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老師,以前用企業(yè)員工中個(gè)人名字買了一臺(tái)車,發(fā)票名稱也是個(gè)人的,用個(gè)人卡還貸款,都是從單位轉(zhuǎn)入個(gè)人卡的。一直都掛其他應(yīng)收款a了,這臺(tái)車現(xiàn)在還完貸款了,自從購入后一直單位用車了,這種請(qǐng)款需要怎么處理呢,

2025-04-28 10:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-28 10:11

同學(xué),你好 處理不了,只能掛著,這個(gè)車不是公司車

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快賬用戶1353 追問 2025-04-28 10:13

老師,那我這個(gè)車賣給別的分公司可以嗎,以個(gè)人名字賣給其他分公司,其他分公司需要繳納什么稅款呢,賣車的個(gè)人需要繳納什么稅?

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齊紅老師 解答 2025-04-28 10:14

同學(xué),你好 可以,個(gè)人繳納增值稅,附加稅,個(gè)稅 購買的公司,不用繳納稅

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快賬用戶1353 追問 2025-04-28 10:17

老師,那這個(gè)公司購買回來幾年后,公司在想把車賣了,公司是一般納稅人和小規(guī)模繳納的稅款有什么區(qū)別呢

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齊紅老師 解答 2025-04-28 10:19

同學(xué),你好 因?yàn)橘I來不能抵扣,一般納稅人出售可以3%減按3%。小規(guī)?,F(xiàn)在1%

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快賬用戶1353 追問 2025-04-28 10:19

老師,那小規(guī)模不超過30萬這個(gè)固定資產(chǎn)可以免稅嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-28 10:21

同學(xué),你好 開具普通發(fā)票,可以免稅

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快賬用戶1353 追問 2025-04-28 10:22

老師,如果小規(guī)模企業(yè),我這個(gè)季度銷售收入已經(jīng)20萬元了,我在賣個(gè)固定資產(chǎn)13萬,這樣超過30萬了,按照哪個(gè)數(shù)額繳納增值稅。

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齊紅老師 解答 2025-04-28 10:23

同學(xué),你好 總共是33萬

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快賬用戶1353 追問 2025-04-28 10:24

意思出售固定資產(chǎn)那部分也算實(shí)際收入里表繳納增值稅唄,還有我這個(gè)月如果沒有收入,只有賣固定資產(chǎn)13萬,還需要繳納增值稅了嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-28 10:25

同學(xué),你好 那就不用

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快賬用戶1353 追問 2025-04-28 10:28

老師,如果以后變成一般納稅人了出售這個(gè)固資13萬就應(yīng)該按照3的稅率繳納增值稅了唄

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齊紅老師 解答 2025-04-28 10:31

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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快賬用戶1353 追問 2025-04-28 10:32

老師,那個(gè)人賣車如果這個(gè)車價(jià)是10萬元,需要個(gè)人按照哪個(gè)比例交稅呢

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齊紅老師 解答 2025-04-28 10:33

同學(xué),你好 個(gè)人參考小規(guī)模

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快賬用戶1353 追問 2025-04-28 10:34

按照哪個(gè)稅率呢

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齊紅老師 解答 2025-04-28 10:35

同學(xué),你好 增值稅是1%

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快賬用戶1353 追問 2025-04-28 13:31

老師,那個(gè)稅按哪個(gè)稅率交呢

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齊紅老師 解答 2025-04-28 13:52

同學(xué),你好 20%的個(gè)稅來繳納

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同學(xué),你好 處理不了,只能掛著,這個(gè)車不是公司車
2025-04-28
您好,這個(gè)資產(chǎn)不在公司賬上,得讓員工按現(xiàn)在賬上的其他應(yīng)收款科目來賣給我們,把這個(gè)往來科目給平了,然后再把固定資產(chǎn)清理 借:固定資產(chǎn)清理 貸:固定資產(chǎn) 對(duì)外轉(zhuǎn)讓,確認(rèn)銷項(xiàng)稅額: 借:銀行存款/其他應(yīng)收賬款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理
2024-06-29
你好,車在個(gè)人的名下嗎?
2024-06-28
你好,同學(xué),那車就不屬于公司財(cái)產(chǎn),需要將其他應(yīng)收款收回來,我方便問一下,這個(gè)員工是公司股東嗎
2024-06-28
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
2024-06-21
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