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我們是高新企業(yè),假如研發(fā)人員工資一個月10000,計提的借研發(fā)支出-資本化支出-人工 10000,貸應付職工薪酬10000。然后這一萬有 7000是在生產(chǎn)在最后結(jié)轉(zhuǎn)到商品里出售結(jié)轉(zhuǎn)到成本科目了,有3000是在做設(shè)計,最后應該費用化進管理費用-研究費用最后結(jié)轉(zhuǎn)到本期損益了。這樣對不對?

2025-04-22 10:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-04-22 10:41

同學你好,請稍等一下,老師馬上解答

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快賬用戶5593 追問 2025-04-22 10:44

我們是非標生產(chǎn),其實研究設(shè)計過程就已經(jīng)在生產(chǎn)了,研究結(jié)束其實就生產(chǎn)結(jié)束交付給客戶投入使用了,都是實物商品

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齊紅老師 解答 2025-04-22 10:45

計提工資? 借:研發(fā)支出-資本化支出-人工 7,000   研發(fā)支出-費用化支出-人工 3,000 貸:應付職工薪酬 10,000 ?月末處理? ?資本化部分??: 借:存貨(或合同履約成本) 7,000 貸:研發(fā)支出-資本化支出-人工 7,000 產(chǎn)品出售時結(jié)轉(zhuǎn)至營業(yè)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 7,000 貸:存貨 7,000 ?費用化部分?: 借:管理費用-研發(fā)費用 3,000 貸:研發(fā)支出-費用化支出-人工 3,000

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齊紅老師 解答 2025-04-22 10:46

同學你好,詳細賬務(wù)處理步驟如上,是否已解決?方便的話幫老師點個五星好評,祝一切順意

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快賬用戶5593 追問 2025-04-22 10:48

謝謝,非常詳細,易懂

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齊紅老師 解答 2025-04-22 11:09

不客氣的,祝您一切順利

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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