你好,這個(gè)的話是可以走福利費(fèi)的,不需要繳納個(gè)人所得稅工資沒在你單位的話可以賣服裝你好,這個(gè)的話是可以走福利費(fèi)的,不需要繳納個(gè)人所得稅工資沒在你單位的話可以賣服裝。
老師好,我們有一套裝置出讓給集團(tuán)內(nèi)其他公司,為了方便裝置在新公司正常運(yùn)行,領(lǐng)導(dǎo)同意將裝置現(xiàn)有人員暫借給新公司使用一段時(shí)間,但工資還是在原公司發(fā)放,請問原公司可以將這部分人員薪酬與新公司以勞務(wù)費(fèi)的形式收費(fèi)嗎?謝謝!
老師,我們公司購買了桌子,對方給我們公司開具了發(fā)票,但是我們這兒是員工個(gè)人卡付給賣桌子的那家了,現(xiàn)在的問題就是我們員工出的錢,我們公司用私卡給員工報(bào)銷,不走公戶報(bào)銷,但是對方又給我們公司開了發(fā)票,那這筆費(fèi)用記賬報(bào)稅我直接忽略還是要做賬呢?可以忽略不計(jì)嗎,不計(jì)會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師我們單位工會(huì)賬戶獨(dú)立開戶,只給在職軹工有福利走這里,但是我們退休人員簽合同不是和我們單位簽訂的,和勞務(wù)公司簽訂,他們開發(fā)票,由他們代攴保險(xiǎn)個(gè)稅,但是他們福利我們單位可以走費(fèi)用支出嗎?因?yàn)椴荒茏吖?huì)
請問老師,我們做電商的,有兩個(gè)公司,都是賣服裝的,員工在A公司抖音直播間購買了服裝,有訂單和付款記錄,開票開到B公司名下,b公司報(bào)銷,并拿到b公司的直播間展示樣衣用的,可以這樣操作嗎,算不算關(guān)聯(lián)交易,有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢
老師:您好!有個(gè)問題要請教一下。我們是設(shè)計(jì)單位,和甲方簽訂了設(shè)計(jì)合同,現(xiàn)在要派一個(gè)設(shè)計(jì)人員到甲方駐場。該設(shè)計(jì)人員的工資由甲方支付到我公司賬戶,我們再發(fā)放。該設(shè)計(jì)人員的工資我們要開票給甲方。我們開設(shè)計(jì)服務(wù)*設(shè)計(jì)費(fèi)發(fā)票給甲方可以嗎?
增值稅中有規(guī)定是既用于生產(chǎn)項(xiàng)目又用于職工食堂可以全額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?那外購材料既用于生產(chǎn)又用于職工食堂領(lǐng)用豈不是也可以全額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?我糊涂了,這怎么區(qū)分,老師?
老師請問一下我這邊發(fā)票已經(jīng)抵扣了,增值稅已經(jīng)申報(bào),對方還能作廢發(fā)票嗎
老師您好!國慶節(jié)快樂!請問個(gè)體戶,經(jīng)營范圍是勞務(wù)服務(wù),請的勞務(wù)人員開的滴滴打車發(fā)票,請問個(gè)體戶可以做成本票嗎?
老師好,小規(guī)模今年是開業(yè)第五年,之前幾年企業(yè)所得稅都是虧損,請問第三季度本年利潤余額在貸方,申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅時(shí),會(huì)交稅嗎?季度企業(yè)所得稅申報(bào)表第24欄彌補(bǔ)以前年度虧損額可以手動(dòng)填寫嗎
老師 個(gè)體戶變成查賬征收 當(dāng)月個(gè)體戶銷售收入,都是自然人的,自然人不需要發(fā)票,故銷售收入都沒有開票,當(dāng)月一個(gè)月的收入沒有開票如何做賬呢
老師,公司來審計(jì)是什么意思?審計(jì)后稅局還會(huì)查賬嗎
出口退稅申報(bào),如果10月份申報(bào)期內(nèi)申報(bào)出口退稅的話,退稅申報(bào)表可以先提前先填寫和自檢嗎,等到增值稅辦完后,就提交申報(bào)出口退稅表
老師,麻煩幫我看下,六月份收到紅字發(fā)票,我做的憑證是沖庫存和應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),然后七月份的申報(bào)表里抵扣出來后,我應(yīng)該怎么做?我6月份是不是就做錯(cuò)了?
單價(jià)是3700的模具,入固定資產(chǎn)么?
會(huì)計(jì)分錄怎么寫啊。希望詳細(xì)點(diǎn)
老師,不繳納個(gè)人所得稅,企業(yè)所得稅用不用納稅全額調(diào)增
還是按工資比例14%扣除
您好,這個(gè)的話按照工資比例14%扣除,這個(gè)是