你好,是的就,就這樣做。
過中秋節(jié) 老板給企業(yè)20個員工發(fā)福利 購進20袋大米 用銀行存款支付了大米款1000元 做會計分錄 借:應付職工薪酬-職工福利 1000元 貸:銀行存款1000元 這樣對嗎老師
老板個人收到分包商1000發(fā)放員工的工資,然后從老板公司的公賬付工資給員工個人,這樣做分錄可以嗎?借:銷售費用-工資 1000 貸:銀行存款公賬 1000 借:銷售費用-工資 -1000, 貸:銀行存款-公賬:-1000 借:其它應收款-備用金 貸:銀行存款-公賬
麻煩老師寫下這幾個分錄(13)以現(xiàn)金支付交通違章罰款500元。 (14)以銀行存款支付廣告費6000元。 (15)以現(xiàn)金支付行政管理部門]辦公用品費1000元。 (16)以銀行存款支付借款利息1800元。
寫會計分錄8以銀行存款支付行政管理部門的辦公費3000元,車間辦公費1000元。9.倉庫發(fā)出A材料54000元,其中:生產(chǎn)甲產(chǎn)品耗用30000元,乙產(chǎn)品耗用20000元車間一般耗用2500元,行政管理部門耗用1500元。10.分配本月工資,其中:甲產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資24000元,乙產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資18000元,車間管理人員工資2000元,行政管理人員工資16000元。11.用銀行存款支付水電費5000元,其中車間2000元,行政管理部門3000元。12.用銀行存款支付固定資產(chǎn)修理費3000元,其中車間2000元,行政管理部門1000元。
以銀行存款支付本月勞保費1000元及其中計入本月制造費用800元,計入本月管理費用200元會計分錄借制造費用,管理費用貸銀行存款這樣寫對嗎
現(xiàn)查到2024年個人代開勞務發(fā)票未做代扣代繳的,發(fā)票能做稅前扣除嗎?要怎么處理這筆費用?
老師申報24年匯算清繳時,25年入賬的有24年票據(jù)進了未分配利潤,資產(chǎn)負債的未分配利潤減少了,利潤表的成本和費用增加了,也填了,在資產(chǎn)負債表中還需要填哪一項
老師好,我們現(xiàn)在的公司是一般納稅人,想再成立一家公司分分人員,成為小型微利企業(yè),這樣風險高嗎,原來稅率25現(xiàn)在5,稅務局會不會查呢
老師,企業(yè)員工如果在24年個稅app上沒有產(chǎn)生個稅,是不是不用做個人所得稅匯算清繳?需要怎么做
老師,匯算清繳調增了一些財務費用什么的,我的賬不用調整吧!調表不調賬?
請問,小規(guī)模納稅人24年7月份開了一份170萬的票,24年10月開了一份180萬的票,其他各月都是小金額10幾萬,24年共開票不含稅金額470萬,那為了不變成一般納稅人,在今年25年幾月份才能開100萬的票呢?
發(fā)票借款利息2024年的部分需要修改在2024年增值稅嗎,滯納金要交多少錢?能幫忙算一下嗎
老師您好,企業(yè)和個人簽訂勞務合同,每月按時申報勞務報酬個稅。發(fā)票個人年底一次性開完,我每月的賬務應該怎么處理呢,我每月在個稅app報完勞務費交個稅和個人年底提供完發(fā)票以后的分錄怎么處理
我公司采用成本法核算長期股權投資,對子公司投資了100萬元,但是子公司有虧損,我公司持有子公司的所有者權益還剩下50萬元。請問我公司把該子公司的股權按照100萬元對外轉讓了,請問這種情況下需要確認股權轉讓所得嗎?
借款利息是2024年8月到2025年2月,在2025年2月才統(tǒng)一開增值稅發(fā)票,2024年的部分未在2024年年計提,確認收入,可以嗎,怎么辦,需要調整,然后繳納滯納金嗎
老師,哪個做法對呢?
你好,做應付職工薪酬是更規(guī)范一些。
有必要進應付職工薪酬嗎?感覺這樣有點麻煩
你好,是的,是比較麻煩,但是確實是規(guī)范的做法。
老師,公司支付近1年的管理費 2400 , 銀行支付, 分錄怎么做
你好,這個借預付賬款,貸銀行存款。
為什么是預付賬款呢?
月末要沖銷管理費用嗎?
你好,你是支付上一年的,還是下一年的。
如果是上一年的咋樣?下一年又咋樣呢?
你好,下一年的是預付賬款 而是跨年的上一年進入以前年度損益調整。
那要沖管理費用嗎?
你好,這個以前年度損益調整就是替代管理費用。
不是很理解
你好是這樣子的,你如果是上一年的話,你再上一年正常就應該先做計提。然后現(xiàn)在支付