需要暫估進(jìn)貨成本的,
請(qǐng)問(wèn)老師,做了無(wú)票收入,沒(méi)有開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票,更沒(méi)有明細(xì),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票庫(kù)存商品怎么入賬?需要列支庫(kù)存商品明細(xì)嗎?之后怎么結(jié)賬成本呢?
庫(kù)存商品收進(jìn)來(lái)不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本是嗎?只有銷售吹開(kāi)了發(fā)票才結(jié)轉(zhuǎn)成本對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)入庫(kù)存商品,這個(gè)庫(kù)存商品銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么算?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,生產(chǎn)的混凝土銷售,混凝土是沒(méi)有庫(kù)存的,生產(chǎn)成成是直接結(jié)轉(zhuǎn)到銷售成本還是也要轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品在,然后在結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,通不能過(guò)庫(kù)存商品科目核算
老師好,請(qǐng)問(wèn)商貿(mào)企業(yè)購(gòu)進(jìn)商品后再銷售,沒(méi)有經(jīng)過(guò)加工。購(gòu)進(jìn)時(shí)是不是:借了庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款。銷售后要結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存對(duì)嗎?這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存的金額是不是跟主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額相同?
老師 請(qǐng)問(wèn)匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導(dǎo)出來(lái)呢,導(dǎo)出來(lái)的一點(diǎn)都不直觀 請(qǐng)問(wèn)匯算清繳需要的資料在哪里找
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費(fèi)的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個(gè)數(shù)就行了呀
全年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),會(huì)不會(huì)引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過(guò)農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過(guò)了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來(lái)的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
老師,您的意思是暫估成本,最后斬估的成本金額就后計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,然后正常結(jié)轉(zhuǎn)成本,對(duì)嗎?
暫估的庫(kù)存商品,銷售后結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
那最終暫估,應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目里?
暫估入庫(kù) 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨 借;庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品
老師,最終沒(méi)有應(yīng)付賬款,怎么處理?
怎么會(huì)沒(méi)有應(yīng)付賬款呢?難道不需要付款?
老師,就是沒(méi)有應(yīng)付賬款這種情況,最終怎么做分錄?
不是正常采購(gòu)發(fā)票未到,而是庫(kù)存就是多。
那么正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售出庫(kù)的庫(kù)存商品成本
老師,我還是沒(méi)懂您的意思。就是庫(kù)存多出,現(xiàn)在沒(méi)有發(fā)票,以后也沒(méi)有發(fā)票,也不用支付貨款,相當(dāng)于零成本,這些產(chǎn)品開(kāi)票銷售出去了,怎么處理?1.如果暫估入庫(kù),那么最終暫估的應(yīng)付賬款怎么處理。2.不暫估入庫(kù),這部分商品無(wú)成本,不結(jié)轉(zhuǎn)成本行不行?
關(guān)鍵是你那個(gè)庫(kù)存商品是怎么來(lái)的?怎么會(huì)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)成本呢?
老師,您不用糾結(jié)我的庫(kù)存是怎么來(lái)的,就是沒(méi)有成本,我應(yīng)該怎么做賬呢?
沒(méi)有成本誰(shuí)也沒(méi)法做賬的哈,會(huì)計(jì)做賬需要貨幣計(jì)量
老師,那您是建議先暫估入庫(kù),正常結(jié)轉(zhuǎn)成本,年底再把暫估的應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入?還是建議不結(jié)轉(zhuǎn)成本,只算銷售?
現(xiàn)在需要知道那個(gè)多出的商品怎么來(lái)的,才好下一步,不然沒(méi)法核算?會(huì)計(jì)做賬是一整套連續(xù)的流程,環(huán)環(huán)相扣
從個(gè)人手中買的,沒(méi)有發(fā)票,也是個(gè)賬付的款
那個(gè)也是支付了成本的哈,根據(jù)相關(guān)的單據(jù)做成本,銷售的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)
由于沒(méi)有發(fā)票,支付成本的金額匯算清繳納稅調(diào)增,對(duì)嗎?
是的,匯算的時(shí)候要做納稅調(diào)增。支付的時(shí)候需要對(duì)方開(kāi)收據(jù)寫明收款原因,公司還要有入庫(kù)單證明確實(shí)收貨