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公司銷售收入之前的會(huì)計(jì)做成了借:其他貨幣資金,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,現(xiàn)在我更正是不是直接沖借:應(yīng)收賬款,貸:其他貨幣資金

2025-04-24 08:30
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-24 08:31

你好,是的,你如果還沒有收到錢就是這樣做。

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快賬用戶4693 追問(wèn) 2025-04-24 08:32

后面做銀行賬的時(shí)候,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款,對(duì)嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2025-04-24 08:33

你好,對(duì)的,就是這樣子做。

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你好,是的,你如果還沒有收到錢就是這樣做。
2025-04-24
你好,可以的,你寫的很對(duì)的
2020-12-04
同學(xué)您好,請(qǐng)問(wèn)有什么問(wèn)題嗎
2021-12-09
您好,不對(duì),內(nèi)外賬一樣的分錄,區(qū)別在沒有發(fā)票的成本和收入只在內(nèi)賬里,
2024-02-28
可以的,可以這么做的,但是軟件做賬的最好把這個(gè)無(wú)票收入放到貸方負(fù)數(shù)。
2023-04-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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