 
                            你好,其實(shí)這個(gè)要看海南那邊是不是同意你們匯總核算?

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    您好老師,請問下我公司是總公司,現(xiàn)在報(bào)第四季度企業(yè)所得稅,是不是分公司要做匯總備案,數(shù)據(jù)給總公司申報(bào)啊
老師我們有個(gè)分公司要備案,備案《企業(yè)所得稅匯總納稅總分機(jī)構(gòu)備案》時(shí)提示:非總分機(jī)構(gòu)或者為空,無法進(jìn)行備案。這種情況怎么處理呢
老師,我們是分公司,稅金局要求總公司備案分公司,匯總繳納企業(yè)所得稅,但是總機(jī)構(gòu)那邊搞不了。 現(xiàn)在分公司放棄享受小微企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策,在稅務(wù)局在備案要怎么填呢?
老師 我們總公司在貴州 分公司在四川。分公司的企業(yè)所得稅報(bào)表要匯總到總公司申報(bào)。這個(gè)企業(yè)所得稅匯總納稅信息備案表要怎么填?
老師,你好,我們公司總部在河南,在海南建立一個(gè)分公司,我想問下他的所得稅稅率是多少?
 
                一般納稅人外購蔬菜,可以開具免稅發(fā)票嗎
為什么銀行希望在給企業(yè)放貸后,企業(yè)盡量留存借款時(shí)間久一點(diǎn)而不是馬上使用
老師,醫(yī)院收取病人的伙食費(fèi)和洗衣費(fèi),伙食費(fèi)是要轉(zhuǎn)給食堂的,洗滌費(fèi)是醫(yī)院收取,請問這個(gè)要怎么做賬啊
老師,請問一下一個(gè)公司采購辦公用品和勞保用品合計(jì)4萬多元,需要做一個(gè)合同嗎
您好!老師,我想請教一個(gè)問題,就是大型超市,庫存已系統(tǒng)亂,還有什么辦法算出超市的幸虧
2×24年1月1日,甲公司與乙公司簽訂商業(yè)用房租賃合同,從乙公司租入A大樓一層商業(yè)用房用于零售經(jīng)營。根據(jù)租賃合同的約定商業(yè)用房的租賃期為10年,自合同簽訂之日算起,乙公司有權(quán)在租賃期開始日5年以后終止租賃,但需向甲公司支付相當(dāng)于6個(gè)月租金的違約金;每年租金為1000萬元,于每年年末支付。租賃期滿后,甲公司有權(quán)按照每年1000萬元續(xù)租4年;租賃結(jié)束甲公司商業(yè)用房移交給乙公司。為獲得該項(xiàng)租賃,甲公司向房地產(chǎn)中介支付傭金20萬元。甲公司在租賃期開始日經(jīng)評估后認(rèn)為,其可以合理確定將行使續(xù)租選擇權(quán)。甲公司對租入的使用權(quán)資產(chǎn)采用年限平均法自租賃期開始日起計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)凈殘值為零。甲公司無法確定租賃內(nèi)含利率,其增量借款利率為6%。已知年金現(xiàn)值系數(shù):(P/A,6%,10)=7.6301,(P/A,6%,14)=9.2950。假定按年末分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用,也不考慮稅費(fèi)及其他因素。(以萬元為單位)1此租賃合同租賃期是多少年?并說明理由。2.24年1月確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)及租賃負(fù)債(以下都分錄)3.24年底支付租金;分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用4.25年底支付租金;分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用
這兩道題為什么不一樣呢?一個(gè)是進(jìn)口環(huán)節(jié)可以抵扣消費(fèi)稅,直接銷售的話可以抵扣消費(fèi)稅,為什么另一個(gè)委托加工收回來了之后,高于委托計(jì)稅組成價(jià)格直接銷售就要交消費(fèi)稅呢,搞不清楚了。
請問下入職體檢費(fèi)用我們以前的公司是接受個(gè)人抬頭的發(fā)票報(bào)銷的,入職工福利,代扣代繳個(gè)人所得稅?,F(xiàn)在我入職了一家上市公司,他們要求我的體檢必須開具公司抬頭的發(fā)票。請問這兩者有什么區(qū)別?
收到貨款,客戶說不要票了怎么辦,一直掛預(yù)收么?
凈負(fù)債的內(nèi)在價(jià)值等于賬面價(jià)值,這句話意味著什么


他們同意啊,他們想享受5%的所得稅稅率
你好,那你以后就將分公司的業(yè)務(wù),總公司都直接做賬就行。
我就是想知道這個(gè)匯總報(bào)稅,是只針對所得稅嗎?增值稅不受影響?這賬務(wù)還是各做各的?然后財(cái)務(wù)報(bào)表把雙方的收入跟成本合在一起嗎?
你好,是的。增值稅一般自己核算自己的 一般同一市區(qū)就合并增值稅。 就是你說的這樣做。
那意思就是我們雙方只有報(bào)所得稅了才需要把各自的報(bào)表合到一起,增值稅各報(bào)各的,因?yàn)檫€牽扯到這個(gè)我們總公司是一般納稅人增值稅稅率6%,他們是小規(guī)模稅率1%
你好,其實(shí)這種看稅務(wù)局的要求 一般跨省的話他們可以申報(bào)自己的增值稅。