您好,對方?jīng)]有紅沖,所以就不骨紅字發(fā)票
我們公司收到稅務局通知說,去年我們公司收到開具的代開發(fā)票有很多筆,讓我們先自查,應該怎么查看去年收到的代開發(fā)票明細有哪些呢,在電子稅務局或者增值稅發(fā)票求證平臺里能查到嗎
你好老師,我們是銷售方,現(xiàn)購買方10月份銷售有退貨,10月份我方開的紙質(zhì)專用發(fā)票需要開具紅字發(fā)票,今購買方填寫了紅字信息表,但是對方說無法打印出紅字信息表。我詢問對方是否現(xiàn)在都是在電子稅務局里填寫的紅字信息表呢?對方說是的。但是我疑惑得是,為什么我在我們公司電子稅務局里并沒有查到紅字信息確認單呢?不需要銷售方確認嗎?安徽蚌埠目前還是紙質(zhì)發(fā)票。我已經(jīng)在稅控盤里查到購買方填寫的紅字信息了
為什么上午供應商開出來的增值稅發(fā)票,下午在電子稅務局進項抵扣類勾選那里都查不到這張票呢?
在增值稅勾選抵扣平臺未抵扣勾選里面能查到的發(fā)票是不是都是對方單位已經(jīng)給我們公司開具好的發(fā)票,只是有的發(fā)票給寄過來了,有些紙質(zhì)票據(jù)沒有給寄過來?我看未抵扣勾選里有些是1年前的票據(jù),但是我們公司也沒有收到對應的紙質(zhì)發(fā)票
老師,公司在2023年4月開的紙質(zhì)票,現(xiàn)在要退貨紅沖,可是在電子稅務局想開具紅字發(fā)票,可能因為是紙質(zhì)票又搜索不出來,怎么開紅票呢?(在全量統(tǒng)計那里是查到有這張票的。)
合理范圍內(nèi)的銷售損耗可以稅前扣除嗎
老師好!請教一下才發(fā)現(xiàn)24年12月份把公司還款鄧涌60萬計入了:其他應付款-鄧涌借方60萬負債表上顯示在預收賬款其實是應計入其他應付款-法人鄧涌借60萬余額還是在其他應付款的貸方名字重復了導致記錯了現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)怎樣調(diào)整?
老師,外購的固定資產(chǎn)或者是外購的用于生產(chǎn)固定資產(chǎn)的工程物資的進項稅是可以抵扣的
?老師,請問我們是來料加工,不是來料加工委托加工企業(yè),請問需要在5月15號之前做手冊核銷嗎?這部分內(nèi)容沒看懂,急需解答,謝謝
用友軟件,想調(diào)去年的賬,怎么操作啊?具體步驟是啥?
老師您好我們是小規(guī)模納稅人,租房子開酒店,現(xiàn)在是籌建期購買的熱水器26000元單個價格800元,我這個用什么科目,如何寫分錄。
辛苦圖片這個老師說下謝謝
辛苦圖片這個老師說下謝謝
麻煩圖片這個老師說下謝謝
李三是xx化妝品店經(jīng)營者,甲公司購買化妝品500元,發(fā)票為李三代開的,銷售方是李三,甲公司然后把貨款款付給xx化妝品店可以嗎?還是付給李三?
如果對方開了紅字發(fā)票,可以在未勾選明細里顯示嗎?
紅字發(fā)票沖紅后不會在未勾選明細里顯示。
那么,可以在電子稅務局里查到供應商開的紅字發(fā)票明細嗎?
可以的,在發(fā)票業(yè)務,全電發(fā)票查詢統(tǒng)計里面選取得發(fā)票