有發(fā)票沒有轉賬記錄,現金收據做憑證能行嗎?后期匯算清繳再調增!還是說不用入賬!
老師我想問一下他第一題這邊是說那個不恰當,是因為還要詢問關聯方的特征,然后被審計單位和交易資金監(jiān)和關聯方之間的性質,但是我的答案寫成詢問不足以提供充分適當的證據,還要用其他的程序來驗證那個。關聯方,那這個是不是就答錯,是錯到哪一邊,是怎么樣的錯。老師我想請問一下他第三題他就說那個只是說披露了是交易,然后他做的會計是他僅僅只是實施了就是利息的比較,然后我寫的答案是說他這樣子是不恰當的,因為它這個證據明顯就是不充分啊,但是他的答案是說還要查詢其他條款是否與非關聯方相同,就不太明白為什么要這樣寫?然后如果第四題的話,他這邊是說那個把那個關聯方披露錯誤,不需要與那個治理層溝通,他說他這個不是說與關聯方的交易,就是在與治理層溝通的事情嘛,就為什么他那邊又寫恰當呢
用銀行存款辦理信用證,用信用證采購原材料,分別會計分錄怎么寫?像銀行承兌一樣,需要用到應收票據或者應付票據嗎
老師好,我們公司24年底審計調整其他應收款壞賬準備19.58到信用減值損失科目里了,請問老師我們在稅務利潤表里應該把此數據放到哪個項目里呢
請問我是生態(tài)養(yǎng)殖小規(guī)模公司會計,24年區(qū)蓄牧水產技術服務中心補助的款有16萬多,老板說是補助修建基地,請問這塊補助需要交企業(yè)所得稅嗎?
您好,我們是賣家電的,客戶下單0.1元享受9大權益,這些權益中包含了1對1客服,櫥柜改造,180天超長延保等等,這個0.1元可以開現“現代服務-服務費”嗎,稅率6%
老師,當天我開具的藍字發(fā)票發(fā)現開錯了,當天紅沖,賬務需要做處理嗎
有一個人在1-3月份是合伙人,3月底退伙之后,4月份還在原公司上班,可以發(fā)放明細,正??鄢郎p除費用嗎?在合伙人期間沒有扣除5000
有費用發(fā)票,但是沒實際支出,借管理費用貸應付帳款,一直掛著應付賬款可以嗎
老師好,醫(yī)院租賃了個設備,租期一年,到期設備歸醫(yī)院所有。每個月支付租金3萬元,對方只開的是經營租賃的發(fā)票,沒有其它發(fā)票。這種情況怎么做賬?還計提折舊嗎?要是計提按幾年呢?請老師寫一下分錄
老師。匯算時候營業(yè)收入提醒,該暑期申報增值稅收入跟本期營業(yè)收入有差額,我應該按哪個金額申報呀,差額是處理一輛車,當時做營業(yè)外收入了,
老師,一般納稅人公司15年購買的車,賬上沒有錄賬,機動車發(fā)票也可能找不到了,24年5月按300元賣出去了。這種情況的話要怎么處理呢?匯算清繳要注意什么?