您好,這個(gè)都是系統(tǒng)監(jiān)測(cè)出來(lái)的,一般沒(méi)事

老師好,剛接一個(gè)兼職,小規(guī)模納稅人,賓館業(yè),目前營(yíng)業(yè)3年,兩個(gè)公戶在收款,每月都正常納稅,但是其中一個(gè)公戶也就是一般戶3年的收款未入賬,金額大概200萬(wàn)。方案一,老板說(shuō)之前的代賬公司讓他把這個(gè)收款賬戶注銷,也就相當(dāng)于這些錢進(jìn)了老板的口袋!會(huì)被稅務(wù)局查到嗎?方案二,如果現(xiàn)在補(bǔ)收入補(bǔ)稅,是按今年的征收率1%處理嗎?突然這個(gè)月收入這么高,會(huì)有稅務(wù)預(yù)警嗎?感謝老師給出合理的處理方式!
你好,老師,結(jié)賬的時(shí)候風(fēng)險(xiǎn)掃描中,出現(xiàn)以下問(wèn)題: 問(wèn)題一:其他應(yīng)付款實(shí)際大于限值,4月才能支付相應(yīng)其他應(yīng)付款,這個(gè)有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)? 問(wèn)題二:收入成本配比中毛利率為紅色,庫(kù)存商品占成本比重紅色,這個(gè)是什么情況下才會(huì)產(chǎn)色紅色如下圖
老麻煩問(wèn)一下,印刷公司,13年購(gòu)原材料入庫(kù)的時(shí)候會(huì)計(jì)都做到產(chǎn)成品,但是出庫(kù)的時(shí)候會(huì)計(jì)沒(méi)有根據(jù)出庫(kù)單出庫(kù),有170萬(wàn)實(shí)際已經(jīng)出庫(kù)了,賬上產(chǎn)成品還掛著,這種情況,要是現(xiàn)在想消數(shù)有什么好的辦法嗎,除了可以直接調(diào)到以前年度損益,不報(bào)年報(bào)是否可以,這月有70萬(wàn)的收入沒(méi)有什么成本消耗,想直接結(jié)轉(zhuǎn)一筆50萬(wàn)的成本,但是這也沒(méi)有對(duì)應(yīng)出庫(kù)單,想問(wèn)一下這樣情況有什么好的辦法沒(méi)有
老師,我們收了很多招生費(fèi),這些都放在了預(yù)收賬款里,等著之后按完成率轉(zhuǎn)化成收入,現(xiàn)在遇到個(gè)問(wèn)題就是這些招生費(fèi)里,我們還要付給別的公司傭金,可是這個(gè)比例沒(méi)有固定的,一開始想收錢的時(shí)候如果能算出來(lái)就一部分放在預(yù)收賬款,一部分放在其他應(yīng)付里,這樣預(yù)收掛的金額不會(huì)太大?,F(xiàn)在算不出來(lái)的話,之后如果付出去傭金了,科目要怎么做
從代賬手里接帳,存在以下問(wèn)題,怎么調(diào)賬,思路是什么? 1. 銀行余額不對(duì),從2014年-2023年,中間還有幾年銀行沒(méi)做 之前沒(méi)做銀行流水,繳稅什么的都掛的其他應(yīng)付款-法人 2. 實(shí)際繳納有社保公積金,工資也沒(méi)申報(bào) 3. 公司還有承兌匯票付款,早幾年前是紙質(zhì)的,也沒(méi)入賬,老板也沒(méi)弄復(fù)印件,導(dǎo)致供應(yīng)商往來(lái)款有余額,實(shí)際款已結(jié)清 4. 有公賬付款的掛其他應(yīng)收款了, 法人墊付的掛了個(gè)往來(lái)應(yīng)收應(yīng)付 5. 代賬在2020年換了財(cái)務(wù)軟件,建賬就直接預(yù)收賬款-建賬前數(shù)據(jù)科目 一筆把預(yù)收賬款總金額寫上去了,沒(méi)有預(yù)收賬款的客戶明細(xì) 總之亂得很
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫(kù)同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)設(shè)備公司,外購(gòu)一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬(wàn)可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)加盟店用我們品牌開店,我們代收營(yíng)業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬(wàn)收益,2.1萬(wàn)我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對(duì)方要發(fā)票開什么項(xiàng)目呢?代收營(yíng)業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車給個(gè)人,通過(guò)二手車市場(chǎng)開具了二手車發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒(méi)有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒(méi)有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無(wú)票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒(méi)有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒(méi)有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購(gòu)貨清單是不是不能用了。
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?


如果出現(xiàn)疑點(diǎn),這個(gè)情況應(yīng)該怎么去處理比較妥當(dāng)?
這個(gè)稅務(wù)局會(huì)要求做分紅處理
有委婉點(diǎn)處理方法嗎?按分紅太高了?
可以用發(fā)票來(lái)沖賬的
那之前由于暫估的費(fèi)用,其他應(yīng)付掛了幾萬(wàn)沒(méi)付出去,以前年度沒(méi)有比對(duì)出來(lái),以后還會(huì)比對(duì)嗎?
如果確定收不回來(lái),轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出里面
當(dāng)時(shí)暫估是沒(méi)有依據(jù)的,去年匯算也沒(méi)調(diào)整,現(xiàn)在掛在其他應(yīng)付款了,發(fā)票也沒(méi)有
那你要想辦法把發(fā)票要回來(lái)
把這個(gè)暫估沖掉吧