同學(xué),你好 沒(méi)有不合規(guī),聽(tīng)你的描述,你的公司沒(méi)有不合規(guī)
老師,你好,揚(yáng)州采購(gòu)合同印花稅很多 公司正常不交,我們公司 想全交起來(lái),正規(guī)起來(lái),然后我4月份開(kāi)始就有采購(gòu)合同,也好多沒(méi)合同,有票,我想補(bǔ)印花稅。我是不是可以等 我,有銷(xiāo)售開(kāi)票,那個(gè)月一起申報(bào),還是說(shuō)。我這個(gè)月沒(méi)開(kāi)票,就先申報(bào)印花稅,我是不是也可有勾進(jìn)項(xiàng)票,把印花稅的錢(qián),抵扣掉 ,我們一直,還沒(méi)有開(kāi)票。沒(méi)有銷(xiāo)售合同去把發(fā)票提成10萬(wàn)元,百萬(wàn)的,現(xiàn)在是萬(wàn)元的,還沒(méi)領(lǐng)發(fā)票
老師,我想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,就是那個(gè)我們公司現(xiàn)在就是賣(mài)一種一個(gè)酒,這個(gè)酒是我們市場(chǎng)從一個(gè)酒廠進(jìn)的,這個(gè)沒(méi)問(wèn)題,他可以給我們開(kāi)發(fā)票,我就是有進(jìn)項(xiàng),我也可以開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng),但是我們現(xiàn)在還賣(mài)一種酒,這個(gè)酒就怎么說(shuō)呢,就是不是這個(gè)完全是這個(gè)酒廠出的,他只不過(guò)說(shuō)白了,他就是把那個(gè)這個(gè)酒的那個(gè)液體灸。賣(mài)給我們,然后呢,他現(xiàn)在就開(kāi)不出來(lái)那種成品酒的那種發(fā)票,他就不給我們開(kāi)發(fā)票,但是我現(xiàn)在這個(gè)酒呢,我自己買(mǎi)的包裝盒子什么的,我現(xiàn)在對(duì)外賣(mài),我要開(kāi)發(fā)票,就現(xiàn)在這種沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),只有銷(xiāo)項(xiàng)的話,是不是這個(gè)不太合規(guī)?
老師,就是我們公司是有三個(gè)公司,他一個(gè)是一般納稅人,一個(gè)小規(guī)模,一個(gè)是個(gè)體戶。他個(gè)體戶跟小規(guī)模的,最主要就是說(shuō)是用來(lái)開(kāi)票給一個(gè)公司,給那個(gè)一般納稅人的,最主要就是說(shuō)有時(shí)候是降低他的那個(gè)利潤(rùn),像這樣我們只是也是說(shuō)是開(kāi)發(fā)票,那現(xiàn)在不是好多都是老板都說(shuō)自己開(kāi)幾個(gè)公司,最主要就是說(shuō)那些錢(qián)轉(zhuǎn)來(lái)轉(zhuǎn)去,然后好做發(fā)票那些的,那就等于說(shuō)是是開(kāi)發(fā)票嘛,對(duì)吧,他也沒(méi)有正式的業(yè)務(wù)往來(lái)呀,他只是為了幫幫他開(kāi)票,想這種情況下應(yīng)該怎么處理,公司希望少交點(diǎn)稅
就是我想問(wèn)一下,就是我現(xiàn)在接著這個(gè)那個(gè)公司就是裝修公司,嗯,他那個(gè)一直都沒(méi)有記過(guò)賬,然后他現(xiàn)在想從那個(gè)小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人,轉(zhuǎn)為一般納稅人,嗯,他們?cè)瓉?lái)那個(gè)公司賬戶上的錢(qián)。嗯,我我不知道他都過(guò)過(guò)什么,反正是他一直沒(méi)有記賬,他這公司也開(kāi)了好多年啦,原來(lái)就是一個(gè)空殼公司,啥也沒(méi)有干,然后最近干開(kāi)實(shí)體啦,然后。嗯,他這個(gè)賬怎么記呀,我怎么開(kāi)始建賬呀,我都我都感覺(jué)都頭大,我都。那就是他一般都是跟那個(gè)散戶,就是跟個(gè)人裝修的,你這個(gè)也沒(méi)有收入話開(kāi)就那種無(wú)票收入,嗯,就都是做一些這種無(wú)票收入可以嗎?如果多了的話,無(wú)票收入稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查賬呀。
老師你好,我想問(wèn)一下,就是我們公司租了別人的車(chē),然后是一個(gè)月480就是租給我們車(chē)的人,每個(gè)月給我們開(kāi)480元的發(fā)票,是不是這樣就挺正規(guī)的呀,這就沒(méi)事是吧,就是那個(gè)人是不是也不用交稅呀?嗯,因?yàn)樗褪鞘且呀?jīng)退休的人員,然后每個(gè)月就是只有480元的這個(gè)租車(chē)費(fèi)的收入是不是也涉及不到交個(gè)稅是吧?
老師,這3個(gè)產(chǎn)品的銷(xiāo)量比例,咋算的
銀行支付了3500元水電費(fèi),采購(gòu)運(yùn)費(fèi)500元.送貨運(yùn)費(fèi)1800元.購(gòu)入了6000元蔬菜(1元*6000斤,挑選整理后剩下5950斤),2000元臘腸40包*50元。全部賣(mài)出了,菜收入8200元,臘腸收入2980元,不考慮費(fèi)用計(jì)提,稅費(fèi)的情況下,各個(gè)分錄是怎么的?
老師,這3個(gè)產(chǎn)品的銷(xiāo)量比例為啥是3.2.1呢,咋算的
去年暫估一筆成本,在今年匯算還末取的發(fā)票,匯算時(shí)做了調(diào)增,交了企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)一下之前暫估的那筆會(huì)計(jì)分錄需要怎么做賬務(wù)處理?
老師好!去年的社保今年基數(shù)調(diào)整補(bǔ)交了40多塊錢(qián),但其中個(gè)人部分無(wú)法收回,因員工突發(fā)疾病去世了,那個(gè)人部分可以計(jì)入什么科目
公司有張總李總合伙經(jīng)營(yíng),持股比例各49和51公司欠銀行2000萬(wàn)借款。張總要把49的股權(quán)全部轉(zhuǎn)給李總,轉(zhuǎn)讓中欠的債務(wù)如何處理
樸老師在嗎?有問(wèn)題追問(wèn)
當(dāng)月處置的固定資產(chǎn)還要計(jì)提折舊,那處置的時(shí)候累計(jì)折舊是當(dāng)月折舊后的金額還是月初的金額?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市 春節(jié)期間付給扭秧歌的錢(qián)會(huì)計(jì)分錄怎么做
報(bào)關(guān)單出口日期是456月,現(xiàn)在是7月6號(hào),我可以在7月15號(hào)之前開(kāi)456月關(guān)單對(duì)應(yīng)的出口發(fā)票嗎?然后在七月15號(hào)之前申報(bào)出口退稅嗎?感謝老師回復(fù),謝謝
但是我們公司的會(huì)計(jì),他就老是說(shuō)讓我銷(xiāo)戶。 他說(shuō),他的意思是說(shuō),現(xiàn)在一個(gè)季度30萬(wàn),就是核定征收是比較合規(guī)的。
她說(shuō)她保證不了稅務(wù)沒(méi)問(wèn)題,我覺(jué)得這個(gè)不是會(huì)計(jì)盡最大可能去避免的事情嗎
同學(xué),你好 會(huì)計(jì)說(shuō),流水不正常。 你是不是三流不一致呀。
三流不一致是什么意思
同學(xué),你好 就是現(xiàn)金流、貨物流、發(fā)票流,金額客戶名對(duì)不上的
我剛剛在抖音上面看了一下,他是說(shuō)核定征收的話,是按照利潤(rùn)率去去交稅的。那他既然給我定了45萬(wàn)一個(gè)季度。那我開(kāi)票我都沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn),然后我是按照這個(gè)利潤(rùn)率去交3%,5%~35%的那個(gè)稅率,那為什么。我們這個(gè)會(huì)計(jì)他還是說(shuō)有問(wèn)題呢,我我認(rèn)為核定征收這個(gè)就已經(jīng)是很明顯的,就是明顯就是成那個(gè)那個(gè)成本還有支出就是算不出來(lái)的那種啊。 核定征收的意思,不就是讓這些小企業(yè)就是得不到進(jìn)發(fā)票的那些方便一點(diǎn)嗎?我搞不懂
對(duì)沒(méi)錯(cuò),就是說(shuō)這個(gè)這個(gè)公司它就是只有收入沒(méi)有支出,其他的所有的業(yè)務(wù)都沒(méi)有,就是只跟。這一個(gè)公司合作有業(yè)務(wù)往來(lái)。 然后稅局是給這個(gè)公司核定一個(gè)季度是四四十五萬(wàn)嘛,但是我們是沒(méi)有開(kāi)到45萬(wàn)的。然后稅局嘞,現(xiàn)在他就不給我們開(kāi)那么。多了,一個(gè)月只給我們開(kāi)十萬(wàn)。 然后,我就覺(jué)得劃不來(lái)。然后,我想問(wèn)的是,核定征收的話,那他給我們定了45萬(wàn),但是我們只開(kāi)了30萬(wàn)的話,那他是按照45萬(wàn)去交稅的吧?
同學(xué),你好 給你核定了多少,你就按照多少繳納
百分之多少 如果我現(xiàn)在一個(gè)季度只開(kāi)30萬(wàn)以內(nèi),那我是不是也得一個(gè)季度交4千5 如果我后期都是不超過(guò)30萬(wàn),稅局會(huì)不會(huì)把核定征收的金額降下來(lái)
同學(xué),你好 你是核定的,你就按照核定的走。沒(méi)有什么百分之多少。
工商戶季度開(kāi)票45萬(wàn)的情況下,需要繳納的稅款主要包括增值稅、附加稅和個(gè)人所得稅。具體計(jì)算如下: 增值稅:由于開(kāi)票金額超過(guò)30萬(wàn),增值稅稅率為1%。因此,增值稅為45萬(wàn) × 1% = 4500元。 附加稅:附加稅為增值稅的12%,減半征收后為6%。因此,附加稅為4500元 × 6% = 270元。 個(gè)人所得稅:根據(jù)當(dāng)?shù)卣撸瑐€(gè)人所得稅可能適用核定征收或查賬征收。如果是核定征收,稅率可能為0.5%到1%。假設(shè)適用0.5%的核定征收稅率,個(gè)人所得稅為45萬(wàn) × 0.5% = 2250元。大概是這樣的金額吧
同學(xué),你好 嗯嗯,是的