你好,這個的話是系統(tǒng)自動生成的,這個的話是根據(jù)他們的利潤總額,然后應納稅所的額來依據(jù)的。你好,這個的話是系統(tǒng)自動生成的,這個的話是根據(jù)他們的利潤總額,然后應納稅所的額來依據(jù)的。
一般納稅人,申請生產經營所得,稅款所屬期自動生成1-2月,我輸入收入后,系統(tǒng)自動生成稅額,問這稅額是怎么得來的
小規(guī)模小微企業(yè),申報所得稅,系統(tǒng)自動算出應納所得稅額為98218.29,請教一下,這個金額是如何算出來的?
小規(guī)模小微企業(yè),申報所得稅,系統(tǒng)自動算出應納所得稅額為98218.29,請教一下,這個金額是如何算出來的?
老師,我看了下這家小規(guī)模納稅人公司第三季度的企業(yè)所得稅季報,這家是小型微利企業(yè),請問,第13列的減免所得稅額24502.94,這個金額,在正常申報的時候,是系統(tǒng)自動帶出的,還是自己計算得出的?如果是自己計算得出的,請問該怎么計算得出?
老師,企業(yè)所得稅季度預交申報表,13行 減 減免所得稅額,這個金額怎么計算出來?系統(tǒng)自動生成的,我不知道這個數(shù)據(jù)怎么來的
老師這個財務報表報送與信息采集怎么處理
老師,個人獨資企業(yè) ,合伙企業(yè),個體工商戶和公司,他們的名字有啥不一樣啊
出口商品,海關編碼的選擇是唯一的嗎?有沒有可能在不改變商品大類的前提下,優(yōu)先選擇退稅率為13%的編碼?怎樣看物流選9%編碼有無其他可替代編碼?
請問老師,我開了紅字發(fā)票,現(xiàn)在總的開票額是負數(shù)了,可以直接申報增值稅嗎?會被后臺預警嗎?
申請高新企業(yè),要3年的報表,報表要提現(xiàn)研發(fā)費用,外賬會計沒有把研發(fā)費用體現(xiàn)出來,怎么修改一下
把現(xiàn)金折扣的8180元記入主營業(yè)務收入,那結轉收入的時候要不要減掉,還是加進來
市場條件和非可行權條件不影響企業(yè)對預計可行權情況的估計,這句話表述是否正確?
客戶消費了醫(yī)美,內容是黃金微針3針,開發(fā)票的時候應該怎么開?大類是醫(yī)療服務還是現(xiàn)代服務,稅率是6%嗎
中級財管。股票分割,面值和單價變小。所有者權益總額不變對吧
老師,單位個稅上有個投訴,但是公司領導一直沒有協(xié)商好這件事情。我們要是不管這件事情,對我們會有什么影響呢
現(xiàn)在我們要對原來的稅務企業(yè)所得稅申報表,營業(yè)成本更正,那我們應該怎么進行調整這項呢?申報前想測算一下但涉及這項應如何相應的納稅調整呢?
是不知道這個成本的金額還是說什么?
現(xiàn)在我們要對原來的企業(yè)所得稅申報表的營業(yè)成本進行更正,那么要進行測算,測算就涉及這一項企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務計算的應納稅所得額,但這項不知測算時怎么調整?
需要你把成本正確的金額先填列上去這個。
就是把收入和成本都填上去,成本進行納稅更正填入,以后這一項企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務計算的應納稅所得額也會變化,所以我想測算一下這一項應該怎么金額?否則無法測算出應補繳的稅款
你是不確定填成本的金額還是說什么呀?
我是不知道更正成填入成本以后企業(yè)所得稅加特定業(yè)務計算的應納稅所得額什么發(fā)生變化,金額是多少?
我指的我將企業(yè)所得稅申報表第二項營業(yè)成本進行更正申報以后是企業(yè)所得稅申報表上第四項加特定業(yè)務計算的應納稅所得額,這個地方的金額應該是怎么相應變化金額是多少?
那需要你填寫正確的成本金額后會根據(jù)這個成本的金額相應變化的所得稅啊。這個不是你去估計的。那需要你填寫正確的成本金額后會根據(jù)這個成本的金額相應變化的所得稅啊。這個不是你去估計的。
這個是系統(tǒng)自動生成的?那我在哪個地方能測算一下補繳的金額呢?
是系統(tǒng)生成的,測算的話,有的課程有測算表,因為成本的金額×稅率,就是你減少的稅款