老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦

一般納稅人,賣(mài)貨的款打到對(duì)公賬戶(hù)必須要給客戶(hù)開(kāi)發(fā)票嗎?現(xiàn)在客戶(hù)不想額外加稅點(diǎn),那我們是不是可以報(bào)價(jià)的時(shí)候把稅點(diǎn)的錢(qián)加到賣(mài)價(jià)上?這樣就可以客戶(hù)不加稅點(diǎn),我們也能正常開(kāi)專(zhuān)票?
老師,我想請(qǐng)問(wèn)下,如果我們公司賣(mài)給一個(gè)客戶(hù)賣(mài)了10000元,然后這個(gè)客戶(hù)又把貨賣(mài)給他的客戶(hù),賣(mài)了12000元,這個(gè)客戶(hù)把12000元直接打到我們賬戶(hù)上,要我們開(kāi)票,這樣是不是我們多開(kāi)了2000元的發(fā)票,是不是這個(gè)2000元的稅點(diǎn)我們出了
你好,我這里有個(gè)客戶(hù)買(mǎi)我的一樣商品,我去外邊買(mǎi)含稅價(jià)格是5600/噸,但是客戶(hù)說(shuō)不要發(fā)票,那就是不要含稅了,外邊不含稅的價(jià)格是5600元/噸扣9個(gè)點(diǎn),那就是5040元/噸,我給客戶(hù)報(bào)價(jià)為5090元/噸,差價(jià)是50元,他需要1.8噸左右,進(jìn)貨價(jià)格總價(jià)為9072元,賣(mài)給客戶(hù)是9162元,最后能賺90元,客戶(hù)這9162元要進(jìn)公司的戶(hù),是不是公司也要交這9162元的稅,我們這稅率是13%,是不是要交1191.06元的稅錢(qián),那最后是不是就虧了?
老師你好,請(qǐng)幫我解答一下這個(gè)問(wèn)題。我們公司客戶(hù)買(mǎi)一件產(chǎn)品,我怎么籌劃少繳納稅款。(一般納稅人) 1:我們直接從上游賣(mài)給客戶(hù) 2我們從上游進(jìn)貨,然后再賣(mài)給客戶(hù)。 請(qǐng)把涉及到的稅都幫我解析一下。假設(shè)這個(gè)產(chǎn)品含稅銷(xiāo)售價(jià)格是5萬(wàn),上游給我們是3.5萬(wàn)。 謝謝老師
老師好 我公司是一個(gè)制造企業(yè) 我們給客戶(hù)發(fā)貨 客戶(hù)一直用他的賬戶(hù)給我公司賬戶(hù)上打錢(qián) 打的錢(qián)只打了產(chǎn)品價(jià)格的錢(qián) 沒(méi)有打稅的錢(qián) 我們領(lǐng)導(dǎo)不讓給他們開(kāi)票 說(shuō)什么時(shí)候打稅點(diǎn)錢(qián)了什么時(shí)候給開(kāi)票 這個(gè)賬怎么做呀
老師 交的印花稅 股權(quán)變更的 還有滯納金 這怎么做分錄 印花稅是750 滯納金是181.88 麻煩老師寫(xiě)下分錄 補(bǔ)申報(bào)交的的23-24年的印花稅和滯納金
老師 剛開(kāi)通的電子稅務(wù)局 我想開(kāi)發(fā)票的 提示沒(méi)有發(fā)票業(yè)務(wù)操作權(quán)限啥意思啊 法人登陸也是這個(gè)情況
9月增值稅未申報(bào) 10補(bǔ)申報(bào)但是9月的進(jìn)項(xiàng)不能勾選了也就是要交增值稅 可以留抵抵欠么
老師,下午好!請(qǐng)問(wèn)一下公司購(gòu)買(mǎi)房子繳納的印花稅該怎么寫(xiě)分錄呢?
今天中午說(shuō)退錢(qián)給我們 是詐騙嗎
老師公司賬戶(hù)凍結(jié)。可以用子公司賬戶(hù)直接網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬給稅務(wù)局嗎?有沒(méi)有問(wèn)題?名字是子公司的?現(xiàn)金的話金額較大。哪種方式好呢金額大
你好,我們公司的法人是日本人,然后我們公司的股東是日本公司100%持股我們的。然后幾年前我們法人,他個(gè)人在北京賬戶(hù)有錢(qián),他把北京賬戶(hù)的錢(qián)借給我們,借好幾年了,他覺(jué)得要計(jì)提利息比較麻煩,他想直接轉(zhuǎn)為投資款,而且是想直接轉(zhuǎn)成北日本公司對(duì)我們公司的投資款,這個(gè)怎么操作呢?有沒(méi)有操作過(guò)的老師,給個(gè)完整的流程
老師,總公司無(wú)息借支給子公司需要注意什么?哪些稅需要注意?
中午我接到電話 說(shuō)你們這個(gè)平臺(tái)退錢(qián)給我們 是詐騙 對(duì)嗎
老師好,退休人員有社保工資,再去應(yīng)聘私人企業(yè)所開(kāi)的工資,個(gè)人所得咋算?


你開(kāi)出去的發(fā)票上稅額是多少你算算,然后再算一下你應(yīng)該開(kāi)給這個(gè)個(gè)人的發(fā)票上的稅額是多少,減去這個(gè)應(yīng)該開(kāi)的發(fā)票稅額就可以,得出來(lái)的數(shù)乘以(1+12%)然后再加上百分之五所得稅
稅率13,我想要具體金額老師
111.5元是含稅還是不含稅 200是含稅還是不含稅
都已經(jīng)寫(xiě)明白了,都是含稅價(jià)
200*165/(1%2B13%)*13%-111.5*165/(1%2B13%)*13%這樣計(jì)算增值稅的哦
增值稅我會(huì)算,我現(xiàn)在要給這個(gè)個(gè)人客戶(hù)返錢(qián)私下,我得扣他稅錢(qián)!包括所有稅知道吧,我要最后的金額,要不然我就不提問(wèn)了,包括所得稅,所有所有稅扣完之后的金額,
所得稅扣差額的五個(gè)點(diǎn)就可以,增值稅乘以12%就是附加稅
再就是印花稅 這個(gè)也是按差額來(lái)算
我要最后的計(jì)算結(jié)果,結(jié)果!能不能一次到位,我提問(wèn)是有限的!
33000-{【200*165/(1%2B13%)-111.5*165/(1%2B13%)*13%】*(1%2B12%)}-【200*165/(1%2B13%)-111.5*165/(1%2B13%)】*5%-(33000-111.5*200)*萬(wàn)分之三 算出來(lái)這個(gè)算是的數(shù)字就可以了 增值稅所得稅附加稅印花稅都算上了