你好,一、追回資金存入基本戶階段 1. 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄 借:銀行存款 12,370元 貸:以前年度盈余調(diào)整 12,370元 (反映資金退回基本戶,調(diào)整以前年度盈余*) 2. **預(yù)算會(huì)計(jì)分錄 借:資金結(jié)存—貨幣資金 12,370元 貸:財(cái)政撥款結(jié)余—項(xiàng)目支出結(jié)余 12,370元 (*屬于以前年度多付的財(cái)政資金收回,需恢復(fù)結(jié)余額度*) 二、資金轉(zhuǎn)回國(guó)庫(kù)階段 1. 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄 借:累計(jì)盈余 12,370元 貸:銀行存款 12,370元 (*資金上繳國(guó)庫(kù),沖減累計(jì)盈余*) 2. 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄 借:財(cái)政撥款結(jié)余—項(xiàng)目支出結(jié)余 12,370元 貸:資金結(jié)存—貨幣資金 12,370元 (*國(guó)庫(kù)資金歸集,減少貨幣資金結(jié)存*) 若原資金來源于非財(cái)政撥款(如自有資金),預(yù)算會(huì)計(jì)科目需替換為"非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)/結(jié)余";
(9)12日收到上級(jí)單位撥來的非財(cái)政補(bǔ)助專項(xiàng)B款項(xiàng)60000元和基本支出款20000元,款項(xiàng)已撥入單位銀行賬戶,為基本支出撥款。(10)12日購(gòu)入年利率為3%的一年期國(guó)債100000元,轉(zhuǎn)賬支付。(11)158經(jīng)營(yíng)部門銷售批經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品給M公司,貨已經(jīng)發(fā)出,價(jià)款5000元,增值稅800元銀行存款收到,該批存貨成本32000元(12)15日支付電費(fèi)2000元用專項(xiàng)A資金支付,財(cái)政授權(quán)支付。
某事業(yè)單位本月發(fā)生如下交易或事項(xiàng): 1)收到單位代理銀行轉(zhuǎn)來的財(cái)政授權(quán)支付額度到賬通知書,收到一筆財(cái)政授權(quán)支付用款額度986000元,單位預(yù)算為基本支出預(yù)算日常公用經(jīng)費(fèi)。 2)單位通過財(cái)政直接支付方式支付一筆款項(xiàng)47500,購(gòu)入專用設(shè)備,設(shè)備已驗(yàn)收入庫(kù)。單位預(yù)算為項(xiàng)目支出—專用購(gòu)置費(fèi)。 3)單位購(gòu)買專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)用甲材料一批,買價(jià)60000元,支付增值稅7800元,運(yùn)雜費(fèi)500元??铐?xiàng)通過單位零余額賬戶支付,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。單位預(yù)算為基本支出預(yù)算日常公用經(jīng)費(fèi)。 4)以財(cái)政直接支付方式,支付單位專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)人員職工薪酬544000元,其中工資300000元,津貼180000元,獎(jiǎng)金64400元。單位預(yù)算為基本支出預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)。 5)單位以非財(cái)政非專項(xiàng)資金購(gòu)買3年期的國(guó)債,購(gòu)買金額100000元,年利率5%,款項(xiàng)以銀行存款支付。單位預(yù)算為基本支出預(yù)算日常公用) 6)向某金融機(jī)構(gòu)借入的用于事業(yè)發(fā)展的短期借款到期,以銀行存款償還本金18000元,并支付借款利息1200元。 7)后勤管理部門支付學(xué)校統(tǒng)一承擔(dān)的物業(yè)管理費(fèi)用13000元,款項(xiàng)以銀行存款支付。單位預(yù)算中屬于基本支出預(yù)算,使用的資金為非專項(xiàng)事業(yè)收入資金,即其他資金。 8)開展一項(xiàng)非獨(dú)立核算的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得款項(xiàng)5000元,內(nèi)容為對(duì)外出租場(chǎng)地取得租金收入,款項(xiàng)已收到存入銀行存款賬戶。 9)月末對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行盤點(diǎn),發(fā)現(xiàn)甲材料盤虧30公斤,每公斤單價(jià)為200元,盤虧材料報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后予以處置。 10)單位領(lǐng)用庫(kù)存物品53360元,其中單位業(yè)務(wù)活動(dòng)領(lǐng)用30000元,在建工程領(lǐng)用18000元,非獨(dú)立活動(dòng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)領(lǐng)用5360元。 要求:(1)根據(jù)以上交易或事項(xiàng)編制單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄。 (2)根據(jù)以上(1)--(8)項(xiàng)交易或事項(xiàng)編制單位預(yù)算會(huì)計(jì)分錄。
(三)資料:某行政單位發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)現(xiàn)金賬款核對(duì)中發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金短缺12元。(2)經(jīng)核實(shí),庫(kù)存現(xiàn)金短缺的12元屬于無法查明原因,報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后予以核銷。(3)接受其他單位無償調(diào)入一項(xiàng)公共基礎(chǔ)設(shè)施,該項(xiàng)公共基礎(chǔ)設(shè)施的成本無法可靠取得,調(diào)入過程中,該行政單位發(fā)生相關(guān)費(fèi)用1800元,款項(xiàng)通過財(cái)政授權(quán)支付方式支付。(4)報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)無償調(diào)出一項(xiàng)固定資產(chǎn),調(diào)出過程中,該行政單位發(fā)生相關(guān)費(fèi)用650元,款項(xiàng)通過財(cái)政授權(quán)支付方式支付。(5)年末,“其他費(fèi)用”科目的本年發(fā)生額為8200元,將其全數(shù)轉(zhuǎn)出。(6)年末,“其他支出”科目的本年發(fā)生額為8600元,其中,財(cái)政撥款支出8300元,非財(cái)政專項(xiàng)資金支出200元,其他資金支出100元,將去全數(shù)轉(zhuǎn)出。要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
某公立大學(xué)將單位承擔(dān)和代扣個(gè)人承擔(dān)的教職工住房公積金760000元,從基本賬戶上繳住房公積金管理局,其中,學(xué)校和教職工個(gè)人分別承擔(dān)380000元。轉(zhuǎn)回基本賬戶時(shí)使用了本年財(cái)政撥款資金,扣發(fā)住房公積金記入了“其他應(yīng)付款”賬戶。A.借:應(yīng)付職工薪酬760000B.借:應(yīng)付職工薪酬380000C.借:其他應(yīng)付款380000D.貸:銀行存款760000E.借:事業(yè)支出-基本支出-財(cái)政撥款基本支出760000F.借:事業(yè)支出-基本支出-財(cái)政撥款基本支出380000G.借:事業(yè)支出-基本支出-其他資金基本支出
去年財(cái)政有筆工資多發(fā)給了員工,現(xiàn)在單位收回來了,要重新上繳給財(cái)政。。那么就要沖減財(cái)撥收入了。財(cái)政說:預(yù)算會(huì)計(jì)相應(yīng)調(diào)減支出,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)沖減以前年度盈余調(diào)整。。請(qǐng)問怎么做分錄。。我現(xiàn)在從基本戶收回來放在了其他應(yīng)付款財(cái)政局那邊。。
老師我們公司是做智能路燈的,有嵌入式軟件和非嵌入式軟件,那我們可以收軟件開票進(jìn)來不?
郭老師,一個(gè)裝飾公司每個(gè)月有工會(huì)申報(bào),然后看這個(gè)月沒有工會(huì)申報(bào)了
老師,單位拿現(xiàn)金隨禮入管理費(fèi)用可以唄?
應(yīng)付債權(quán)需要區(qū)分到期還本付息和到期一次性還本付息,金融資產(chǎn)不需要區(qū)分這個(gè)對(duì)吧?
本金在債權(quán)到期時(shí)一次性償還,這是分期付息,到期還本對(duì)吧。如果是分期計(jì)息,到期一次還本付息。意思是說利息每期都計(jì)提,不還利息,到期了所有的利息和本金一次性償換清楚。 這兩種情況,每次計(jì)的利息的分錄,都是借方債權(quán)投資—應(yīng)計(jì)利息 貸投資收益 債券投資—利息調(diào)整(借或貸)是這樣的么?還有不同的分錄
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你好,物業(yè)公司開具場(chǎng)地租金的廣告費(fèi),開具經(jīng)營(yíng)租賃的場(chǎng)地租金項(xiàng)目,合同是2024年到2028年的,但是付款按年支付,本次開具2024-2025年的發(fā)票,請(qǐng)問下面的不動(dòng)產(chǎn)租賃信息是選租賃起止是選2024-2028年還是選2024年_2025年
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收到律師費(fèi)發(fā)票可以入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)嗎
老師,序號(hào)5的做法對(duì)么,再審計(jì)意見中寫了,就不能在其他事項(xiàng)段中描述了對(duì)吧