同學(xué),你好 什么意思,新系統(tǒng)的固定資產(chǎn)的金額不對(duì)嗎?

老師您好!公司8月份購(gòu)買的固定資產(chǎn)次月9月份才收到發(fā)票入賬,因此剛剛啟用了我們學(xué)堂快賬軟件里的固定資產(chǎn)模塊,初始化以后可以從固定資產(chǎn)列表里面顯示我錄入的資產(chǎn)信息,當(dāng)我點(diǎn)“計(jì)提折舊”時(shí)跳轉(zhuǎn)信息又顯示“有數(shù)據(jù),部分未生成憑證”是什么意思???是我固定資產(chǎn)信息錄入有問(wèn)題還是要到下個(gè)月系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)提折舊后才會(huì)有顯示?還有這個(gè)折舊計(jì)提以后是系統(tǒng)自動(dòng)轉(zhuǎn)入總賬還是要單獨(dú)在總帳里面錄入計(jì)提折舊的分錄呢?
老師,關(guān)于固定資產(chǎn)折舊,所在單位規(guī)模不大,產(chǎn)值2000萬(wàn),老會(huì)計(jì)把固定資產(chǎn)的總額,按每種固定資產(chǎn)要折舊,統(tǒng)一一個(gè)比例,每月就這樣記提折舊,新的購(gòu)進(jìn),就把固定資產(chǎn)總額增加,具體哪個(gè)固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完了,根本不管,他們說(shuō)正規(guī)做太麻煩了,光固定資產(chǎn)也要不少賬,簡(jiǎn)化處理。我想實(shí)際會(huì)計(jì)行業(yè)里,是不是都這樣做的
老師,我現(xiàn)在遇到一個(gè)很麻煩的事情,就是我們單位有個(gè)資產(chǎn)管理系統(tǒng),和財(cái)務(wù)系統(tǒng)金蝶是同步的,也就是說(shuō)金蝶系統(tǒng)里面固定資產(chǎn)的增加與減少都是通過(guò)在資產(chǎn)管理系統(tǒng)處理了,然后金蝶系統(tǒng)就會(huì)有數(shù)據(jù)?,F(xiàn)在資產(chǎn)管理系統(tǒng)不小心誤刪除了一個(gè)固定資產(chǎn),我金蝶系統(tǒng)就生成了清理單了?,F(xiàn)在固定資產(chǎn)清理需要做賬,然后又重新入庫(kù),但是我不知道怎么做才能平賬,如果重新入又按以前的院值入嗎?折舊年限是不是就按把已經(jīng)折舊的減出來(lái)
您好老師,現(xiàn)在裝修開(kāi)辦期間酒店購(gòu)買了點(diǎn)對(duì)講機(jī),工作掛牌,和有點(diǎn)工具,然后已經(jīng)付款了。我這邊已經(jīng)入了憑證 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)-辦公費(fèi)/工具費(fèi)用 貸:銀行存款 另外還有電腦,打印機(jī)也入了固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)-電子設(shè)備 貸:銀行存款 因?yàn)槌鋈霂?kù)系統(tǒng)是單獨(dú)另外上的軟件速達(dá)3000,那我用速達(dá)3000,還需要讓庫(kù)管分別把這些東西都入到出入庫(kù)系統(tǒng)里面,入庫(kù)和出庫(kù)嗎?如果做了,那月底正常需要用速達(dá)3000的盤點(diǎn)和結(jié)存數(shù),到金蝶做賬系統(tǒng)來(lái)結(jié)賬用,那現(xiàn)在我已經(jīng)做進(jìn)金蝶系統(tǒng)里面了。是不是就正常錄入速達(dá)出入庫(kù)系統(tǒng)里面,不用做賬務(wù)處理了?。咳绻僮鼍褪侵貜?fù)了對(duì)嗎?
您好老師,現(xiàn)在裝修開(kāi)辦期間酒店購(gòu)買了點(diǎn)對(duì)講機(jī),工作掛牌,和有點(diǎn)工具,然后已經(jīng)付款了。我這邊已經(jīng)入了憑證 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)-辦公費(fèi)/工具費(fèi)用 貸:銀行存款 另外還有電腦,打印機(jī)也入了固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)-電子設(shè)備 貸:銀行存款 因?yàn)槌鋈霂?kù)系統(tǒng)是單獨(dú)另外上的軟件速達(dá)3000,那我用速達(dá)3000,還需要讓庫(kù)管分別把這些東西都入到出入庫(kù)系統(tǒng)里面,入庫(kù)和出庫(kù)嗎?如果做了,那月底正常需要用速達(dá)3000的盤點(diǎn)和結(jié)存數(shù),到金蝶做賬系統(tǒng)來(lái)結(jié)賬用,那現(xiàn)在我已經(jīng)做進(jìn)金蝶系統(tǒng)里面了。是不是就正常錄入速達(dá)出入庫(kù)系統(tǒng)里面,不用做賬務(wù)處理了啊?如果再做就是重復(fù)了對(duì)嗎?
請(qǐng)問(wèn)給個(gè)體戶開(kāi)的發(fā)票,個(gè)體戶直接用他個(gè)人的卡給我們公司打錢這樣可以嗎
老師,購(gòu)買貨物收到貨物了,款是通過(guò)銀行匯出去的,但是對(duì)方?jīng)]有給開(kāi)發(fā)票怎么入賬呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)下廣東東莞的社保申報(bào)繳費(fèi)是不是在月底前完成就可以
老師我做出口要開(kāi)外銷發(fā)票,客戶付的港幣,我用港幣兌換美元又兌換成人民幣,按照哪個(gè)匯率開(kāi)票呢?
半年前我們自己開(kāi)出去的發(fā)票對(duì)方說(shuō)數(shù)字不對(duì),還能作廢嗎
明細(xì)賬本,本月合計(jì)和本年累計(jì)指的是發(fā)生合計(jì)吧
請(qǐng)問(wèn) 我們是建筑勞務(wù)公司,現(xiàn)在在銀行辦理貸款,銀行要求我們提供上游的買賣合同,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是用來(lái)干啥的,沒(méi)有咋辦(我們是賣五金,到處買,基本沒(méi)有合同)
你好,企業(yè)編制現(xiàn)金流量表時(shí),收到財(cái)政補(bǔ)貼款應(yīng)該填在哪里,項(xiàng)目支出填在哪里?
老師 我們?nèi)~賠償民工的醫(yī)藥費(fèi),需要走應(yīng)付職工福利費(fèi)嗎
老師,您好!公司購(gòu)買房子辦公用,現(xiàn)在已經(jīng)收到購(gòu)房發(fā)票,相關(guān)稅費(fèi)也交了,請(qǐng)問(wèn)該怎么做賬務(wù)處理啊?


原來(lái)私轉(zhuǎn)公,前手會(huì)計(jì)看到這么固定資產(chǎn)就沒(méi)有錄到老系統(tǒng),學(xué)校的人員又把那些錄到了新系統(tǒng),現(xiàn)在做賬也要用心系統(tǒng)了,不是金額不一致了嗎
同學(xué),你好 了解了,那就把新系統(tǒng)的固定資產(chǎn)刪除,和舊系統(tǒng)保持一致
老系統(tǒng)已經(jīng)結(jié)了24年度的賬!也不再用了!而且固定資產(chǎn)很多幾百條
同學(xué),你好 那你現(xiàn)在什么想法??新系統(tǒng)錄入固定資產(chǎn)可以?
所以請(qǐng)教老師哇!可以做憑證調(diào)節(jié)嗎
同學(xué),你好 不建議的,建議新舊系統(tǒng)一致的