您好,這個計入銷售費用就可以
請問老師,租來的房子裝修,餐廳,在建工程科目核算,現(xiàn)在轉到固定資產、長期待攤費用、主營業(yè)務成本核算,放到固定資產的原因,是因為對我單位買來的固定資產廚房設備進行的比如灶臺的搭建等放到了固定資產中。主營業(yè)務成本是因為在建工程中金額較小的部分比如裝飾物的點綴每個1000元大概有200處,就直接進主營業(yè)務成本核算了。
老師,我們是機動車批發(fā)商, 廠家開給我們專票 ,如果我們銷售給二級經(jīng)銷商,我們也開專票, 如果我們車子租給客戶使用, 那就我們開具機動車發(fā)票, 但是原先采購車的時候不確定哪幾臺車銷售,哪幾臺車租賃,廠家統(tǒng)一給我們開了專票, 那現(xiàn)在要租出去5臺, 開了5機動車發(fā)票, 這個情況賬務處理怎么做呢?
汽車4s店鋪一級經(jīng)銷商我們公司甲的店鋪,現(xiàn)在老板又開了一家乙的店鋪,廠家政策就是新開店鋪給7折優(yōu)惠購買試駕車一臺,比如我們現(xiàn)在甲公司啟票價格12萬一臺車子,然后甲公司開了機動車發(fā)票給乙公司用來做試駕車的開出去發(fā)票7萬,兩家店鋪都是同一個老板,我們家公司開給乙公司這臺車7萬的機動車發(fā)票,但是乙方?jīng)]有付錢給甲公司,因為同一個老板,乙公司沒有打款給甲公司的這個賬面怎么做分錄,
老師你好,我們是4s店 搞活動,有的是自己采購的小商品送用戶了,當時走的費用,有的就是自己庫里的庫存商品。 廠家把這部分錢以返利的形式給了,怎么做賬務處理
老師你好,是這樣的,老板有2個公司,一個是一般納稅人,一般納稅人是4s店,一個是小規(guī)模,一般納稅人公司給小規(guī)模公司轉款(車展費用),付了款的錢,怎么做賬務處理
老師經(jīng)營所得個稅一季度收入8萬,成本費用是75000,二季度收入是9萬,成本費用是71000,三季度收入50萬,成本費用是49萬,三季度需要交多少經(jīng)營所得個稅
老師好:請問我單位前年繳的印花稅應該是減半征收,會計不小心全額繳了,現(xiàn)在稅務局給退回來了那一半,我得怎么走賬呢?
老師,這個季度我有兩筆收入,其中一筆2800是沒有成本票的,想著明年調增交稅,那我這個月做了收入后還要做什么分錄就可以了呢?
小規(guī)模納稅人一個季度開票20萬,享受增值稅免征優(yōu)惠政策。會計分錄里,他的營業(yè)外收入是多少? 現(xiàn)在電子稅務局所得稅申報的時候,他提示營業(yè)外收入需要大于增值稅報表里的免征增值稅額, 原來做賬是主營業(yè)務收入等于20÷1.01=19.80萬,營業(yè)外收入0.2萬, 按照現(xiàn)在所得稅報表的要求營業(yè)外收入等于19.8*0.03=0.594萬, 0.594-0.2=0.394,這個數(shù)怎么做賬?借什么?然后貸方營業(yè)外收入嗎?
老師,我們公司想投標一個業(yè)務,但是資質不夠,現(xiàn)在請另外一個公司投標,并且已經(jīng)中標,我們公司現(xiàn)在想承接這個標的,怎么處理好呢?
老師 計提社保的分錄和繳納的分錄給我發(fā)一下
老師經(jīng)營個稅如果有補虧,是用利潤總額去補虧嗎,如果補虧之后是0或是負數(shù),那就不產生個稅了,對嗎
老師,稅二里面講的除工資薪金,別的的勞務報酬,特權使用費,稿酬附稅扣除也能扣專項扣除嗎?
員工自己在老家交著靈活就業(yè)社保,公司不給繳納五險了,違法嗎?有什么稅務風險嗎?
老師經(jīng)營所得個稅一季度收入8萬,成本費用是75000,二季度收入是9萬,成本費用是71000,三季度收入50萬,成本費用是49萬,三季度需要交多少經(jīng)營所得個稅
老師你好,銷售費用的二級科目寫什么
銷售費用-其他里面就可以