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老師好,個(gè)人所得稅需要計(jì)提嗎?具體該怎么做分錄呢

2025-04-12 08:52
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-12 08:52

你好你說(shuō)的是個(gè)人工資的個(gè)稅嗎

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快賬用戶6161 追問(wèn) 2025-04-12 08:53

是的老師,該怎么做賬務(wù)處理呢

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齊紅老師 解答 2025-04-12 08:53

你好這個(gè)在發(fā)工資的時(shí)候,這個(gè)在發(fā)工資的時(shí)候,借,應(yīng)付職工薪酬貸,銀行存款,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個(gè)人所得稅。

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快賬用戶6161 追問(wèn) 2025-04-12 09:33

不用計(jì)提嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-12 09:34

你好,這個(gè)不需要另外單獨(dú)做計(jì)提的分錄。

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快賬用戶6161 追問(wèn) 2025-04-12 09:34

怎么做呢

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齊紅老師 解答 2025-04-12 09:35

你好,就是上面的分錄 借,應(yīng)付職工薪酬貸,銀行存款,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個(gè)人所得稅。 然后支付個(gè)稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,貸銀行存款。

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快賬用戶6161 追問(wèn) 2025-04-12 09:40

比如上月工資6000,個(gè)稅單位承擔(dān)742.22,個(gè)人承擔(dān)371.11,個(gè)稅40.2,具體該怎么計(jì)提怎么發(fā)放呢

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齊紅老師 解答 2025-04-12 09:43

你好,你說(shuō)的是社保吧 1.計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用(或其他成本費(fèi)用科目),貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2.發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金, 3計(jì)提公司負(fù)擔(dān)社保,借:管理費(fèi)用(或其他成本費(fèi)用科目),貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 4.支付社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保,其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金,貸:銀行存款 5.繳納個(gè)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅,貸:銀行存款

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快賬用戶6161 追問(wèn) 2025-04-12 09:59

老師按你說(shuō)的那樣做,賬總是平不了,貸方多個(gè)個(gè)人所得稅,你看我這樣做可以不,這是計(jì)提了三個(gè)月工資,發(fā)了兩個(gè)月工資

老師按你說(shuō)的那樣做,賬總是平不了,貸方多個(gè)個(gè)人所得稅,你看我這樣做可以不,這是計(jì)提了三個(gè)月工資,發(fā)了兩個(gè)月工資
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齊紅老師 解答 2025-04-12 10:00

可以做平的啊。 借,應(yīng)付職工薪酬貸,銀行存款,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個(gè)人所得稅。 然后支付個(gè)稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,貸銀行存款。 做完這2個(gè)憑證,你看應(yīng)交稅費(fèi),一個(gè)貸方,一個(gè)借方就平了。

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齊紅老師 解答 2025-04-12 10:00

不過(guò)你計(jì)提3個(gè)月,只發(fā)放2個(gè)月,這樣肯定是有余額的。

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快賬用戶6161 追問(wèn) 2025-04-12 10:11

銀行存款正好是應(yīng)付工資去掉個(gè)人承擔(dān)社保的部分,個(gè)人所得稅加上就不平了啊

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齊紅老師 解答 2025-04-12 10:15

您好,你要扣掉個(gè)稅,扣掉個(gè)人社保后的金額支付給員工

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齊紅老師 解答 2025-04-12 10:16

你只扣了個(gè)人社保,就說(shuō)明多付了,付錯(cuò)了

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快賬用戶6161 追問(wèn) 2025-04-12 10:21

個(gè)稅確實(shí)是沒(méi)扣,我說(shuō)怎么賬不平,謝謝老師,麻煩您了

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快賬用戶6161 追問(wèn) 2025-04-12 10:22

那我現(xiàn)在的分錄沒(méi)問(wèn)題了,是吧

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齊紅老師 解答 2025-04-12 10:42

你好,是的,就這樣就可以了。

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快賬用戶6161 追問(wèn) 2025-04-12 10:50

老師個(gè)人所得稅沒(méi)有計(jì)提,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)和實(shí)際金額不相符了,該怎么辦呢

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快賬用戶6161 追問(wèn) 2025-04-12 10:51

這月的個(gè)稅計(jì)提借:管理費(fèi)用-個(gè)人所得稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅可以嗎?以后不存在這種情況了

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齊紅老師 解答 2025-04-12 12:29

您好,可以的,最終結(jié)果對(duì)得上一般就沒(méi)問(wèn)題

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發(fā)放工資時(shí)扣社保和個(gè)稅?? 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款—社保,公積金(個(gè)人部分) ???? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 不用計(jì)提
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計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
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