可以,可以正常提交的

申報(bào)所得稅季報(bào)提示:“當(dāng)期申報(bào)數(shù)據(jù)與上期申報(bào)數(shù)據(jù)差異變化在50%以上”和“當(dāng)期申報(bào)數(shù)據(jù)和上年同期數(shù)據(jù)差異率在50%以上”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)大嗎? 如何查差異率公式?
申報(bào)季度所得稅營(yíng)業(yè)成本時(shí)提示當(dāng)期申報(bào)數(shù)據(jù)與上年同期申報(bào)數(shù)據(jù)差異變化大需要修改嗎,但是今年成本數(shù)據(jù)是真實(shí)的
申報(bào)企業(yè)所得稅(季度預(yù)繳)時(shí),填寫(xiě)營(yíng)業(yè)成本數(shù)據(jù)后,提示您當(dāng)期申報(bào)數(shù)據(jù)與上年同期申報(bào)數(shù)據(jù)差異變化在50%以上,怎么辦?
申報(bào)企業(yè)所得稅一季度申報(bào)時(shí),營(yíng)業(yè)收入這里有個(gè)提示你檔期申報(bào)數(shù)據(jù)與上年同期申報(bào)數(shù)據(jù)差異變化在50%以上,這個(gè)是什么意思。
請(qǐng)問(wèn)申報(bào)提示上年利潤(rùn)總額申報(bào)數(shù)據(jù)差異變化在50%以上,有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,銀行的貸款只能以材料的款形式付出去,實(shí)際是用于還股東的借款。這種能不能讓股東寫(xiě)委托付款入賬
老師賣固定資產(chǎn)科目計(jì)入固定資產(chǎn)清理,那么利潤(rùn)表的收入不體現(xiàn)賣固定資產(chǎn)的收入這一項(xiàng)吧?增值稅報(bào)表的收入得把這塊收入填進(jìn)去聊嗎增值稅,這樣的話,利潤(rùn)表的收入和增值稅,所得稅表里的收入不一致了吧?
小規(guī)模公司開(kāi)消項(xiàng)發(fā)票19460元百分之一,192.67稅率,但實(shí)際收款18700元,多開(kāi)的發(fā)票贈(zèng)送,開(kāi)具發(fā)票并確認(rèn)收入(含贈(zèng)送部分) 借:銀行存款 18700 借:營(yíng)業(yè)外支出 760(19460-18700,多開(kāi)贈(zèng)送金額) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 19267.33(19460÷1.01) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 192.67 結(jié)轉(zhuǎn)分錄?借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本18700 貸,庫(kù)存商品/原材料這樣對(duì)不對(duì)
請(qǐng)教老師:因修剪園區(qū)草坪,此事項(xiàng)作為一項(xiàng)專門的勞務(wù)與一自然人簽定了勞務(wù)合同,我公司代扣代繳勞務(wù)個(gè)稅,此項(xiàng)業(yè)務(wù)支出從計(jì)提費(fèi)用、發(fā)放費(fèi)用、代扣代繳個(gè)稅,一套完整的會(huì)計(jì)分錄是怎樣的?
老師,現(xiàn)在做賬,憑證后面需要附打印出來(lái)的電子發(fā)票嗎?不打印,可以嗎
zhubo從另一個(gè)公司跳槽到我們公司,對(duì)方讓我們付款給他們,他們開(kāi)的是現(xiàn)代服務(wù)信息服務(wù)費(fèi)專票可以抵扣嗎
老師,那我9末的結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該怎么做呀,我剛接手,做賬的時(shí)候采購(gòu)和銷售商品的時(shí)候都直接把應(yīng)交增值稅銷和進(jìn)項(xiàng)放進(jìn)去了,結(jié)果我們家不給客戶開(kāi)發(fā)票,供應(yīng)商也沒(méi)給我們開(kāi)發(fā)票,我月末應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅咋
單位銷項(xiàng)發(fā)票不開(kāi),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票對(duì)方這個(gè)月的還沒(méi)及時(shí)給開(kāi),我應(yīng)該怎么算這個(gè)月的增值稅
請(qǐng)問(wèn)老師,怎么區(qū)分行政訴訟的管轄是中級(jí)還是基層?
小規(guī)模納稅人一般納稅人常用稅率及行業(yè)是什么


提交沒(méi)有什么影響吧?
是的,提交沒(méi)有什么影響
謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!