B公司借其他應收款,B公司貸銀行存款, 然后B公司借管理費用貸其他應付款,A公司 還錢了之后,A公司借銀行存款貸其他應收款B公司, 然后B公司借其他應付款,A公司 貸銀行存款。 匯算清繳B公司這筆納稅調增不允許抵扣所得稅。
老板有2家公司:A和B,獨立核算,都在一起辦公。房東是甲公司,簽租房合同是A和甲,因為是同一個老板,然后A直接把租房面積當中的一部分攤給B,因為實際是B在用。一年租賃費10萬,A公司攤了7萬,B公司攤了3萬,兩個公司以前會計都各自記賬了,付款什么的都是A在對接甲處理。一年下來,現在B要開發(fā)票了,發(fā)現這個問題,以前B公司的會計,每個月計提租賃費時都是掛甲的往來,未見付款,想問下,B要開票進行稅前抵扣需要補些什么資料,或做什么調整。
老師:A公司分租一般辦公室租給B公司,B公司每個月把物業(yè)管理費和電費支付給A公司,但是A公司與房東簽的合同開票全部開給A,這個怎么入賬?代收代付的話,其他應付款- B公司這個科目怎么平賬呢
如果6月份A公司給B公司繳納了租金和物業(yè)費,B公司10月份才成立,那么租金和物業(yè)費開個了B公司,但是B公司的錢都是C公司借給他的,那么分錄A公司繳納租金和物業(yè)費分錄是:借:應付賬款-房東 10000 應付賬款-物業(yè)1500 貸:銀行存款A公司11500 C公司借A公司12000,并且房租物業(yè)的發(fā)票都開給C公司普票11500 那么分錄是:借:管理費用-物業(yè)1500,管理費用-房租10000,貸:其他應付款-A公司11500 借: 其他應付款-A公司500 貸:銀行存款500 這兩家公司可以這樣做嗎?
如果今年6月份A公司替尚未成立的B公司繳納了房東的租金和物業(yè)公司的物業(yè)費,B公司10月份才成立,那么租金和物業(yè)費發(fā)票開給了B公司,但是B公司的錢都是C公司借給他的,那么分錄A公司繳納租金和物業(yè)費分錄是:借:應付賬款-房東公司 10000 應付賬款-物業(yè)公司1500 貸:銀行存款A公司11500 11月份C公司借A公司12000,并且房租&物業(yè)的普票都開給C公司普票11500 那么分錄是:借:管理費用-物業(yè)1500,管理費用-房租10000,貸:其他應付款-A公司11500 借: 其他應付款-A公司500 貸:銀行存款500 借:銀行存款12000 貸:其他應付款-B公司 12000 這兩家公司可以這樣做嗎? A公司 B公司 C公司都是一個老板 物業(yè)公司和房東的公司是另外的公司和老板無關的
A公司租入的辦公樓,使用2年,然后老板把辦公樓重新裝修改做B酒店,B酒店又以法人名義重新注冊了小規(guī)模公司,之前A公司辦公樓租期5年,賬面上還有未攤銷完的裝修費和租賃費,還剩余3年租期,這個賬務怎么處理,A公司和B酒店是同一法人,轉租還是一次攤銷,哪種處理方式合情合理
老師,我們公司法人采購一輛大型貨車,出租給乙方公司過戶到乙方名下,然后我們每年收取租金費,現在開發(fā)票的話,我們成本票是什么呢
有個員工也是股東之一,被辭退,月收入8000,工作2年,當地的社平工資14萬,3倍就是42萬。如個稅做離職補償金,在42萬以內是免個稅的,那么這個人如果做20萬的補償金有沒有什么風險,或者說做多少比較合適
老師,記賬憑證的最上面附件銀行流水跟科目余額表,科目余額表是哪個月份的?
本月支付上個月的工資,電費,水費,怎么做賬,
我們公司分項目做賬,項目上發(fā)生的招待費和餐飲費登都直接做到成本里面可以嗎?
您好,老師,我問一下,我們企業(yè)有4個項目,分屬于同市但不同區(qū),分別成立的總公司,和3個項目的分公司,但是財務都是獨立核算的,各自申報自己的增值稅和企業(yè)群所得稅,總公司是5%的所得稅稅率,另外3家分公司是25%的所得稅稅率,我們這4家公司加起來申報的收入過了500萬,會讓我們轉為一般納稅人嗎
為什么有的公司在進項稅明細科目,分13%、9%、6%呢?這樣做有意義嗎?
老師,廠區(qū)下水道疏通費做什么科目
人事代理公司,收到客戶打來的工資社保,全額記收入,支付工資社保,全額記成本,增值稅簡易計稅??梢詥幔?/p>
老師請問下,總投資1億左右,注冊資本金3000萬,其他7000萬放往來可以嗎,或者其他更好的方式嗎