另一個(gè)科目用應(yīng)付職工薪酬平其他應(yīng)收款
老師,我請(qǐng)教下。關(guān)于員工社保個(gè)人部分的賬務(wù)處理,因?yàn)楣竟べY沒有準(zhǔn)時(shí)發(fā),社保又是每月交了的,交的時(shí)候個(gè)人部分借:其他應(yīng)收款-社保-個(gè)人部分 貸:銀行存款 。我能不能在計(jì)提工資時(shí)做成借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬。然后借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收-社保-個(gè)人部分,不等到發(fā)工資的時(shí)候才做這筆分錄
老師你好,我們公司有社保 做賬支付工資的時(shí)候沒有扣出個(gè)人部分,但是支付社保的時(shí)候有掛個(gè)人部分,導(dǎo)致現(xiàn)在其他應(yīng)收款掛了很多數(shù),應(yīng)該怎么平賬呢
郭老師!請(qǐng)問下,是不是計(jì)提工資和社保時(shí),工資就按應(yīng)發(fā)加補(bǔ)貼計(jì)提,社保就按公司承擔(dān)部分計(jì)提,其他先不做任何處理。 在放工資時(shí),借其他應(yīng)收-社保 在交費(fèi)時(shí),貸其他應(yīng)收-社保
老師,其他應(yīng)收款貸方掛著2700,是以前個(gè)轉(zhuǎn)企的時(shí)候發(fā)了個(gè)體戶那個(gè)月的工資,扣了社保,然后后面就正??凵绫#l(fā)工資,扣社保,這筆其他應(yīng)收款就一直掛著,該怎么銷賬?
老師,下午好,如果先繳納社保后發(fā)工資,計(jì)提社保計(jì)提公司部分,計(jì)提工資呢,應(yīng)發(fā)嗎(含個(gè)人部分社保),實(shí)發(fā)是扣了社保的,那發(fā)放工資的時(shí)候,應(yīng)付職工薪酬是實(shí)發(fā)嗎
用朋友的身份信息直播,提現(xiàn)后錢到朋友那里,他再轉(zhuǎn)給我。所以個(gè)人所得稅由他來申報(bào)還是我來申報(bào)
公司搬遷,重新購買一批辦公桌椅、柜子??們r(jià)8萬,但是單張桌子、單個(gè)柜子不高于1000元,應(yīng)該記哪個(gè)科目
億企財(cái)稅和金蝶用友一個(gè)都是記賬軟件嗎?
現(xiàn)在俄羅斯和中國之間的交易直接就是可以人民幣交易了嗎
將自產(chǎn)產(chǎn)品賺送,無同類銷售價(jià)格,成本為13000元,成本利潤(rùn)率為10%,為何算銷項(xiàng)稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤(rùn)是含稅價(jià),怎么直接乘以13%算稅額呀?稅額應(yīng)該是不含稅價(jià)(成本價(jià))直接?稅率呀?
之前財(cái)務(wù)都是找代賬公司,記得代賬公司每月要申報(bào),這次自己學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)老師讓我學(xué)稅務(wù)實(shí)操,所以除了學(xué)習(xí)個(gè)稅實(shí)操外,還要學(xué)習(xí)什么,需要每月申報(bào)的都有哪些內(nèi)容
銀行端口收匯申報(bào)的a,產(chǎn)品,實(shí)際上收的錢是包含了abc三個(gè)產(chǎn)品,三個(gè)報(bào)關(guān)單,這樣會(huì)影響收匯嗎。同時(shí)會(huì)不會(huì)影響退稅呢?
銀行端口收匯申報(bào)的a,產(chǎn)品,實(shí)際上收的錢是包含了abc三個(gè)產(chǎn)品,三個(gè)報(bào)關(guān)單,這樣會(huì)影響收匯嗎?
老師您好,不想聊天,別人又說不與人溝通
老師,這家公司是小規(guī)模,查詢本季度累計(jì)開具發(fā)票金額是不是296099.99+2960.99=299060.98。是這樣查詢統(tǒng)計(jì)的嗎?
相當(dāng)于把個(gè)人部分當(dāng)工資一樣沖減了費(fèi)用,那我應(yīng)該做 借:費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 再借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收社保?
是的,你的理解是對(duì)的。
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!