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老師,公司2020年9月購入一輛車,自2020年10月開始計(jì)提折舊,后來2022年8月賣了,但是會計(jì)不知道這個事情,還一直計(jì)提折舊,一直計(jì)提到了2024年9月,自2022.9-2024.9計(jì)提的折舊費(fèi)是不是要做企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)整?應(yīng)該怎么調(diào)?謝謝。

2025-04-29 09:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-29 09:49

對的是的,2023年的和2022年的匯算清繳里面多折舊的,這一部分金額不要填寫第5列 然后2024年申報的時候也是第5列,不要填寫第二列填寫差額就是納稅調(diào)增的。

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對的是的,2023年的和2022年的匯算清繳里面多折舊的,這一部分金額不要填寫第5列 然后2024年申報的時候也是第5列,不要填寫第二列填寫差額就是納稅調(diào)增的。
2025-04-29
你好學(xué)員,具體情況我得給你說一下
2022-01-17
你好,22年還是調(diào)增你22年計(jì)提的折舊金額1.6萬
2022-01-17
你好,是按10個月給調(diào)減的。
2022-05-15
你好; 匯算要改才行的; 你要補(bǔ)折舊的; 從10月開始折舊的?
2023-05-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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