 
                            看下邊本年已預交所得稅欄

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    企業(yè)所得稅匯算清繳,是按照2022年12月份的利潤表填列,請問老師但是所得稅費用填年報的哪一欄?
老師好,2022年5月申報2021年企業(yè)所得稅匯算時,繳納1200元企業(yè)所得稅,現(xiàn)在申報2022年企業(yè)所得稅匯算,那1200元應填哪個表格呢?
老師,23年的企業(yè)所得稅,在24年3月匯算清繳納上了680元的稅,我在23年沒有具體,我現(xiàn)在要怎么做會計分錄
老師,小規(guī)模23年企業(yè)所得稅匯算清繳問題,比如23年暫估成本5W,24年5月前收到發(fā)票4W。那我是把票貼在23年賬本里再匯算清繳調表交差額1W的所得稅,還是在24年5月紅沖23年暫估,按發(fā)票藍字做到24年?哪種方法比較合適
23年12月繳納的稅金及附加在24年1月申請退稅了,24年3月份做匯算清繳所得稅年報還提現(xiàn)退的稅金及附加嗎
 
                關于收益所有人信息備案是所有公司都要做嗎?
維護客戶業(yè)務費用找了張餐費的發(fā)票可以入賬業(yè)務費嗎還是必須做招待費
老師好,請問我公司賣了一個二手車,收到的是普票車管所開的,5萬元,說是交稅了,我在電子稅務局里,完稅證明查不到??!是教的增值稅嗎?還是在哪里查,這發(fā)票不顯示稅啊
老師,我們是一般納稅人,請問刀削面,包子,水面,這些是開什么項目名稱,稅率是多少了?
現(xiàn)金流量表處置固定資產所收回的現(xiàn)金凈額和現(xiàn)金流量表附注中的處置固定資產的損失的數(shù),是不是一個是正的10,一個是-10?正負號相反數(shù)都是賣虧了的那個錢數(shù)?
老師,我們是一般納稅人,有個客戶兩年前打到公司賬戶上一筆購貨款6000元,記在應收賬款的貸方。對方?jīng)]有要發(fā)票,現(xiàn)在也沒有業(yè)務往來了,請問老師我是把這6000元做無票收入還是給對方開張普票好?哪個做法風險小一些。開普票的話也不發(fā)給對方。因為沒有業(yè)務往來了
老師:我最近在做稽核資料。有這個一個事情:收到采購商一張發(fā)票不含稅15381.42元,稅額1999.58元,合計17381元。但是這個發(fā)票開具時間是24年12月份,我們公司抵扣時間是25年3月份。這筆業(yè)務沒有簽合同,也沒有付款。如果這筆材料不入賬,那么這個抵扣的稅額,應該怎么處理?
老師像這種需要一筆一筆補做記賬憑證嗎?
老板開了張3000多元的蘋果無線藍牙耳機發(fā)票,可以入賬嗎?
只有一個股東的有限公司是個人獨資企業(yè)嗎?
本年累計預交所得稅額那里為0
你自己填的,不是自動填
主表那里填 不了
那個就是系統(tǒng)問題了,聯(lián)系12366處理