你好,如果費(fèi)用實(shí)際發(fā)生了,未取得發(fā)票也可以暫估費(fèi)用。 借:管理費(fèi)用等 貸:預(yù)付賬款
老師,9月份分別付了9月和10月雇主責(zé)任險(xiǎn),都沒有取得發(fā)票,可是我把付9月份的做成了管理費(fèi)用,忘記做成預(yù)付賬款了,10月份的做的是預(yù)付賬款,發(fā)票在10月份時(shí)取得了,2月的保費(fèi)開在一張發(fā)票上了 現(xiàn)在我該怎么處理???
老師,你好,2月的做賬預(yù)提了2月份房租,三月份付了2-4月的反正對(duì)方也開了發(fā)票,我這邊三月份賬要怎么做
老師,3月份我們付了一筆款,計(jì)入了預(yù)付賬款,3月底收到發(fā)票,我沖了預(yù)付款,入了費(fèi)用,4月份我們又付了一筆款,入了預(yù)付款,結(jié)果五月初他們給我們開了3月+4月的發(fā)票,等于說(shuō)3月份的開重了,到六月初他們才把3月份的我已經(jīng)入賬的3月份發(fā)票給紅沖了,這樣的話老師,我可以在六月份把紅沖的那些入賬后,把之前做的3月的分錄做分錄,再把3+4月份的發(fā)票充之前的預(yù)付嗎?就是把5月份的發(fā)票做到6月份去
老師好,4月份的租金沒有付,5月份付了4月和5月兩個(gè)月的租,發(fā)票也開在一起了,4月用不用先預(yù)提租金?
23年12月預(yù)提的費(fèi)用,24年1月支付了這筆費(fèi)用,并且收到發(fā)票了,我做賬應(yīng)該做在23年12月份還是24年1月份呢?
老師好,工商年報(bào)中的 資產(chǎn)狀況 是根據(jù)賬上12月的數(shù)據(jù) 還是 匯算清繳后的數(shù)據(jù) 為準(zhǔn) 填寫哪一個(gè)
老師,請(qǐng)教您個(gè)問(wèn)題,醫(yī)院發(fā)生的醫(yī)療糾紛賠償支出,這個(gè)需要發(fā)票嗎?沒有發(fā)票,在做匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎?
老師好 退休返聘人員工資可以有專項(xiàng)扣除嗎
老師 這題不會(huì)!麻煩講解一下
老宣傳費(fèi)用取得專票能抵扣嗎
老師,你好!律師事務(wù)所不允許虧損嗎?
老師,內(nèi)賬分紅可以直接做借利潤(rùn)總額未分配利潤(rùn),貸銀行存款嗎
股東只有分紅收入,已繳納分紅個(gè)稅。還需要進(jìn)行年度匯繳嗎?另外彩票所得需要年度匯繳嗎?
老師,我們公司是一般納稅人,名下有輛舊的新能源汽車,現(xiàn)在公司注銷要把車過(guò)戶給個(gè)人,當(dāng)時(shí)買的就是二手車沒有抵扣過(guò)增值稅,現(xiàn)在對(duì)方也不要發(fā)票,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理和怎么交稅?
老師,我公司第一季度收到320000成本票,4月份對(duì)方把發(fā)票沖紅了,我收到?jīng)_紅發(fā)票怎么做賬