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老師,行政部員工體檢產(chǎn)生 1000元的費用, 公司報銷, 銀行存款支付1000元;分錄怎么做 借:管理費用 貸:銀行存款 是這樣嗎?

2025-04-10 12:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-04-10 12:05

你好,是的就,就這樣做。

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快賬用戶3940 追問 2025-04-10 12:12

老師,哪個做法對呢?

老師,哪個做法對呢?
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齊紅老師 解答 2025-04-10 12:13

你好,做應付職工薪酬是更規(guī)范一些。

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快賬用戶3940 追問 2025-04-10 12:14

有必要進應付職工薪酬嗎?感覺這樣有點麻煩

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齊紅老師 解答 2025-04-10 13:22

你好,是的,是比較麻煩,但是確實是規(guī)范的做法。

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快賬用戶3940 追問 2025-04-10 16:02

老師,公司支付近1年的管理費 2400 , 銀行支付, 分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2025-04-10 16:04

你好,這個借預付賬款,貸銀行存款。

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快賬用戶3940 追問 2025-04-10 16:05

為什么是預付賬款呢?

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快賬用戶3940 追問 2025-04-10 16:06

月末要沖銷管理費用嗎?

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齊紅老師 解答 2025-04-10 16:06

你好,你是支付上一年的,還是下一年的。

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快賬用戶3940 追問 2025-04-10 16:07

如果是上一年的咋樣?下一年又咋樣呢?

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齊紅老師 解答 2025-04-10 16:07

你好,下一年的是預付賬款 而是跨年的上一年進入以前年度損益調整。

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快賬用戶3940 追問 2025-04-10 16:08

那要沖管理費用嗎?

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齊紅老師 解答 2025-04-10 16:08

你好,這個以前年度損益調整就是替代管理費用。

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快賬用戶3940 追問 2025-04-10 16:16

不是很理解

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齊紅老師 解答 2025-04-10 16:17

你好是這樣子的,你如果是上一年的話,你再上一年正常就應該先做計提。然后現(xiàn)在支付

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你好,是的就,就這樣做。
2025-04-10
你好! 可以的,做兩筆分錄就可以了 借:銷售費用-工資 1000 貸:銀行存款公賬 1000 借:其它應收款-備用金 1000 貸:應收賬款…分包商1000
2021-08-20
你這個5元手續(xù)費不應該是另外收取的嗎,實際付款應該是1005
2020-10-23
你好,是需要做8到12經(jīng)濟業(yè)務的分錄嗎??
2022-04-27
借管理費用福利費 貸,應付職工薪酬福利費 借應付職工薪酬福利費 貸銀行存款1000
2022-04-25
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