您好,銷售的價(jià)格是5200對(duì)嗎?
老師,我公司經(jīng)營范圍:在智能電商平臺(tái)代銷茶葉、咖啡等農(nóng)副產(chǎn)品(不屬買斷式銷售)。2020年12月公司微信帳戶收到代銷茶葉款20000元,微信賬戶已自動(dòng)扣取手續(xù)費(fèi)140元,12月公司電商平臺(tái)提供數(shù)據(jù):應(yīng)付供應(yīng)商甲公司的代銷茶葉款13000元,應(yīng)付張紅銷售傭金1000元,疫情期間小規(guī)模納稅人稅率1%。請(qǐng)問以下會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎?如不對(duì)請(qǐng)列示 借:其他貨幣資金20000 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 140 借:銷售費(fèi)用 一傭金 1000 貸:主營業(yè)務(wù)收入7069.31 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅70.69 貨:其他應(yīng)付款一甲公司13000 貸:其他應(yīng)付款一張紅1000
老師您好,請(qǐng)教您一個(gè)問題。我們是酒店行業(yè),客人在攜程網(wǎng)下單實(shí)際支付133金額,我們實(shí)際酒店收到122款項(xiàng),其中11元為平臺(tái)服務(wù)費(fèi),我們這邊開給客人的發(fā)票要求是133。做賬的話,分錄可以寫:借:銀行存款122管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi)11貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額嗎??那我們?cè)碌资盏狡脚_(tái)給我們開的收取的這一部分服務(wù)費(fèi)該如何做賬呢???
老師,一般納稅人商貿(mào)公司。付款人是待清算間聯(lián)商戶消費(fèi)款戶,交易金額6元,手續(xù)費(fèi)0.02元,公司銀行帳戶收到5.98元。這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?借:銀行存款5.98貸:主營業(yè)務(wù)收入5.29應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額0.69,這樣對(duì)嗎?那個(gè)被P0S機(jī)扣掉的手續(xù)費(fèi)0.02元怎么記帳?
你好,我公司是做體育行業(yè)的,小規(guī)模企業(yè),屬于服務(wù)行業(yè) 情況是這樣的:顧客辦理會(huì)員卡充值1000元贈(zèng)送100元 并開具普票,先從第三方軟件付款,然后在到達(dá)對(duì)公賬戶。充值時(shí)分錄:借 銀行存款990 財(cái)務(wù)費(fèi)用10 銷售費(fèi)用100 貸 預(yù)收賬款(卡號(hào)?姓名)1100 消費(fèi)時(shí):借:預(yù)收賬款300 貸:主營業(yè)務(wù)收入300 問題一:會(huì)計(jì)分錄這樣做對(duì)么? 問題二:贈(zèng)送的100元在消費(fèi)時(shí)是否也計(jì)入收入? 問題三:消費(fèi)時(shí)貸計(jì)的應(yīng)交稅費(fèi)按照收入來計(jì)算稅費(fèi)么?因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)賬很亂,開的發(fā)票也對(duì)不上,不知道是誰開的發(fā)票。在計(jì)提增值稅的時(shí)候還有其他方法么?
某企業(yè)增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,存貨按實(shí)際成本核算,2022年8月發(fā)生的部分業(yè)務(wù)如下,請(qǐng)據(jù)業(yè)務(wù)編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄(應(yīng)交稅費(fèi)賬戶請(qǐng)列明有關(guān)明細(xì)科目):1.從銀行取得1年期借款100000元,存入銀行。2.購買原材料,買價(jià)10000元,增值稅1300元,運(yùn)輸費(fèi)100元,增值稅9元,材料未到,簽發(fā)支票支付。3.采用委托收款方式銷售甲產(chǎn)品50件,價(jià)款125000,增值稅16250元,用銀行存款代墊運(yùn)雜費(fèi)500元,已辦妥托收手續(xù)。4.采用賒銷方式向C公司銷售乙產(chǎn)品30件,價(jià)款60000元,增值稅7800元;付款條件為“2/10,1/20,n/30”(銷售合同約定按不含稅價(jià)款計(jì)算現(xiàn)金折扣),甲公司估計(jì)乙公司很可能在20天內(nèi)付款。5.與銀行存款支付管理部門修理費(fèi)2500元,車間修理費(fèi)3500元。6.以銀行存款支付廣告費(fèi)6000元,增值稅360元。7.購入一臺(tái)不需要安裝的設(shè)備,買價(jià)200000元,增值稅26000元,運(yùn)雜費(fèi)1000元,增值稅90元,款項(xiàng)以銀行存款支付。8.以銀行存款支付購買材料預(yù)付款30000元。9.車間領(lǐng)用低值易
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請(qǐng)問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
5200是實(shí)際到賬的金額
實(shí)際到賬的金額是5180,我的銷售價(jià)是用實(shí)際到賬的金額嗎?
你的銷售價(jià)不是實(shí)際到賬的價(jià)格,是扣除手續(xù)費(fèi)之前的價(jià)格
那我是用5180+20=5200作為主營業(yè)務(wù)收入?
分錄要怎么寫
借 銀行5180 財(cái)務(wù)費(fèi)用20 貸 主營業(yè)務(wù)收入4601.7699115 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額598.2300885
這個(gè)是一般納稅人銷售貨物的稅率按13%算的,具體稅額根據(jù)你們企業(yè)的性質(zhì)和稅率計(jì)算就行了