都是可以的,只是業(yè)務發(fā)生時間先后順序不同
老師,您好,購買方已抵扣購進商品,后期退貨。庫存商品做借方負數(shù)還是做貸方正數(shù)。 購進:借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:預付賬款 退貨:借:預付賬款 (正數(shù))庫存商品(負數(shù))貸:應交增值稅-進項稅額轉出(正數(shù))這樣做對嗎?
收到進項發(fā)票分錄 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款/預付賬款 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待抵扣進項稅 …… 請問哪個對?
老師,付款給供應商,供應商沒有開發(fā)票來,借:預付賬款,貸:銀行存款。后期供應商開發(fā)票來了,借:庫存商品,借:應交增值稅進項稅額,貸:預付賬款。是這樣掛賬嗎?
老師,進口貨物,庫存商品金額按進口海關增值稅發(fā)票的完稅價格嗎, 分錄為借:庫存商品,貸:應付賬款, 扣款增值稅分錄為 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額, 付貨款的時候 借:應付賬款 貸:銀行存款 這些分錄正確嗎老師
進貨可以這樣寫分錄嗎借:庫存商品 預收賬款 應交稅費—應交增值稅進項 貸:應付賬款 銀行存款
靈活就業(yè)人員,建筑勞務公司,人員流動性大,要強制交社保嗎?
老師,請問應付賬款供應商下面除了設立暫估外,還要設立什么科目
老師,我們賬戶沒有錢,現(xiàn)在要給員工發(fā)工資,可以股東放進去賬戶實收資本,然后用實收資本給員工發(fā)工資嗎@董孝彬老師,我要怎么做分錄呢?還是把股東的錢放到其他應付款里
老師,工資綜合所得申報。6月員工沒人了,老板在另一個公司申報了工資,我7月還需要申報人嗎?
財稅2016,12號公告說的是一稅減半,兩稅減免嗎
SUNIFS函數(shù)設置了一行公式,怎么快速填充下面行也用同樣公式?
請問健身房的主營業(yè)務收入如何確認
老師,請問一下,我們公司的開出去的發(fā)票,跟開進來的發(fā)票,都跟入庫單出庫單不是一致的,因為啥?這又有什么關系呢?
老師,請問應付賬款供應商下面要設暫估嗎,有時侯發(fā)票沒來,怎么入賬
老師外貿(mào)我們是企業(yè)出口退稅,2024年1月份的報關單未申報退稅,現(xiàn)在要在中天易稅云平臺確認,2024這份報關單,對應的進項做了退稅勾選,2月份做的退稅申報。但是沒退稅,如果放棄退這筆稅,在中天易稅怎么操作。
好的,采購業(yè)務用預付賬款還是用應付賬款好?
沒有什么好不好哈,自己習慣怎么做就怎么做