你這個可以借,銀行存款,貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。

這個月進項認證后有留抵稅額,應(yīng)該怎么做分錄
退留抵進項稅之后分錄怎么做
進項稅額留抵退稅怎么做分錄
認證的進項稅留抵退稅會計分錄?
老師,只有銷項,進項沒認證,有期末留抵數(shù),分錄怎么做
老師,,社保,基數(shù)申報表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來的呢。
社保公司承擔社保公司部分和個人部分,繳納社保時,借管理費用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實繳,公司凈資產(chǎn)為負,對外溢價轉(zhuǎn)股可以零元轉(zhuǎn),資金全部進入公司進入實收資本和資本公積嗎
年終獎跟2月工資合并按工資薪金申報了個稅,可以分并嗎?11月申報時把11月工資按年終獎全年一次性獎金申報可以嗎?
第二項減值為什么是0?
工程公司公司核算一年的利潤。一個項目的分紅款要減掉算嗎
老師,想問一下,我們勞務(wù)公司的,申報個稅了幾個月了,現(xiàn)在有一個人出現(xiàn)這種情況,我們要怎么解決問題呢?發(fā)的工資是2024年的工資,申報是在2025月4月申報的
社保費全額由公司承擔的話,分錄是借管理費用-社保,貸銀行存款嗎
個體戶交了第三季度經(jīng)營所得稅后,有完稅證明,能把交了稅的轉(zhuǎn)到老板私戶嗎?
不懂這個產(chǎn)品質(zhì)量保證的算法
要看你留底的進項稅是計入什么科目的。
稅款沒有到賬前,都不用做會計分錄嗎? 就認證的時候,做一筆這樣的嗎?借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—待認證進項稅額
你好,你最終退回稅金,就可以按我上面說的做
留抵稅額在應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方
你好,你如果結(jié)轉(zhuǎn)了的話,你可以沖減這個未交增值稅。
所以我在上面說要看你留底的進項稅是計入什么科目的