增值稅: 一般納稅人選一般計(jì)稅,稅率 9%,應(yīng)納稅額 = 銷項(xiàng) - 進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng) =(材料款 %2B 工資)÷(1 %2B 9%)×9% ,材料專票可抵進(jìn)項(xiàng),勞務(wù)普票一般不可抵;選簡(jiǎn)易計(jì)稅,征收率 3% ,應(yīng)納稅額 =(材料款 %2B 工資)÷(1 %2B 3%)×3% ,不得抵進(jìn)項(xiàng)。 小規(guī)模納稅人,征收率 1%(特定情況),應(yīng)納稅額 =(材料款 %2B 工資)÷(1 %2B 1%)×1%。 附加稅費(fèi):城建稅市區(qū) 7%、縣城和鎮(zhèn) 5%、其他 1%;教育費(fèi)附加 3%;地方教育附加 2%,均以實(shí)際繳納增值稅為計(jì)稅依據(jù)。 企業(yè)所得稅:一般 25% ,成本合規(guī)可扣除;若為小型微利企業(yè)有優(yōu)惠。 印花稅:建筑安裝工程承包合同按承包金額 0.3‰貼花。

我公司是建筑掛靠人,老板套現(xiàn)為了,讓你把委托付款做上讓被掛靠公司財(cái)務(wù)打款,而且把對(duì)方公司的聯(lián)系方式給我,讓我聯(lián)系開發(fā)票,做合同。 還有一個(gè)勞務(wù)公司的勞務(wù)費(fèi)現(xiàn)在付金額比較大,勞務(wù)公司和我掛靠方老板商量,分勞務(wù)費(fèi)通過農(nóng)民工工資做一部分,在的通過兩筆其他業(yè)務(wù)費(fèi)用做。 這種情況都是打電話把大概請(qǐng)況給我說,委托付款我去做,他把合同,發(fā)票被掛靠公司必須要提供的讓我建議去的,然后交被掛靠公司財(cái)務(wù)。 老師請(qǐng)問這也到底該怎么辦??!風(fēng)險(xiǎn)該如何考慮處理呢?
我們是建筑勞務(wù)公司接了個(gè)掛靠項(xiàng)目,我們是被掛靠方,發(fā)票已經(jīng)開給了總包單位?,F(xiàn)在掛靠方就是包工頭已經(jīng)把民工工資從他個(gè)人賬戶發(fā)放出去了,對(duì)于這些已經(jīng)發(fā)放完了的民工工資,我如何做賬
老師,我公司是建筑總承包,一般計(jì)稅方式,大概有6種主材我們自己采購(gòu),其余的全部承包給掛靠方,也就是一部分主材和機(jī)械,還有輔材和勞務(wù),都是包給掛靠方,那掛靠方給我開9%的工程款發(fā)票給我可以嗎?就不用再提供單獨(dú)的人工材料機(jī)械發(fā)票了,可行嗎?
老師,我公司是建筑總承包,一般計(jì)稅方式,大概有6種主材我們自己采購(gòu),其余的全部承包給掛靠方,也就是一部分主材和機(jī)械,還有輔材和勞務(wù),都是包給掛靠方,那掛靠方給我開9%的工程款發(fā)票給我可以嗎?就不用再提供單獨(dú)的人工材料機(jī)械發(fā)票了,可行嗎?
老師,我公司是建筑總承包,一般計(jì)稅方式,大概有6種主材我們自己采購(gòu),其余的全部承包給掛靠方,也就是一部分主材和機(jī)械,還有輔材和勞務(wù),都是包給掛靠方,那掛靠方給我開9%的工程款發(fā)票給我可以嗎?就不用再提供單獨(dú)的人工材料機(jī)械發(fā)票了,可行嗎?
老師,我們單位是同一法人的另一個(gè)公司,總公司是一般納稅人,分公司是小規(guī)模納稅人,我們小規(guī)模納稅人的增值稅總公司把我們的收入和總公司的收入?yún)R總一起交稅了,我們我們分公司做賬的時(shí)候賣出去貨的時(shí)候是不是不用——借:應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交增值稅;直接借:應(yīng)收賬款貸庫存商品就行呀
九月份我們銷售公司使用過的車 辦事人員不注意開了兩張126000元的二手車交易發(fā)票,10月份沖紅了其中的一張,我這會(huì)申報(bào)時(shí)有提示,怎么填呢,我填的應(yīng)該是對(duì)的。
公司注冊(cè)的地址(辦公地址)和充電樁安裝位置不一樣,會(huì)不會(huì)涉及違規(guī),經(jīng)營(yíng)地址不符不合規(guī)。
交納投資款的印花稅是印花稅中的那個(gè)項(xiàng)目
老師,你好,昨天公司員工出差,開了自己的車,開的是公司的抬頭,這個(gè)公司應(yīng)該不能用吧
一般納稅人生產(chǎn)模具時(shí)產(chǎn)生的廢銅料,個(gè)人找一般納稅人收購(gòu),一般納稅人開普票給個(gè)人,開票的名稱是廢銅料、廢銅塊;個(gè)人收到這張稅率為13%的普票,對(duì)個(gè)人有什么影響呢?會(huì)增加他要繳納的個(gè)人所得稅嗎?
老師,電子稅務(wù)系統(tǒng)怎樣完整的導(dǎo)出年度企業(yè)所得稅報(bào)表,我點(diǎn)進(jìn)去,只能一頁一頁的導(dǎo)
民辦非企業(yè) 從事的全是盈利活動(dòng) 可以用一般企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則記賬嗎
如果2025年將25年的柜子全部出口退稅了,但是到26年4月收匯還有部分沒收回來,請(qǐng)問這部分沒收回來的款項(xiàng),會(huì)引起什么后果?
個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng),填寫專項(xiàng)扣除時(shí)提示不同配偶信息的婚姻存續(xù)時(shí)間不能有交叉,怎么解決?寫的具體一點(diǎn)吧老師


部分材料款是從被掛靠單位走賬的,農(nóng)民工工資也是從被掛靠單位發(fā)放。是所有的款項(xiàng)是從我公司匯到被掛靠單位的。所有的發(fā)票也開到了被掛靠單位?,F(xiàn)在被掛靠單位要開票給我公司,所以產(chǎn)生了稅額的計(jì)算。上圖的是我公司從被掛靠單位走賬的金額有進(jìn)項(xiàng)稅額497,277。票金額是2,421,400。這些票都是對(duì)方已經(jīng)開給了被掛靠公司的。
同學(xué)你好 就應(yīng)該這樣開的
怎么開???廠房是我們的,被掛靠單位現(xiàn)在要開票給我們!這是我提供給他的票據(jù),他跟我們算稅額呢
同學(xué)你好 你們正常開就可以
啥玩意,我不是施工建筑單位,我是找的掛靠公司,現(xiàn)在被掛靠公司要開票給我,我要支付稅款給被掛靠公司,我提供了這么多進(jìn)項(xiàng)稅給他,他要開多少票給我,我再支付多少稅款被掛靠公司
這個(gè)開票不是只算進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng) 這個(gè)得看合同的金額
現(xiàn)在不看合同,就根據(jù)從被掛靠公司走賬金額,和進(jìn)項(xiàng)稅額來開票,所以被掛靠公司開票給我們,我們需要哪些費(fèi)用,稅款怎么算
一、明確幾個(gè)關(guān)鍵概念 含稅金額(加稅總金額):表格中 “加稅總金額” 列的數(shù)據(jù),是包含增值稅稅款的金額。 不含稅金額(除稅金額):表格中 “除稅金額” 列的數(shù)據(jù),是不含增值稅稅款的金額。 稅額:表格中 “稅額” 列的數(shù)據(jù),是對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)的增值稅稅額。 二、計(jì)算思路 被掛靠公司給你開票的金額,理論上應(yīng)該是你實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)成本(即除稅金額合計(jì))加上你應(yīng)該承擔(dān)的增值稅稅款(即稅額合計(jì))。 你需要支付給被掛靠公司的稅款,就是你實(shí)際業(yè)務(wù)產(chǎn)生的增值稅稅額合計(jì)數(shù)。 三、具體計(jì)算 從表格中可以看出: 除稅金額合計(jì)為 4798829.69 元。 稅額合計(jì)為 497277.68 元。 四、開票金額與支付稅款 開票金額:被掛靠公司給你開票的金額(含稅金額)應(yīng)該是除稅金額合計(jì)與稅額合計(jì)之和,即 4798829.69 + 497277.68 = 5296107.37 元。 支付稅款:你需要支付給被掛靠公司的稅款就是稅額合計(jì)數(shù) 497277.68 元。
這個(gè)解釋不對(duì),這張表是從我公司匯到被掛靠公司走賬的明細(xì),如果不從被掛靠公司走賬,我公司可以有進(jìn)項(xiàng)稅497277.68元,現(xiàn)在這些票對(duì)方都開到被掛靠公司了!現(xiàn)在被掛靠公司根據(jù)這些成本票,再開票給我們!目前我們購(gòu)買材料和支付農(nóng)民工工資一共771萬了,表里有明細(xì)!就是現(xiàn)在被掛靠公司根據(jù)提供的這數(shù)據(jù)和發(fā)票倒開票給我們
這個(gè)就是看被掛靠公司交多少稅,因?yàn)樗麄冞@個(gè)項(xiàng)目交的稅都是你們要承擔(dān)的
老師,你這等于沒回答??!對(duì)方要是根據(jù)實(shí)際的繳費(fèi)單讓我們給稅費(fèi)就不要現(xiàn)在計(jì)算了!現(xiàn)在就是根據(jù)這些成本票,他倒開票給我們,額外再付稅費(fèi)
他不能倒開給你們呀 這個(gè)業(yè)務(wù)不能這樣開票 不能倒開 倒開了稅局是要查的
我們匯款到被掛靠公司,他們?cè)趺淳筒荒荛_票給我們
服務(wù)費(fèi)和稅點(diǎn)都不要單獨(dú)匯款,從項(xiàng)目款里扣才可以 本來掛靠就是違法的,你們?cè)龠@樣操作的話明擺著告訴稅局你們是掛靠的