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你好老師,我想問一下,我們現(xiàn)在一個(gè)這樣的業(yè)務(wù),客戶的貨款打我們公司賬戶里,但是給供應(yīng)商的進(jìn)貨款不是我們付,是我們同事自己付給供應(yīng)商的!賬也不記在我們這邊!我們同事和老板是親戚,他們最后再算分成,這個(gè)有啥風(fēng)險(xiǎn)呢?

2025-05-08 10:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-08 10:39

同學(xué),你好 那你采購入賬了嗎?

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快賬用戶7445 追問 2025-05-08 10:39

我們這邊都沒有記賬

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齊紅老師 解答 2025-05-08 10:40

同學(xué),你好 沒有進(jìn),那你出的時(shí)候,庫存不是負(fù)數(shù)嗎

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快賬用戶7445 追問 2025-05-08 10:41

我們賬代賬公司做呢,我們就是內(nèi)賬,記收款呢,老師,像這個(gè)業(yè)務(wù),怎么做比較合理呢?

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齊紅老師 解答 2025-05-08 10:44

同學(xué),你好 采購要做的,貸方掛應(yīng)付賬款

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快賬用戶7445 追問 2025-05-08 10:46

老師,這個(gè)業(yè)務(wù)已經(jīng)這樣了,這種情況下我們怎么做賬合理,把分錄給我寫一下,我看看謝謝

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齊紅老師 解答 2025-05-08 10:48

同學(xué),你好 采購的分錄 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款

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快賬用戶7445 追問 2025-05-08 10:51

我知道采購的是這樣的,我是說同事那邊付采購的貨款,我們收客戶的款,整個(gè)業(yè)務(wù)怎么做合理???怎么做風(fēng)險(xiǎn)低,這個(gè)算不算是掛靠業(yè)務(wù)??

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齊紅老師 解答 2025-05-08 10:52

同學(xué),你好 就是正常的業(yè)務(wù),就是采購你們不付錢,就先掛著應(yīng)付賬款,這個(gè)不要緊

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快賬用戶7445 追問 2025-05-08 11:03

老師,你看一下我寫的對么?采購:借庫存商品 10 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅1.3 貸應(yīng)付賬款11.3,銷售 借:銀行存款15貸主營業(yè)務(wù)收入 13.05 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 1.95 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本10 貸庫存商品10 。問題是采購的應(yīng)付賬款怎么消?直接寫借應(yīng)付賬款貸銀行存款??

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齊紅老師 解答 2025-05-08 11:06

同學(xué),你好 只能掛著,之后不是算分成,就可以用來沖

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快賬用戶7445 追問 2025-05-08 11:10

分錄我這樣寫對不對呀老師?

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齊紅老師 解答 2025-05-08 11:11

同學(xué),你好 分錄是對的

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快賬用戶7445 追問 2025-05-08 11:12

同事個(gè)人付的款應(yīng)該寫其他應(yīng)付款吧?個(gè)人能寫應(yīng)付賬款么老師

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齊紅老師 解答 2025-05-08 11:12

同學(xué),你好 你可以掛在其他應(yīng)付款

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同學(xué),你好 那你采購入賬了嗎?
2025-05-08
你好;? ?意思是? ? ? ?貨款抵減 以后 是嗎? 那你會開票給客戶對嗎??
2022-10-11
同學(xué)您好,如果我是稅務(wù),我會認(rèn)為,供應(yīng)商為什么給您打錢,是不是您之間有什么交易,比如退貨有沒有紅票,或者供應(yīng)商去那你們那里買貨,你們有沒有開票,如果都沒有,我就會認(rèn)為你們是否存在內(nèi)部交易,不開發(fā)票不交稅
2023-10-11
1.?首先考慮銷售單的作用和記錄范圍: - 銷售單通常是記錄銷售業(yè)務(wù)的基本憑證,主要反映銷售商品的相關(guān)信息,如商品名稱、數(shù)量、價(jià)格、銷售金額、客戶信息等。它是銷售業(yè)務(wù)發(fā)生過程中的一個(gè)重要記錄,用于確認(rèn)銷售收入和相關(guān)的銷售成本核算等。 2.?分析該款項(xiàng)是否應(yīng)記錄在銷售單上: - 對于因供應(yīng)商貨物問題而支付給客戶的款項(xiàng),這并不是銷售業(yè)務(wù)本身的正常交易內(nèi)容,而是售后出現(xiàn)的質(zhì)量問題賠償情況。 - 所以,不應(yīng)該在銷售單上進(jìn)行記錄。 3.?正確的賬務(wù)處理和記錄位置: - 支付給客戶的款項(xiàng)應(yīng)作為一項(xiàng)損失進(jìn)行處理??梢酝ㄟ^“營業(yè)外支出”科目進(jìn)行核算(如果是經(jīng)常發(fā)生的質(zhì)量賠償,可以考慮設(shè)置單獨(dú)的明細(xì)科目,如“質(zhì)量賠償支出”)。 - 同時(shí),在扣除供應(yīng)商款項(xiàng)時(shí),可以沖減應(yīng)付供應(yīng)商的賬款。 - 例如,支付給客戶款項(xiàng)時(shí): - 借:營業(yè)外支出 - 貸:銀行存款(或其他相關(guān)支付科目) - 扣除供應(yīng)商款項(xiàng)時(shí): - 借:應(yīng)付賬款 - 供應(yīng)商 - 貸:營業(yè)外支出(這樣可以在一定程度上反映出這筆損失最終由供應(yīng)商承擔(dān),但需注意,這種處理方式應(yīng)符合相關(guān)的會計(jì)規(guī)范和稅務(wù)要求,并且要保留好相關(guān)的證據(jù)和記錄,如質(zhì)量問題的鑒定報(bào)告、與供應(yīng)商的溝通記錄等)。
2024-10-06
你好 ;? ?要有委托付款書蓋章的 這樣? ?供應(yīng)商要去沖你公司往來科目的?
2021-11-24
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