可以的,沒問題的哈
老師,之前公司做賬實(shí)收資本沒到賬了,就做了借:其他應(yīng)收款(法人和股東) 貸:實(shí)收資本,現(xiàn)在需要調(diào)整下,做的:借:實(shí)收資本 貸:其他應(yīng)付款,那其他應(yīng)收款需要做調(diào)整嗎。?
老師,個(gè)人和公司借款,之前是其他應(yīng)收款,現(xiàn)在個(gè)人打進(jìn)來比之前借的多,分錄怎么寫更好呢? ①借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款(沖掉之前借的部分) 貸:其他應(yīng)付款(多打進(jìn)來的部分) ②借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 借:其他應(yīng)付(多付的部分) 貸:其他應(yīng)收
老師 我這筆費(fèi)用提前預(yù)支了 我以前都是先給報(bào)銷單然后在給錢 做賬的時(shí)候是少做一筆轉(zhuǎn)應(yīng)收個(gè)人的 但是現(xiàn)在他不是把單拿回來了嗎 我應(yīng)該沖銷個(gè)人款 但是拿回來的單不夠 剩下的不讓他轉(zhuǎn)過來抵扣下次的單 我這個(gè)是日常賬做的 我往外賬上轉(zhuǎn)的時(shí)候以前是借其他應(yīng)付款 貸現(xiàn)金 外賬上就借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)收款 貸現(xiàn)金 然后外賬的費(fèi)用票就抵扣其他應(yīng)收款但是現(xiàn)在內(nèi)賬不是轉(zhuǎn)到應(yīng)收個(gè)人款上了嗎 那我這比外賬分錄咋做呀 是借應(yīng)收個(gè)人款 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)收個(gè)人款嗎
之前公司的賬務(wù) 一直把收到個(gè)人的款做其他應(yīng)收款 付給個(gè)人的做其他應(yīng)付款 但一直都掛著賬 可不可以直接 兩個(gè)科目對沖掉
老師,,之前老板有墊付工資費(fèi)用,有個(gè)付給個(gè)人的報(bào)銷沒有發(fā)票,走了公戶,我借:其他應(yīng)收款-個(gè)人,貸:銀行存款,,但是其他應(yīng)收款就收不回來,我要平賬的話,我可以做還法人款嗎?借-其他應(yīng)付款法人 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人嗎?把賬做平嗎
公司是一個(gè)體檢中心,幾年前包括買一些家具等其他東西,是從個(gè)人給出去的沒有發(fā)票,有的是從公戶走的也沒有給發(fā)票,公司現(xiàn)在過去幾年了需要如何調(diào)整,實(shí)務(wù)當(dāng)中一般如何操作需要改之前的報(bào)表嗎?如果現(xiàn)在直接計(jì)入利潤分配未分配利潤的話是不是就可以不改以前的報(bào)表了,那如果計(jì)入利潤分配的分配利潤之后是不是就沒有實(shí)現(xiàn)稅前扣除了
第三方物流賠付貨物損毀,丟失,的會(huì)計(jì)分錄
你好,老師請問我公司一臺(tái)固定資產(chǎn)小汽車,現(xiàn)在賬面價(jià)值是5萬,現(xiàn)在給別人頂賬6萬,需要開具幾個(gè)點(diǎn)的銷售發(fā)票???需要繳納什么稅
財(cái)務(wù)報(bào)表怎么知道是真是假
您好,想咨詢下:針對規(guī)定第二點(diǎn),這里第三方所持股份,是求和超過25%;還是說,每一方都必須超過25%。比如圖片中兩種情況,a與b 都是關(guān)聯(lián)方嗎?
一般納稅人的稅種稅率是多少
老師有現(xiàn)金日記賬表格, 求和公式怎么計(jì)算呢?
報(bào)表審計(jì)的概念及適用對象?
老師問一下如果老板想提取公司38萬元,按照獎(jiǎng)金和發(fā)工資,老師可以講一下計(jì)算過程嗎?謝謝
個(gè)體工商戶增值稅季度申報(bào)未開票價(jià)稅合計(jì)320,000元申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎樣填列報(bào)表數(shù)據(jù)?增值稅申報(bào)流程先說的詳細(xì)一些
不用吧明細(xì)管理費(fèi)用-和進(jìn)項(xiàng)稅對沖正在重做吧
是的,不需要沖的哈,管理費(fèi)用科目沒錯(cuò)就不沖
好的,我之前是沖了在做一遍調(diào)整的,想問問不沖行不行,了解了,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評哦。