你好 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 應(yīng)交稅費—附加稅 應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 稅金及附加 貸:銀行存款??
建筑行業(yè)異地經(jīng)營預(yù)繳企業(yè)所得稅印花稅附加稅等怎么做賬務(wù)處理
請問老師,一季度繳納了附加稅,印花稅和增值稅,但是忘記做分錄了,這個月才發(fā)現(xiàn)!該怎么進行賬務(wù)處理
老師,異地預(yù)繳增值稅和附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅,分錄怎么寫呢?附加稅, 印花稅和企業(yè)所得稅可以當(dāng)月抵扣嗎?
稅務(wù)自查,補繳以前年度稅款(增值稅、企業(yè)所稅、印花稅及附加稅),怎么做賬務(wù)處理(小企業(yè)準則)
預(yù)繳增值稅、附加稅、印花稅、企業(yè)所得稅怎么會計處理
老師:我公司是生產(chǎn)型企業(yè),現(xiàn)公司一款產(chǎn)品打算出口,但是查了這款產(chǎn)品的退稅率為0%,是什么意思呢
老師 算個稅的時候需要把社保和公積金扣除嗎
老師,請問工程施工合同的印花稅是不是萬分之三呢
老師,什么叫股權(quán)融資總額,是賣股權(quán)么
租賃合同里開票方是a公司,房子所有權(quán)是a公司,但是租金收取方是個人,我們把租金轉(zhuǎn)給個人,有這個人跟a公司直接委托收款協(xié)議,這會有問題嗎
老師好,請問我們?nèi)ツ赀M了些風(fēng)扇等因價格低沒進固定資產(chǎn),現(xiàn)在我要賣了處理掉,能按13個點開票賣了嗎
你好,老師手工賬庫存現(xiàn)金和銀行存款累計這個地方是直接填余額就行吧不用填累計數(shù)吧?
公司有四個股東,并已完成實繳,后續(xù)每位股東按照比例又往公戶打了投資款,這種情況如何做賬,股東的投資款已超過了實繳
老師,出口發(fā)票的客戶名稱是按哪個?
租賃合同里開票方是 a公司,房子所有權(quán)是a公司,但是租金收取方是個人,我們把租金轉(zhuǎn)給個人,這會有問題嗎
計提的分錄呢?之前沒有計提,應(yīng)該計提在哪個時間?
你好 印花稅不需要計提 附加稅的計提分錄是,借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費—附加稅 所得稅的計提分錄是,借:所得稅費用,貸:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 時間是去年12月份
老師,所得稅和附加稅,當(dāng)時12月份沒有計提,現(xiàn)在回去補錄么?企業(yè)所得申報表要不要更正?為什么印花稅不用計提?
你好,是的 需要更正 那就是印花稅賬務(wù)處理的特殊性,不需要通過 應(yīng)交稅費科目核算,所以不需要計提?
老師,為什么說印花稅賬務(wù)處理的特殊性呢?
你好,這個就是賬務(wù)處理的規(guī)定,說不上為什么的(會計里面很多就是規(guī)定)
好呢,還有個問題老師,租車公司,都是法人微信收款,個人支付,這樣怎么開票,確認收入呢?
你好,根據(jù)租金收入開具相應(yīng)發(fā)票 根據(jù)收款金額,做相應(yīng)收入分錄就是了?
可是,對方是個人吶,他們也不要發(fā)票
你好,那就直接做無票收入分錄就是了?
無票分錄怎么做呢?我記得有老師說,確認無票收入金額過大,以及后期不開票會有風(fēng)險的不是么?
你好,與正常開票收入分錄是一樣的 如果無票收入是真實的,就沒有什么風(fēng)險的?
附件呢?要附什么?
你好,附件可以是出庫單或者送貨單?
租車哎,這有出庫單或者送貨單?
你好,可以就是收款收據(jù)??
老師,企業(yè)所得稅的滯納金是做營業(yè)外支出嗎?
你好,是的,是這樣的