你好,這個(gè)其實(shí)最好就是重新開發(fā)票,如果不重新開的話,你就要把差額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。
老師您好,公司貸款先扣除利息費(fèi)用,到賬金額少,這種怎么做賬務(wù)處理呢
老師您好!所得稅匯算清繳 補(bǔ)交了1000元所得稅,怎么做賬做賬?可以直接寫借,以前年度損益調(diào)整,貸 銀行存款
上個(gè)月月末少計(jì)提員工工資了,但少計(jì)提的那部分不涉及個(gè)稅稅款,我這月補(bǔ)計(jì)提工資好還是這月直接月末多計(jì)提工資比較好呢老師
老師一般勞務(wù)費(fèi)票憑證需要什么附件4000多元
你好,請(qǐng)問怎么查實(shí)時(shí)的外幣買入價(jià)和賣出價(jià)啊
收到即征即退的企業(yè)在匯算清繳時(shí)需要填寫A105040表嘛
政府會(huì)計(jì)累計(jì)折舊增加的財(cái)政分錄和預(yù)算分錄
個(gè)人代開的中介服務(wù)費(fèi)發(fā)票,開回來給我們?nèi)氤杀?,需要?jì)算繳納印花稅嗎
有個(gè)問題請(qǐng)教一下 就是實(shí)收資本300萬 所有者權(quán)益400萬 未分配利潤(rùn)350萬。A占股權(quán)70%,B占股權(quán)30%,公司最低轉(zhuǎn)讓金額是280萬嗎?才能不算低價(jià)轉(zhuǎn)讓
老師,我在年中建賬,錄入期初數(shù)時(shí),應(yīng)交稅費(fèi)的應(yīng)交增值稅 錄不對(duì),這項(xiàng)是匯總來的,期初數(shù)和年初數(shù)不一樣,我怎么都找不出來是怎么回事,幫我看下。我錄時(shí)負(fù)債類,貸方用正數(shù),借方用負(fù)數(shù)錄的。
退貨開紅字發(fā)票 做退貨處理? 然后折價(jià)的計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入? 還是都做營(yíng)業(yè)外收入
你好,是這樣子的,你要么就開紅字。然后按照實(shí)際支付的金額來做賬 ,要么就不開紅字。你少付的這筆錢就計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。
如果沒開紅字發(fā)票 庫存就消不了是吧 但是我們進(jìn)項(xiàng)又很缺
你好,是的。庫存沒辦法銷。你想要合法合規(guī),就開紅字。沒有完美的做法。