那個(gè)正常報(bào)銷費(fèi)用就行,不能抵扣
老師,您好,我們有一戶給總公司銷售電子產(chǎn)品,需要給總公司開電子普通票,金額挺大的,總公司給發(fā)代理經(jīng)紀(jì)服務(wù)費(fèi),請(qǐng)問老師怎么做賬務(wù)處理
老師您好,我想咨詢一下費(fèi)用報(bào)銷這方面,今天收到一張餐費(fèi)普通發(fā)票,金額1000元,是公司員工出差回來需要報(bào)銷,用銀行基本戶把餐費(fèi)款轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶上,這樣付錢可以嗎?
申報(bào)表中“期末留抵稅額”與賬上“應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額”的金額不一致,我查了一下,是有幾張電子通訊費(fèi)的發(fā)票,申報(bào)表加上了這個(gè)金額,但是賬上應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額并沒有顯示(因?yàn)槭瞧掌保@種應(yīng)該怎么處理?
老師,一般納稅人公司收到億企贏技術(shù)服務(wù)費(fèi)增值稅普通發(fā)票一張,怎么做帳務(wù)處理??這張票的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?
老師您好:我們是一般納稅人銷售大閘蟹的公司,我們的供應(yīng)商是自產(chǎn)自銷的一般納稅人,咨詢了稅務(wù)局,我們要具備什么平的條件才能用供應(yīng)商提供左上角有自產(chǎn)自銷字樣的普通電子免稅發(fā)票來作為進(jìn)項(xiàng)
老師,我們審計(jì)老師給我們提供了試算平衡表,如圖,請(qǐng)問每個(gè)怎么做分路呢
老師,是不是汽車行業(yè)的每個(gè)月要繳納的增值稅是,銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)就是,賣出去那臺(tái)車對(duì)應(yīng)的所有的的進(jìn)項(xiàng)稅,不包括,開進(jìn)來的,其他的專票進(jìn)項(xiàng)稅?
獨(dú)資公司公戶上的錢平凡的打在法人的個(gè)戶上進(jìn)貨時(shí)又打在公戶這十樣′合法嗎?
老師您好,我們是新成立二手車交易市場,比如今天代開了10張二手車交易發(fā)票,收取了10筆服務(wù)費(fèi),我是做一筆分錄就可以,還是需要每一張發(fā)票做對(duì)應(yīng)的一筆分錄,還有一個(gè)問題是,他們說服務(wù)費(fèi)沒有給開發(fā)票做無票收入會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),那我是不是不管人家要不要發(fā)票都把服務(wù)費(fèi)的發(fā)票開出來
老師,賣汽車的難道每個(gè)月只有車的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?費(fèi)用發(fā)票可以嗎?
這個(gè)是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請(qǐng)問增值稅申報(bào)錯(cuò)誤了,隔了好幾個(gè)月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報(bào)銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請(qǐng)問一個(gè)員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個(gè)月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動(dòng)生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,這個(gè)是針對(duì)增值稅,這類發(fā)票不能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎,可以要求報(bào)銷人換開成專票嗎?
企業(yè)所得稅 可以正??鄢??
只是增值稅不能抵扣,所得稅可以扣除
老師 這類普票 一般可以再換開成專票嗎?這樣可以抵扣嗎?
那個(gè)直接跟對(duì)方溝通哈,是專票就可以抵扣
一般如果是專票 稅率還會(huì)是*這種嗎?您之前遇到過嗎?
不需要管那個(gè),可以正常抵扣的哈
老師,這個(gè)是計(jì)算抵扣嗎?還是按照票面顯示稅額?
因?yàn)橛锌鄢~,所以稅率*因?yàn)椋瑳]法按稅率計(jì)算增值稅