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老師,請問:2024年做23年匯算清繳時,有未發(fā)工資,匯算調增了:借:應付-工資 貸利潤分配-未分配利潤,繳了企業(yè)所得稅。 現(xiàn)在2025年,做2024的匯算清繳時,賬上應付工資借方 多于貸方數(shù)額(2024匯算調增的工資額),2025做2024匯算清繳, 匯算報表 工資填寫,該怎么?賬載金額填 哪個數(shù),實際發(fā)生數(shù)? 稅收金額?

2025-05-13 14:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-05-13 14:49

你發(fā)下去的那一部分沒有計提

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齊紅老師 解答 2025-05-13 14:50

應付職工薪酬借方有余額還是怎么了?

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快賬用戶9512 追問 2025-05-13 14:53

小企業(yè)會計準則。2023年計提,匯算清繳時沒發(fā),調增了,2024匯算后做的是借:應付-工資 貸:利潤分配-未分配利潤 ,年底是平的

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齊紅老師 解答 2025-05-13 14:55

賬載金額是你計提的應付職工薪酬貸方發(fā)生額合計全部都發(fā)下去了,和實際金額、稅收金額填寫一樣的。

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快賬用戶9512 追問 2025-05-13 15:02

2024應付-工資 借方比貸方多 調增。匯算2024,賬載寫2024的貸方數(shù)額,實際金額寫借方數(shù),稅務計寫貸方數(shù),調減?

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齊紅老師 解答 2025-05-13 15:07

你少做了計提嗎?沒有少做計提的不可能調減。你支付的時候是不是做了借管理費用等待應付職工薪酬工資借,應付職工薪酬工資貸銀行存款已經做了,管理費用預繳的時候也抵扣了,為什么要調減?你這個借方大于貸方,是因為借應付職工薪酬貸利潤分配未分配利潤紅沖以前年度的才對,是多了這一個金額,為什么要調減? 調減是少做了抵扣,你們少抵扣了嗎? 麻煩挨個回復

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快賬用戶9512 追問 2025-05-13 15:14

沒有少抵扣,2024年都計提,都發(fā)了。賬面上,23年計提沒發(fā),24年匯算清繳 做的借:應付,貸:利潤分配未配。 那按您的意思,24年的,按24年實際計提,填報 三個數(shù)額 一致,不調增或也不調減?

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齊紅老師 解答 2025-05-13 15:14

對的是的,是這個意思。

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快賬用戶9512 追問 2025-05-13 15:22

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-05-13 15:25

不用客氣,工作愉快

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你發(fā)下去的那一部分沒有計提
2025-05-13
你先把賬調平,一切都明白了
2025-05-13
您好,那您是少計提1000成本費用?
2022-03-24
你好,不需要記賬,調表不調賬。(不管它是記入管理費用還是記入營業(yè)外支出,季度預繳所得稅都是可以扣除的,只是所得稅匯算清繳的時候,不能稅前扣除,納稅調增。)
2025-04-04
這個工資以后也不發(fā)放了, 借應付職工薪酬工資, 貸利潤分配未分配利潤
2024-07-05
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