可繼續(xù)按不扣殘值的折舊
老師,固定資產(chǎn)一次性扣除,在轉(zhuǎn)回的時(shí)候,如果有部分固定資產(chǎn)已達(dá)到使用期限足額提取完折舊了,該如何轉(zhuǎn)回,是將應(yīng)提取的折舊全部轉(zhuǎn)回嗎?該部分的固定資產(chǎn)雖然已足額提完折舊了但是仍可正常使用,未達(dá)到報(bào)廢狀態(tài),賬上的價(jià)值是剩下的原值*殘值率得出來的凈殘值。
老師我看到固定資產(chǎn)雙倍余額遞減法這里寫的由于每年年初固定資產(chǎn)凈值沒有扣除預(yù)計(jì)凈殘值,所以在計(jì)算固定資產(chǎn)折舊額時(shí),應(yīng)在其折舊年限到期前兩年內(nèi),將固定資產(chǎn)凈值扣除預(yù)計(jì)凈殘值后的余額平均攤銷,是什么意思的老師看不太懂
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)20年某個(gè)固定資產(chǎn),實(shí)際當(dāng)時(shí)已經(jīng)折舊完了,但是換做賬軟件時(shí),沒注意,繼續(xù)折舊了(把5%的殘值率給折舊完了)。所以只只好把殘值率改為0,但是沒有影響每個(gè)月折舊額。這樣子這樣子行不?其他還有會(huì)受影響需要更改的嗎?
財(cái)稅[2018]54號(hào),500萬元以下的固定資產(chǎn),允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,不再分年度計(jì)算折舊;請問在一次性稅前扣除的時(shí)候需要考慮殘值嘛?比如公司22年新購一項(xiàng)固定資產(chǎn)不含稅金額180萬元,固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)上按5年計(jì)提折舊,殘值5%;那么21年該資產(chǎn)是按180萬稅前扣除,還是按180萬*0.95稅前扣除?
固定資產(chǎn)當(dāng)時(shí)入帳增值稅專用發(fā)票入賬又抵扣了稅金了現(xiàn)在只折舊2年,還有沒折舊好,那已經(jīng)抵扣的稅怎么處理
老師你好,可以解釋一下畫起來的這句話什么意思嗎,沒太懂,
2×21年1月1日,甲公司以銀行存款672萬元從非關(guān)聯(lián)公司購入乙公司20%有表決權(quán)股份,取得對乙公司的有重大影響,當(dāng)日,乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為1030除一項(xiàng)Q存貨公允價(jià)值大于賬面價(jià)值25萬元以外,其他可辨認(rèn)資產(chǎn)和負(fù)債的賬面價(jià)值與公允價(jià)值相等。本次投資前,甲公司不持有乙公司股份且與乙公司不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。編制取的長投時(shí)的入賬分錄? 主要問題想問,初始入賬時(shí)的比一比,需不需要考慮條件中的:除一項(xiàng)Q存貨公允價(jià)值大于賬面價(jià)值25萬元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司開工資,他的個(gè)稅用在這個(gè)公司報(bào)嗎
小規(guī)模納稅人是服務(wù)型企業(yè),稅種核定里有服務(wù)類的項(xiàng)目,但不是生活服務(wù),開具了生活服務(wù)類的發(fā)票,但未進(jìn)行稅務(wù)核定,并申報(bào)和繳納了增值稅,這應(yīng)該怎么辦,稅務(wù)核定能補(bǔ)辦嘛
老師好,我們有一個(gè)推廣服務(wù)。為了這個(gè)推廣服務(wù)而發(fā)生的,咖啡費(fèi)用,餐費(fèi),水果費(fèi)和展會(huì)的鮮花費(fèi),這些費(fèi)用都直接計(jì)成本嗎?餐費(fèi)和鮮花費(fèi)如果有專票的話能抵扣嗎?
個(gè)體工商戶有開具專票,每期稅局幫忙自動(dòng)申報(bào)的,現(xiàn)因?yàn)檫@季度有開了專票,讓重新更正?,F(xiàn)在更正,填了專票金額,為什么一直不顯示應(yīng)納稅金呢?
董孝彬老師:報(bào)喜!我今天錄5月的憑證跟審核憑證,出報(bào)表,出準(zhǔn)備報(bào)稅的資料。然后把5月的憑證,報(bào)表,報(bào)稅資料都全部打印了出來。一氣呵成!耗時(shí)2小時(shí)。從一開始老是卡頓,不斷的提問。到今天,自己錄憑證,審核憑證,復(fù)核憑證都是自己來。全程沒有問過任何人。把錯(cuò)了幾筆分錄標(biāo)記了下來,自己復(fù)復(fù)盤。以下是我做的資料,我發(fā)現(xiàn)這個(gè)方法好好,適合我,這樣子我就知道每個(gè)月做完賬,出報(bào)表后,怎樣報(bào)稅了。資料清晰明了。不會(huì)像以前老是會(huì)有遺漏。太好了!
老師,你好。請問公司清稅注銷轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的其他應(yīng)付款需要交增值稅嗎?謝謝
怎么下載表格軟件,表格公式
老師,制造業(yè)每個(gè)月繳納社保,我計(jì)提時(shí),是把所有的管理人員繳納的養(yǎng)老醫(yī)療各種加起來然后做到借管理費(fèi)用~社保 還是說總金額怎么按人頭或者工資金額分配?