都是可以的,只是業(yè)務(wù)發(fā)生時間先后順序不同
老師,您好,購買方已抵扣購進(jìn)商品,后期退貨。庫存商品做借方負(fù)數(shù)還是做貸方正數(shù)。 購進(jìn):借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:預(yù)付賬款 退貨:借:預(yù)付賬款 (正數(shù))庫存商品(負(fù)數(shù))貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出(正數(shù))這樣做對嗎?
收到進(jìn)項發(fā)票分錄 借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款/預(yù)付賬款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅 …… 請問哪個對?
老師,付款給供應(yīng)商,供應(yīng)商沒有開發(fā)票來,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款。后期供應(yīng)商開發(fā)票來了,借:庫存商品,借:應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額,貸:預(yù)付賬款。是這樣掛賬嗎?
老師,進(jìn)口貨物,庫存商品金額按進(jìn)口海關(guān)增值稅發(fā)票的完稅價格嗎, 分錄為借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款, 扣款增值稅分錄為 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額, 付貨款的時候 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 這些分錄正確嗎老師
進(jìn)貨可以這樣寫分錄嗎借:庫存商品 預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸:應(yīng)付賬款 銀行存款
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
好的,采購業(yè)務(wù)用預(yù)付賬款還是用應(yīng)付賬款好?
沒有什么好不好哈,自己習(xí)慣怎么做就怎么做