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老師,你好,我想問一下,個人獨資小規(guī)模公司繳納社保怎么做會計分錄,每個月也沒有發(fā)工資

2025-04-17 14:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-17 14:24

你好好,這個借,管理費(fèi)用,社保公司部分,其他應(yīng)收款社保個人部分貸,銀行存款。

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快賬用戶8495 追問 2025-04-17 14:24

也要分出個人部分嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-17 14:25

你好,是的,也是需要的。

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快賬用戶8495 追問 2025-04-17 14:25

她是法人哦,也是和正常員工需要拆分個人部分和公司部分嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-17 14:25

你好,是的,也是一樣的。

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快賬用戶8495 追問 2025-04-17 14:27

Ok,不發(fā)工資也是需要0申報嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-17 14:27

你好,如果有這個員工,你不發(fā)工資本身是違規(guī)的。 這種你要把個人的部分當(dāng)作工資來給他申報

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快賬用戶8495 追問 2025-04-17 14:28

就是把個人部分的社保當(dāng)成工資來給她申報

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齊紅老師 解答 2025-04-17 14:29

你好,是的,就是這樣子做。

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快賬用戶8495 追問 2025-04-17 14:30

好的,多謝

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齊紅老師 解答 2025-04-17 14:30

你好,不用客氣的了。

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快賬用戶8495 追問 2025-04-17 15:16

老師,如果把個人繳納社保部分當(dāng)成工資的話,那我會計分錄怎么做啊 繳納社保的時候,借:管理費(fèi)用-社保(公司部分) 貸是什么呢

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齊紅老師 解答 2025-04-17 15:23

你好,借管理,管理費(fèi)用,社保公司部分,其他應(yīng)收款社保個人部分貸,銀行存款。

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快賬用戶8495 追問 2025-04-17 15:31

那其他應(yīng)收款一直掛著嗎

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快賬用戶8495 追問 2025-04-17 15:32

不是要把個人部分當(dāng)成工資嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-17 15:32

不是的,你發(fā)工資的時候從上面扣下來。 借應(yīng)付職工薪酬 貸,其他應(yīng)收款社保個人部分。

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快賬用戶8495 追問 2025-04-17 15:34

問題是沒有發(fā)工資這個環(huán)節(jié)啊

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快賬用戶8495 追問 2025-04-17 15:35

只交社保不發(fā)工資

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齊紅老師 解答 2025-04-17 15:36

你好,社保的個人部分就相當(dāng)于你給他發(fā)了工資。然后他拿這部分工資去交了個人部分的社保。

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快賬用戶8495 追問 2025-04-17 15:41

這個應(yīng)付職工薪酬是得計提對嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-17 15:42

你好是的,是的,也是要計提的。

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你好好,這個借,管理費(fèi)用,社保公司部分,其他應(yīng)收款社保個人部分貸,銀行存款。
2025-04-17
你好; 分公司的員工 是總部代發(fā) 和代繳社保嗎 ;分公司 不是獨立做賬報稅的嗎
2022-06-14
您好,你們工資申報了沒有?
2024-10-03
你好;? ? 1、計提工資: 借:管理/銷售費(fèi)用等19000 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資19000 2、計提社保:(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等)3166.52 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保3166.52? 3、次月發(fā)放工資時: 借:應(yīng)付職工薪酬——工資19000 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分)1552.92 庫存現(xiàn)金/銀行存款17447.08 4、上交杜保: 借:應(yīng)付職工薪酬——社保3166.52? 其他應(yīng)收款-個人社保1552.92 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 ?
2023-02-24
是的,是這樣賬務(wù)處理的 沒有繳納,就不用做繳納和發(fā)方的憑證
2021-04-07
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