你好,這部分沒法使用了嗎?
老師好,我們買的一批電動(dòng)車,已經(jīng)使用兩年,票也開全了入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在由于廠商原因,電池有問題,剛好還有最后一筆款沒付,現(xiàn)在協(xié)商完后,簽了一個(gè)三方協(xié)議,把原廠商甲的剩余款項(xiàng)轉(zhuǎn)給廠商乙,由乙更換電池并把剩余款項(xiàng)支付給乙,現(xiàn)在問題是乙也開來(lái)發(fā)票,請(qǐng)問這部分付款賬務(wù)要怎么處理,原電池價(jià)格單獨(dú)不出來(lái),這算固定資產(chǎn)更新改造嗎?要怎么做賬務(wù)
某企業(yè)于12月份以更新設(shè)備的名義淘汰了6臺(tái)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的機(jī)器設(shè)備,設(shè)備原值90萬(wàn)元,已提折舊50萬(wàn)元,財(cái)會(huì)部門按廠長(zhǎng)授意作了固定資產(chǎn)清理的賬務(wù)處理,會(huì)計(jì)分錄為:借:固定資產(chǎn)清理——機(jī)器設(shè)備400000累計(jì)折舊500000貸:固定資產(chǎn)——機(jī)器設(shè)備90000012月末,將其凈值40萬(wàn)元作為固定資產(chǎn)清理后的凈損失,由“固定資產(chǎn)清理”賬戶轉(zhuǎn)入“營(yíng)業(yè)外支出”賬戶,會(huì)計(jì)分錄為:借:營(yíng)業(yè)外支出——處理固定資產(chǎn)凈損失400000貸:固定資產(chǎn)清理——機(jī)器設(shè)備400000注冊(cè)會(huì)計(jì)師分三步審查了該企業(yè)的上述行為:第一步,審閱固定資產(chǎn)清理明細(xì)賬。發(fā)現(xiàn)上述6臺(tái)設(shè)備的會(huì)計(jì)處理有缺陷,設(shè)備未到年限卻作清理,而賬簿記錄中沒有清理費(fèi)用和殘料價(jià)值或變價(jià)收入。第二步,盤點(diǎn)實(shí)物。經(jīng)實(shí)地查看和盤點(diǎn),已作清理處理的6臺(tái)設(shè)備在車間根本沒動(dòng),而且照常運(yùn)轉(zhuǎn)。第三步,調(diào)查企業(yè)對(duì)該設(shè)備作固定資產(chǎn)清理的指導(dǎo)思想。經(jīng)詢問有關(guān)人員,得知其目的是通過提前報(bào)廢該6臺(tái)設(shè)備,壓縮當(dāng)年利潤(rùn)數(shù)額,以少交所得稅,從而緩解資金不足的困境。要求:根據(jù)以上情況,編制調(diào)整分錄。
老師我固定資產(chǎn)購(gòu)進(jìn)的原值含稅是623000,沒有抵扣認(rèn)證,期間提折舊268683.04,按照剩余的賬面354316.96做了無(wú)償轉(zhuǎn)讓沒有發(fā)生清理費(fèi),按視同銷售3%減按2%申報(bào)了增值稅,354316.96/1.03=343997.05*0.02=6879.94稅額原本是10319.91實(shí)交了6879.94 ,下面的分錄對(duì)應(yīng)的金額要怎么填,理不清思路,自己帶入數(shù)據(jù)之后分錄不平,又不知道哪里做錯(cuò)了 (1)借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) (2)借:應(yīng)收售價(jià) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款1%的減免這部分金額沖減固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額- 3%稅率 固定資產(chǎn)清理 (3)借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入-非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得(如果是損失計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出)
您好,老師,公司進(jìn)入清算注銷,公司名下有兩輛小客車已轉(zhuǎn)移登記到個(gè)人名下,沒有轉(zhuǎn)讓收入,請(qǐng)問賬務(wù)怎么處理?分錄是這樣嗎?借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:營(yíng)業(yè)外支出-非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈損失 貸:固定資產(chǎn)清理 有什么比較好的處理方式?
請(qǐng)教各位老師,我公司在2021年10月銷售一臺(tái)機(jī)械設(shè)備,并于2021年11月給客戶開具了本臺(tái)設(shè)備的全額發(fā)票,因客戶經(jīng)營(yíng)不佳,到目前還有一部分尾款沒收到,客戶 現(xiàn)在想把這臺(tái)機(jī)器退回來(lái),我們?cè)俑兑徊糠皱X.這個(gè)怎么操作?是他們作為固定資產(chǎn)清理,給我公司開一張發(fā)票,還是把我公司開給客戶的發(fā)票退回來(lái).已經(jīng)過去兩年了,還能退票處理嗎?
公司用的是金蝶KIS云 專業(yè)版,在錄憑證的時(shí)候我想直接打中文出現(xiàn)我所需要的科目 請(qǐng)問在哪里可以設(shè)置
請(qǐng)問老師,開建筑服務(wù)異地施工,先做了跨區(qū)域事項(xiàng)報(bào)告,然后開始開票,什么時(shí)候預(yù)繳稅款呢。怎么預(yù)繳稅款呢
老師想問一下,如果更改了23年的所得稅報(bào)表,滯納金是從更改之日起算,還是從申報(bào)所屬期開始算
公司做直播帶貨,按銷售提成算收入,會(huì)計(jì)要給對(duì)方公司開什么票?要交哪些稅呢?
老師 我這家單位是做金屬制品加工的,既有自己加工的也有委托外面加工的,這個(gè)在做成本結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候分錄該怎么寫呢?
公司注冊(cè)資金500萬(wàn),老板分批繳納的,請(qǐng)問這個(gè)繳納的印花稅可以等500萬(wàn)都認(rèn)繳完再申報(bào)嗎?
請(qǐng)老師幫我解析一下這個(gè)題,謝謝!
小牛犢出生了用什么原始憑證入賬
物業(yè)支付業(yè)主委員工資怎么寫分錄
老師,專票沒有抵扣怎么寫入賬分錄
沒有使用了,已經(jīng)報(bào)廢了,用了三年
在嗎?怎么不理我呢
沒法使用的, 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸固定資產(chǎn), 借銀行存款,貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。
累計(jì)折舊是二級(jí)科目嗎?,我是這樣做的借累計(jì)折舊,,貸固定資產(chǎn),借方科目沒有使用到固定資產(chǎn)清理科目,這樣對(duì)嗎!還是借固定資產(chǎn)清理—累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn)科目嗎
累計(jì)折舊是一級(jí)科目 你當(dāng)時(shí)折舊做了借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸累計(jì)折舊的吧 就是這個(gè) 沒有殘值已經(jīng)折舊完的可以
折舊完了 沒有殘值 第一種
每月月低計(jì)提固定資產(chǎn)折舊費(fèi),凈殘值1.1242.借!費(fèi)用!貸累計(jì)折舊
借固定資產(chǎn)清理,這里是凈殘值1.1242 累計(jì)折舊,已經(jīng)折舊的金額 貸固定資產(chǎn),原值