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Q

老師,我們一個公司,社保25年3月對公打款 但是工資從私戶走的。個稅從四月才開始申報的。這筆賬該怎么做?

2025-04-15 20:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-15 20:39

你好,之前的工資再不準備申報了嗎?

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快賬用戶2980 追問 2025-04-15 20:43

不準備申報了

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齊紅老師 解答 2025-04-15 20:47

借管理費用社保 貸應(yīng)付職工薪酬社保 借應(yīng)付職工薪酬社保 貸銀行存款 然后個人負擔的那一部分納稅調(diào)增

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快賬用戶2980 追問 2025-04-15 21:01

A公司打款,但是B公司交的社保。這種該怎么做賬?

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齊紅老師 解答 2025-04-15 21:03

A轉(zhuǎn)給BB支付是嗎?b以后還錢嗎

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快賬用戶2980 追問 2025-04-16 06:14

A公司代b公司交的社保費。b公司沒有公戶,只能用法人(其他應(yīng)收—法人)個人還錢。

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快賬用戶2980 追問 2025-04-16 06:16

A公司分錄可以這樣寫嗎?備注:A公司代B公司付社保費 借:其他應(yīng)收—B 公司法人 貸: 銀行

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齊紅老師 解答 2025-04-16 06:26

你好可以的 可以這么做的

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你好,之前的工資再不準備申報了嗎?
2025-04-15
同學(xué),你好 個稅需要0申報才合規(guī)
2024-04-24
你好; 正常來說是在去年11月開始做賬的??
2023-03-16
你好 借應(yīng)付職工薪酬-工資貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 銀行存款 。 社保到時 的做計提 :借管理費用-社保貸應(yīng)付職工薪酬=社保。 支付了在做分錄
2021-03-05
您好,您的做賬哪個公司的?
2021-06-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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