老師正在計(jì)算中,請同學(xué)耐心等待哦
一般納稅人,賣貨的款打到對公賬戶必須要給客戶開發(fā)票嗎?現(xiàn)在客戶不想額外加稅點(diǎn),那我們是不是可以報(bào)價(jià)的時(shí)候把稅點(diǎn)的錢加到賣價(jià)上?這樣就可以客戶不加稅點(diǎn),我們也能正常開專票?
老師,我想請問下,如果我們公司賣給一個(gè)客戶賣了10000元,然后這個(gè)客戶又把貨賣給他的客戶,賣了12000元,這個(gè)客戶把12000元直接打到我們賬戶上,要我們開票,這樣是不是我們多開了2000元的發(fā)票,是不是這個(gè)2000元的稅點(diǎn)我們出了
你好,我這里有個(gè)客戶買我的一樣商品,我去外邊買含稅價(jià)格是5600/噸,但是客戶說不要發(fā)票,那就是不要含稅了,外邊不含稅的價(jià)格是5600元/噸扣9個(gè)點(diǎn),那就是5040元/噸,我給客戶報(bào)價(jià)為5090元/噸,差價(jià)是50元,他需要1.8噸左右,進(jìn)貨價(jià)格總價(jià)為9072元,賣給客戶是9162元,最后能賺90元,客戶這9162元要進(jìn)公司的戶,是不是公司也要交這9162元的稅,我們這稅率是13%,是不是要交1191.06元的稅錢,那最后是不是就虧了?
老師你好,請幫我解答一下這個(gè)問題。我們公司客戶買一件產(chǎn)品,我怎么籌劃少繳納稅款。(一般納稅人) 1:我們直接從上游賣給客戶 2我們從上游進(jìn)貨,然后再賣給客戶。 請把涉及到的稅都幫我解析一下。假設(shè)這個(gè)產(chǎn)品含稅銷售價(jià)格是5萬,上游給我們是3.5萬。 謝謝老師
老師好 我公司是一個(gè)制造企業(yè) 我們給客戶發(fā)貨 客戶一直用他的賬戶給我公司賬戶上打錢 打的錢只打了產(chǎn)品價(jià)格的錢 沒有打稅的錢 我們領(lǐng)導(dǎo)不讓給他們開票 說什么時(shí)候打稅點(diǎn)錢了什么時(shí)候給開票 這個(gè)賬怎么做呀
老師,一張10元的收據(jù)用不用粘在粘貼單上,直接粘在費(fèi)用單上可以嗎
老師,每小時(shí)加班費(fèi)按基本工資計(jì)算的嗎
請問老師,小規(guī)模納稅人季度申報(bào)銷售額在27-30萬會有風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警嗎?
請問銷售農(nóng)產(chǎn)品賣蔬菜,政策是免增值稅免企業(yè)所得稅,那這樣的就不用準(zhǔn)備成本了,但是這種情況的話,分紅個(gè)稅有優(yōu)惠嗎
老師,請幫忙解析一下這個(gè)題。
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢?
老師你好,多付計(jì)入營業(yè)外支出,少付計(jì)入營業(yè)外收入,請問老師附件怎么寫呀?請老師寫一個(gè)模板?因?yàn)槲覀兏段锪魃俑?.38元,多付電費(fèi)0.42元,請問老師附件是什么?
請問老師,如果是本月開了發(fā)票但是沒有進(jìn)項(xiàng)稅這種情況,我看網(wǎng)上說有什么納稅調(diào)整,當(dāng)月不申報(bào)等下個(gè)月一起申報(bào),這樣可以嗎?
這個(gè)是浙江省紹興市上虞區(qū)的最低檔社保繳納費(fèi)用明細(xì),這里面的比例是不是有問題
老師,資本公積不是可以彌補(bǔ)虧損的嗎?
你開出去的發(fā)票上稅額是多少你算算,然后再算一下你應(yīng)該開給這個(gè)個(gè)人的發(fā)票上的稅額是多少,減去這個(gè)應(yīng)該開的發(fā)票稅額就可以,得出來的數(shù)乘以(1+12%)然后再加上百分之五所得稅
稅率13,我想要具體金額老師
111.5元是含稅還是不含稅 200是含稅還是不含稅
都已經(jīng)寫明白了,都是含稅價(jià)
200*165/(1%2B13%)*13%-111.5*165/(1%2B13%)*13%這樣計(jì)算增值稅的哦
增值稅我會算,我現(xiàn)在要給這個(gè)個(gè)人客戶返錢私下,我得扣他稅錢!包括所有稅知道吧,我要最后的金額,要不然我就不提問了,包括所得稅,所有所有稅扣完之后的金額,
所得稅扣差額的五個(gè)點(diǎn)就可以,增值稅乘以12%就是附加稅
再就是印花稅 這個(gè)也是按差額來算
我要最后的計(jì)算結(jié)果,結(jié)果!能不能一次到位,我提問是有限的!
33000-{【200*165/(1%2B13%)-111.5*165/(1%2B13%)*13%】*(1%2B12%)}-【200*165/(1%2B13%)-111.5*165/(1%2B13%)】*5%-(33000-111.5*200)*萬分之三 算出來這個(gè)算是的數(shù)字就可以了 增值稅所得稅附加稅印花稅都算上了