你好,我想問一下,“抖音提示我們信息不全,雙方的銀行賬號開戶行沒填”,是我們上傳發(fā)票,他們審核提示,還是我們直接開了,他們自動給我們你回復(fù)。現(xiàn)在都已經(jīng)提示信息不全了,也沒跨月,直接紅沖再重填,對方還審核么?(限制次數(shù)嗎)

開發(fā)票,一筆業(yè)務(wù)本來就應(yīng)該只開一次相符的發(fā)票,不小心開多了幾次發(fā)票,(尤其針對隨貨開發(fā)票的客戶,每一次業(yè)務(wù)都隨票,現(xiàn)在算起來,確實(shí)有已經(jīng)業(yè)務(wù)對得上的普票,已經(jīng)給了客戶。開多的那些就在手上,手上有開多的第二聯(lián)發(fā)票,開多的普票,需要沖紅,才對的上每一次業(yè)務(wù)開一張普票。至于我們公司的其他客戶,是后面才開票的,例如一張發(fā)票對應(yīng)一個月業(yè)務(wù)的,那么哪怕不小心同一個月的業(yè)務(wù)開了2張一樣的,其實(shí)也可以的吧,因?yàn)槎际沁@些產(chǎn)品,單價都一樣的,開多的這1張,少于后面沒開發(fā)票的金額。)跨月了,應(yīng)該沖紅比較好,還是直接去稅局承認(rèn)由于個人糊涂,所以這樣開多了發(fā)票,才沖紅的。 我們一個月由于正常的退貨或者別的開錯原因,也有沖紅,這些導(dǎo)致月沖紅也算是比較多了。所以,沖紅里面也有正常的,也有非正常的,正常的,到時可以解釋,非正常的我不小心操作,還是直接和稅局解釋,比較好呢,免得開票系統(tǒng)提示開票異常?麻煩給出解答,怎么處理,自告奮勇的去承認(rèn)呢,還是如何?
老師們,公司在15年與上游客戶簽了106116元的合同,并在2015年11月份開具了106116元的普通發(fā)票,在2016年7月份我們支付了50000元,2017年支付了26116元,但是我們翻看15年和16年的賬套及記賬憑證,我們3個財務(wù)都沒有找到106116元的發(fā)票,也沒有當(dāng)時支付的50000元和26116元的銀行付款憑據(jù),但是這兩張付款憑據(jù)我們重新可以打印出來了,可是那個106116元的合同我們也找不到,我把對方發(fā)給我的合同及發(fā)票打印出來讓老板看了,老板也找不到這106116元合同及發(fā)票,老板記得這筆業(yè)務(wù)也是合同簽字的,現(xiàn)在這家公司正在接受審計(jì)查賬,要求我們簽字確認(rèn)還欠他們這個公司的3萬元,我們沒有找到自己的原始憑據(jù)我們不能簽字,老板的意思是看他們這個公司能不能給我開個3萬元的發(fā)票等資金周轉(zhuǎn)開的時候還清這筆欠款,但是我們現(xiàn)在賬套軟件銀行余額與實(shí)際網(wǎng)銀賬戶余額是一致的,如果我們從公司基本戶出這個錢我們沒有3萬的發(fā)票,而且前期的賬套里并沒有掛這個上游單位的3萬欠款,連這個公司供應(yīng)商名稱都沒有的,老師們能否給我一個處理的辦法呢?
她在抖音直播賣服裝,之前是個實(shí)體店,是個個體工商戶,流水大約一年800-1000萬,銀行流水,但是你知道他們是薄利多銷,利潤大約10%,但是他們很難取到進(jìn)項(xiàng)票,批發(fā)都不給開,他們也沒有公戶都是個人卡,每個月或隔兩個月平臺做一次活動,比如這件衣服100,顧客拿 80,平臺負(fù)擔(dān)20,商家還是100元,但是真對平臺的20元,商家需要給她開票,所以我同學(xué)就開通了稅務(wù),每個季度開上3000元左右,也就針對開票金額去報稅,她想做規(guī)范一點(diǎn),怎么操作
全資子公司怎么給母公司開發(fā)票,都是小規(guī)模。合同內(nèi)容:抖音本地服務(wù)合同,母公司擁有與抖音平臺合作的服務(wù)商平臺,林客系統(tǒng),定時給綁定商家及我們服務(wù)商返傭金,子公司與母公司之間簽訂合作協(xié)議,母公司給子公司用這個平臺,下設(shè)一個子賬號,但是子賬號所有綁定的商戶結(jié)算的服務(wù)商傭金都會直接進(jìn)入母公司的公戶,母公司和子公司簽了個協(xié)議,母公司控股35%,子公司控股65%,現(xiàn)在協(xié)議里說母公司按季度或按月支付給子公司流水提成,也就是綁在子公司上的商戶產(chǎn)生的傭金,母公司按30%返給子公司,這種的子公司要給母公司開票嗎?開什么票?還用再簽合同嗎?
想問一下,我們集團(tuán)下有個子公司開展了一個抖音推廣的一個業(yè)務(wù),金額有兩個多億元,我們現(xiàn)在收到稅局的通知,讓我們就以下幾個問題答復(fù)他們 1.發(fā)票開具內(nèi)容(*信息技術(shù)服務(wù)*信息服務(wù)費(fèi))與實(shí)際經(jīng)營業(yè)務(wù)不符。(我們簽訂的合同里面寫抖音發(fā)布內(nèi)容) 2.購銷業(yè)務(wù)未支付未收取的款項(xiàng)數(shù)額較大 3.與風(fēng)險人員有關(guān)聯(lián)(財務(wù)經(jīng)理是某公司增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)風(fēng)險納稅人) 4.下游客戶數(shù)量較少-專票(他們意思是說這個抖音業(yè)務(wù)下游公司的開票額度一個月只有500萬,但是我們給這個公司一個月開2點(diǎn)多億的發(fā)票) 以上幾個問題怎么答復(fù)稅局比較
員工個人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對應(yīng)的金額,這部分計(jì)入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報稅時,海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進(jìn)項(xiàng)票供應(yīng)商還未開給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫,那這個預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實(shí)際情況,不確認(rèn)收入,報稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險給客戶的時候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費(fèi)怎樣做分錄?
老師,請問利潤表里面要報的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個意思吧!
老師,會計(jì)離職交接明細(xì)是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
老師,印花稅按年繳納的,現(xiàn)在每個月要計(jì)提嗎?怎么計(jì)算哈
我正在申報一個個人獨(dú)資企業(yè)的個人經(jīng)營所得稅,進(jìn)入個人經(jīng)營所得申報頁面,如圖所示,上面圈著的幾項(xiàng)顯示零。那么我是不是直接點(diǎn)藍(lán)色按鈕“提交申報”就可以了?

