對(duì)的是的,是這么做的。
老師我把資產(chǎn)負(fù)表里的 負(fù)數(shù)其他應(yīng)付款 調(diào)整到其他應(yīng)收款 作分錄借其他應(yīng)收款 貸其他應(yīng)付款 作完這筆分錄,資產(chǎn)負(fù)債表最下面的資產(chǎn)合計(jì)數(shù)比改之的報(bào)表數(shù)大了 這樣可以嗎 之前是 2103306.19 現(xiàn)在是3218227.19 這樣對(duì)嗎
公司籌建期只有費(fèi)用,工資和其他應(yīng)付款,這個(gè)月要季報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表那有數(shù)據(jù)的只有負(fù)債和所有者權(quán)益那一欄資產(chǎn)那一欄沒(méi)數(shù),報(bào)不過(guò)去,應(yīng)該是資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益 所以說(shuō)要做一個(gè)借款的,借庫(kù)存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款,讓你的資產(chǎn)有數(shù)據(jù),比如其他應(yīng)付款是3萬(wàn),管理費(fèi)用是2萬(wàn),應(yīng)付職工薪酬是2萬(wàn),那資產(chǎn)那邊借庫(kù)存現(xiàn)金多少,貸其他應(yīng)付款多少就能過(guò)去呢
老師,我問(wèn)您個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表的問(wèn)題 資產(chǎn)負(fù)債表左邊貨幣資金10000,右邊其他應(yīng)收款10000, 然后實(shí)發(fā)兩個(gè)月的工資,左邊貨幣資金減4000=6000,右邊應(yīng)付職工薪酬清零,然后右邊還有未分配利潤(rùn)6000, 到底是哪不對(duì)呀,少了哪個(gè)科目了呀,平不了
老師好,問(wèn)下資產(chǎn)負(fù)債表左邊其他應(yīng)收是負(fù)數(shù),為了不出負(fù)數(shù),調(diào)整到右邊其他應(yīng)付,是不是,在資產(chǎn)和負(fù)債都減去這個(gè)負(fù)數(shù)?
老師好,問(wèn)一下資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)部分,其他應(yīng)收期末余額是負(fù)數(shù),要使資產(chǎn)負(fù)債表不出現(xiàn)負(fù)數(shù),在資產(chǎn)的其他應(yīng)收和負(fù)債其他應(yīng)付款各減去這個(gè)負(fù)數(shù),合計(jì)數(shù)變化,其他科目都不變對(duì)嗎?
公司章程在哪里查詢一下
廠里給別客戶加工了一批成品,用的客戶的原材料,用了我們一部分輔料,加工完成加工費(fèi)客戶用私戶把錢打在公司公戶上,這個(gè)怎么處理,是給客戶開(kāi)票嗎?怎么處理收到的這筆錢
老師你好,老板有意要減資,注冊(cè)資本認(rèn)繳500萬(wàn),A股東自然人占51%,認(rèn)繳255萬(wàn),已實(shí)繳168萬(wàn);B股東法人股占49%,認(rèn)繳245元,已實(shí)繳50萬(wàn)。現(xiàn)在要把兩個(gè)股東的認(rèn)繳部分減資減掉,注冊(cè)資本只保留兩個(gè)股東實(shí)繳部分218萬(wàn),這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)23萬(wàn)。這樣減資可以嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷,清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
郭老師,如果調(diào)整后有正數(shù)金額,意思是只調(diào)整了負(fù)數(shù)的余額,正數(shù)不動(dòng),對(duì)嗎?如果全部調(diào)整到其他應(yīng)付可以嗎
是的對(duì)的是的對(duì)的 其他應(yīng)收款是在借方有余額的正數(shù),不需要調(diào)整到其他應(yīng)付款。
那之前已調(diào)整過(guò)去了,怎么辦
你好再調(diào)整回來(lái)的
好的謝謝郭老師!
不用客氣,工作愉快。