匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表里面的利潤(rùn)表填寫,不需要根據(jù)稅務(wù)調(diào)整調(diào)減的來(lái)修改
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)年度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么申報(bào)?要根據(jù)匯算清繳調(diào)整利潤(rùn)嗎?
在做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),相關(guān)成本數(shù)據(jù)有調(diào)整,清繳年報(bào)中需要填寫的財(cái)務(wù)報(bào)表和利潤(rùn)表需要按調(diào)整后的新數(shù)據(jù)申報(bào)嗎
老師,我把匯算清繳的所得稅申報(bào)表填完后,因?yàn)橛屑{稅調(diào)整部分,所以利潤(rùn)總額,所得稅費(fèi)用什么的,凈利潤(rùn)跟申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表不一樣(財(cái)務(wù)報(bào)表是根據(jù)做賬軟件填報(bào)的),還需要返回去修改申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)嗎?
企稅匯算清繳要調(diào)增調(diào)減。那財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)需要根據(jù)企稅申報(bào)表年報(bào)調(diào)增調(diào)減嗎
匯算清繳時(shí)先填寫財(cái)務(wù)報(bào)表,是要填寫調(diào)整后的報(bào)表嗎?比如有業(yè)務(wù)招待費(fèi)按比例需要調(diào)減,財(cái)務(wù)報(bào)表中業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不是就按調(diào)減的數(shù)字填寫了
請(qǐng)問(wèn)下,本月底新成立的商貿(mào)公司,月底兩三天的貨款沒(méi)開票,進(jìn)項(xiàng)也沒(méi)有票,可以做零申報(bào)嗎
一般納稅人在外地預(yù)交的城建及教育附加,在注冊(cè)地申報(bào)時(shí)候,可以把預(yù)交的金額抵減嗎
老師,管理人員工資不是記入“管理費(fèi)用”嗎?員工工資記入“應(yīng)付職工薪酬”?有點(diǎn)不明白,管理人員跟銷售人員不也是員工嗎?
外管證過(guò)期了,發(fā)票開了,系統(tǒng)顯示已報(bào)告未報(bào)驗(yàn),是需要先延期外管證嗎?再報(bào)驗(yàn)嗎
您好~想咨詢下:有限責(zé)任公司的股東未實(shí)繳,企業(yè)當(dāng)年產(chǎn)生利潤(rùn),可以分紅給股東嗎?還是必須先實(shí)繳出資?
一般納稅人能開一個(gè)點(diǎn)的票嗎
老師,建筑業(yè)施工企業(yè)的一般納稅人,會(huì)有簡(jiǎn)易繳納增值稅,會(huì)預(yù)繳增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,會(huì)有一般計(jì)稅方法的正常交稅。您可以幫我寫一下計(jì)提,繳納時(shí)的會(huì)計(jì)分錄嗎
如果對(duì)方8月紅沖的發(fā)票,我們6月勾選抵扣了,9月申報(bào)的時(shí)候,這張紅字會(huì)自動(dòng)到申報(bào)表里嗎
普票專票換算方法是什么
怎么讓用函數(shù)套出來(lái)的數(shù)據(jù)完全沒(méi)有小數(shù)點(diǎn)
25年第一季度盈利可以直接彌補(bǔ)24年的虧損不交稅嗎
25年第一季度盈利可以直接彌補(bǔ)24年的虧損不交稅。要先完成24年度匯算