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銷售產(chǎn)品貨已發(fā),對(duì)方款已付。我方還沒(méi)有開(kāi)票,我怎么記賬。

2025-05-12 11:30
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-12 11:30

同學(xué),你好 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷

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快賬用戶5664 追問(wèn) 2025-05-12 11:32

但是我發(fā)票還沒(méi)有開(kāi)出去,我就吧稅費(fèi)自己算出來(lái)嗎?計(jì)入收入。開(kāi)出去發(fā)票了。我是直接吧發(fā)票放這筆賬下面嗎?

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快賬用戶5664 追問(wèn) 2025-05-12 11:32

用可能收款是一筆一筆的收。發(fā)票是開(kāi)總票?

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齊紅老師 解答 2025-05-12 11:35

同學(xué),你好 是的 之后月份開(kāi)具發(fā)票,要把無(wú)票收入紅沖,再根據(jù)發(fā)票重新做分錄

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快賬用戶5664 追問(wèn) 2025-05-12 13:31

那就意思的收入我先做。票來(lái)了全部紅沖。再入賬

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齊紅老師 解答 2025-05-12 13:33

同學(xué),你好 嗯嗯,是的,理解正確

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同學(xué),你好 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷
2025-05-12
你好,學(xué)員,這個(gè)沒(méi)問(wèn)題的,回函不符哪里寫(xiě)明一下原因即可的
2022-03-25
需要暫估入庫(kù),借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款暫估款,銷售需要做無(wú)票收入,借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品,正規(guī)是這樣,不正規(guī)是暫估,之后做借發(fā)出商品 貸庫(kù)存商品
2020-11-23
我現(xiàn)在購(gòu)進(jìn)產(chǎn)品未收到發(fā)票又銷售出去沒(méi)開(kāi)票分錄要怎么寫(xiě) 先暫估入庫(kù) 借;庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款 銷售 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅額 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品
2020-11-23
你好,你沒(méi)有開(kāi)票,但是以后要開(kāi)票,貨物已經(jīng)給了,你做分錄:借應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 庫(kù)存商品
2021-11-26
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